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[ 索引号 ] 11500230008686166Y/2021-00791 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县发展和改革委员会
[ 成文日期 ] 2021-12-03 [ 发布日期 ] 2021-12-03
[ 索引号 ] 11500230008686166Y/2021-00791
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县发展和改革委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-12-03
[ 发布日期 ] 2021-12-03

丰都县发展和改革委员会(本级)2020年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

2.负责拟订人口发展规划。

3.负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革、城乡综合配套改革试验的责任。

5.承担全社会固定资产投资调控,规划重大建设项目和生产力布局的责任。

6.研究对内对外开放的重大问题。研究提出利用内外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。

7.研究能源发展的重大战略问题、能源节约和新能源开发问题,拟订能源发展中长期规划和年度计划、政策并组织实施。按规定权限核准、审核重大能源投资项目,安排财政性建设资金。

8.推进经济结构战略性调整。

9.承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

10.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。

11.推进可持续发展战略,综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题以及气候变化对经济社会发展的影响。

12.组织编制和实施西部大开发总体规划及年度工作目标,承担县西部开发领导小组办公室工作。

13.参与国防动员工作,具体承担国防经济动员工作。

14.贯彻执行国家价格法律法规、规章和方针,负责组织实施国务院价格主管部门、市政府价格主管部门制定的商品、服务价格和行政事业性收费规定。

15.负责管理实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格,制定、调整权限范围内重要商品和服务价格的政府定价和政府指导价,依法组织价格听证。

16.协调、引导已放开的商品和服务价格,依法组织实施价格干预措施或紧急措施。

17.负责管辖权内的价格和收费监督检查。

18.研究全县统筹城乡综合配套改革的中长期规划、年度工作方案和综合性政策。

19.负责发改委机关和所属单位的安全监管和信访稳定工作。

20.承办县政府交办的其他事项。

(二)机构设置。发改委机关下设综合规划科;体制改革发展科;固定资产投资科;农村经济科;能源科;服务业发展科;价格管理科;公共资源交易监管科;法规科;大数据管理与信用建设科;粮食管理科;区域合作科这十三个内设科室全额拨款事业单位丰都县城乡统筹综合配套改革办公室、丰都县大数据应用发展中心2个单位。

(三)单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1总体情况。2020年度收入总计2,006.05万元,支出总计2,006.05万元。收支较上年决算数增加269.74万元、增长15.5%,主要原因是易地搬迁下达资金增加,全年预算项目经费有所增加

2收入情况。2020年度收入合计2,005.85万元,较上年决算数增加277.82万元,增长16.1%主要原因是易地搬迁下达资金增加,全年预算项目经费有所增加其中:财政拨款收入2,004.32万元,占99.9%;其他收入1.53万元,占0.1%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.20万元。

3支出情况。2020年度支出合计2,006.05万元,较上年决算数增加270.25万元,增长15.6%,主要原因机关大力倡导量入为出、厉行节约,公用经费基本支出减少。其中:其中:基本支出1,045.20万元,占52.1%;项目支出960.85万元,占47.9%此外,结余分配0万元。

4结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.51万元,下降100%,主要原因是19年调资晋级补发部分未发放形成结转结余,2020年的调资晋级补发部分已在本年兑现,故无新增结转且部分结转用于工资补发。

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,004.52万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加268.21万元,增长15.4%主要原因是收入方面预算总金额增加,以及易地搬迁项目资金增加支出方面因为机关大力倡导量入为出、厉行节约,公用经费基本支出减少

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,963.66万元,较上年决算数增加351.42万元,增长21.8%主要原因是预算总金额增加,以及易地搬迁项目资金增加较年初预算数减少1,397.27万元,下降41.6%。主要原因是纳入年初预算的前期概算审核费未上指标。此外,年初财政拨款结转和结余0.2万元。

2支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,963.86万元,较上年决算数增加343.86万元,增长21.2%主要原因是易地搬迁项目支出有所增加较年初预算数减少1,397.07万元,下降41.6%。主要原因是纳入年初预算的前期概算审核费未支付

3结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少0.51万元,下降100%主要原因是19年调资晋级补发部分未发放形成结转结余,2020年的调资晋级补发部分已在本年兑现,故无新增结转且部分结转用于工资补发。

4比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1一般公共服务支出1,672.17万元,占85.1%,较年初预算数减少1,496.97万元,下降47.2%主要原因是年初预算内2000万的前期项目概算审核费2020年未支出

2社会保障与就业支出164.71万元,占8.4%,较年初预算数增加12.49万元,增长8.2%,主要原因是2020年我委调入职工3人,故社会保障与就业支出增加

3)卫生健康支出54.47万元,占2.8%,较年初预算数增加54.47万元,增长100%,主要原因是去年卫生健康支出未纳入此项目中填报。

4)农林水支出25.38万元,占1.3%,较年初预算数增加25.38万元,增长100%,主要原因是农林水项目款的新增。

5)住房保障支出47.13万元,占2.4%,较年初预算数增加7.56万元,增长19.1%,主要原因是单位职工人数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,043.67万元。其中:人员经费862.39万元,较上年决算数增加1.35万元,增长0.2%,主要原因是调资晋级。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费181.28万元,较上年决算数增加46.10万元,增长34.1%,主要原因是我委议事协调机构事务增多,故项目相关办公费、文印费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入40.66万元,较上年决算数减少75.14万元,减少64.9%,主要原因是今年纳入基金预算的只有40.66万元。本年支出40.66万元,较上年决算数减少75.15万元,减少64.88%,主要原因是今年纳入基金预算的只有40.66万元

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.95万元,较年初预算数减少15.05万元,下降65.4%,主要原因是量入为出、厉行节约政策。较上年支出数增加2.84万元,上涨55.6%,主要原因是我委议事协调机构事务增多,接待费用增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国费用,与上年度持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费。

公务车运行维护费2.57万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.43万元,下降67.9%,主要原因是公务用车制度进一步规范完善,单位人员外出办事减少公务用车次数。较上年支出数减少0.38万元,下降12.9%,主要原因是公务用车制度进一步规范完善,单位人员外出办事减少公务用车次数。

公务接待费5.38万元,主要用于接待上级各类检查验收指导工作,招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.62万元,下降64.1%,主要原因是严格执行八项规定,严格管控费用支出,使接待费有所减少。较上年支出数增加3.21万元,上涨147.92主要原因是我委议事协调机构事务增多,接待费增加

(三)三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待36批次286人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费187.98元,车均购置费0万元,车均维护费2.57万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出181.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加46.1万元,增长34.1%主要原因是我委议事协调机构事务增多

本年度会议费支出3.85万元,较上年决算数增加3.73万元,上涨3108.3%,主要原因是我委议事协调机构会议增多。本年度培训费支出5.04万元,较上年决算数增加2.88万元,增长133.33%,主要原因是机构改革后,我委承办业务增加,如大数据、粮食管理等,故培训增加

(二)国有资产占用情况说明。

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额370.9万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出370.9万元。授予中小企业合同金额35.9万元,占政府采购支出总额的9.7%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%主要用于采购大数据科信息软件、办公室正版软件。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金950.97万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目绩效自评表

项目名称

2019年度价格监测及农本调查补助经费

自评

总分

98.5

主管部门

重庆市丰都县发展和改革委员会

实施

单位

重庆市丰都县发展和改革委员会

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

%

执行率得分

年度总金额

56300

56300

56300

100

100%

100

其中:财政拨款

56300

56300

56300

100

100%

100

上年结转结余







其他资金







年度总体目标

预期目标

全年完成情况

保障2021年农户农本补助顺利发放。

2021年农户农本补助顺利发放。

绩效指标

一级

指标

二级

指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

产出指标

时效目标

项目实际完成时间

1

达标

100

10

成本目标

农户农本补助

5.63万元

达标

100

20

数量目标

调查农户数量

30

达标

100

20

效益指标

质量目标

调查合格率

大于100%

100%

100

20

社会效益目标

化解社会矛盾,疏导价格因素

大于60%

70%

90

9

满意度指标

服务对象满意度目标

部门满意度

100%

100%

100

10

服务对象满意度目标

群众满意度

95%

97%

95

9.5

说明


2绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

    六、专有名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(六)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十四)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十五)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十六)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70605370


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