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[ 索引号 ] | 11500230MB19803549/2024-00161 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县规划和自然资源局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-24 | [ 发布日期 ] | 2024-09-24 |
[ 索引号 ] | 11500230MB19803549/2024-00161 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县规划和自然资源局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-24 |
[ 发布日期 ] | 2024-09-24 |
丰都县不动产登记中心2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.负责贯彻国家有关不动产登记的法律法规和规章以及相关的政策咨询工作;
2.负责土地登记(包括农村土地承包经营权)、房屋登记、林地登记等不动产交易登记和登记权属纠纷调处工作;
3.负责不动产登记档案的整理、保管和利用工作;
4.负责农村产权流转交易信息收集、分析、发布及交易、鉴证工作;
5.负责引导和支持评估、担保、经纪、策划等中介机构和相关金融机构为农村产权流转交易提供配套服务;
6.负责不动产租赁、抵押、商品房预售、楼盘管理以及房地产市场监管等工作。
以上具体职责任务均属基本公益服务。
(二)机构设置
根据上述职责,丰都县不动产登记中心(丰都县农村产权流转交易中心)设4个内设机构:
(一)综合科(信息档案科)。
负责综合协调、日常事务工作;负责文电、会务、机要、财务等机关日常运转工作;承担信息、保密、安全、接待、新闻宣传、政务公开、综合治理、后勤服务等工作;负责做好印章管理工作;负责管理空白证书或证明;负责干部人事、机构编制、队伍建设、工会、党建等工作;负责督查、督办交办事项;负责登记公告的发布工作。负责不动产基础数据库的建设、地房籍信息系统的维护、历史数据的补录、登记公告发布工作;负责不动产登记数据统计、分析工作;负责楼盘管理工作;负责农村产权流转交易信息收集、分析、发布、反馈及本级数据库的管理和维护,负责与市级交易平台的互联互通和电子化交易平台的管理和维护;负责各类不动产登记及农村产权流转交易档案的整理、装订、入库以及档案数字化处理工作;负责档案管理和利用工作。
(二)登记业务科。
负责接待不动产交易和权属登记政策的咨询解答;负责不动产交易和权属登记的受理、审核工作;负责各类不动产登记业务的缮证、发证等工作;负责各类登记业务的收费和查验税票等工作;负责司法查封、司法注销和行政限制的受理等工作。
(三)权属调查科。
负责不动产交易和权属登记的现场核实和权属调查工作;负责涉及不动产交易和权属登记的来信来访的接待、调查、回复处理等工作;负责不动产交易权属登记业务疑难件的接待、调查、处理;负责承办涉及的行政诉讼、行政复议等法律事务工作;负责地籍、土地房屋测绘成果管理以及房地产市场监管工作;负责涉及不动产登记和农村产权流转交易中的纠纷调处等工作。
(四)流转交易科。
负责农村产权流转交易、鉴证工作;引导和支持评估、担保、经纪、策划等中介机构和相关金融机构为农村产权流转交易提供价值评估、招商引资、投资咨询、融资担保、项目包装等配套服务。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计434.08万元,支出总计434.08万元。收支较上年决算数减少105.55万元,下降19.56%,主要原因是财政预算资金不动产登记工作运行经费项目金减少且年中压减年初预算资金所以收入减少。
2.收入情况。2023年度收入合计359.66万元,较上年决算数减少175.81万元,下降32.83%,主要原因是财政预算资金不动产登记工作运行经费项目资金减少且年中压减年初预算资金所以收入减少。其中:财政拨款收入359.66万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余74.42万元。
3.支出情况。2023年度支出合计434.08万元,较上年决算数减少101.19万元,下降18.90%,主要原因是年初预算不动产登记工作运行经费项目资金减少支出减少,其中:基本支出316.75万元,占72.97%;项目支出117.33万元,占27.03%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少4.36万元,下降100.00%,主要原因是当年预算减少使用上年结转结余所以结转结余下降。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计434.08万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少105.55万元,下降19.56%。主要原因是当年财政预算拨款收入减少、所以支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入359.66万元,较上年决算数减少175.81万元,下降32.83%。主要原因是年初预算不动产登记工作运行经费项目资金减少收入减少。较年初预算数减少33.30万元,下降8.47%。主要原因是年初预算不动产登记工作运行经费项目资金减少收入减少。此外,年初财政拨款结转和结余74.42万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出434.08万元,较上年决算数减少101.19万元,下降18.90%。主要原因是年初预算收入减少支出减少。较年初预算数增加41.12万元,增长10.46%。主要原因是人员晋级调资增加。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少4.36万元,下降100.00%,主要原因是当年预算减少使用上年结转结余所以结转结余下降。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出31.99万元,占7.37%,较年初预算数增加0.62万元,增长1.98%,主要原因是当年新晋人员所以支出增加。
(2)卫生健康支出14.43万元,占3.32%,较年初预算数增加0.46万元,增长3.29%,主要原因是当年新晋人员所以支出增加。
(3)自然资源海洋气象等支出374.61万元,占86.30%,较年初预算数增加40.37万元,增长12.08%,主要原因是预算增加支出增加。
(4)住房保障支出13.04万元,占3.00%,较年初预算数减少0.35万元,下降2.61%,主要原因是年末人员调出预算减少支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出316.75万元。其中:人员经费274.58万元,较上年决算数增加29.84万元,增长12.19%,主要原因是新进人员及调资晋级增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资,住房公积金,社会保障等支出。公用经费42.17万元,较上年决算数增加10.63万元,增长33.70%,主要原因是办公费用增加公用费用增加。公用经费用途主要包括办公费,差旅费水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元,较上年决算数无增减,本年支出0.00万元。
本单位2023年度无政府性基金。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3.13万元,较年初预算数减少5.87万元,下降65.22%,主要原因是厉行节约减少预算。较上年支出数减少2.81万元,下降47.31%,主要原因是厉行节约减少预算支出。
(二)“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用。较上年支出数无增减,主要原因是本年度未发生因公出国(境)费用
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少1.47万元,下降100.00%,主要原因是本年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费3.13万元,主要用于车辆燃油费修理费日常保养费。费用支出较年初预算数减少2.87万元,下降47.83%,主要原因是厉行节约预算减少。较上年支出数减少1.34万元,下降29.98%,主要原因是厉行节约预算减少,费用减少。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100.00%,主要原因是厉行节约减少预算。较上年支出数无增减,主要原因是本单位当年未发生接待费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费1.56万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无增减,主要原因是当年未发生会议费支出。本年度培训费支出2.54万元,较上年决算数减少0.10万元,下降3.79%,主要原因是培训减少费用减少。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年支出数无增减,我单位属事业单位不再机关运行经费统计范围内所以无数据。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度本单位政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对四个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金117.33万元。
2023年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
2023年不动产登记工作运行经费 |
项目编码: |
50023023T000002956120 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
610-丰都县规划和自然资源局 |
财政归口处室: |
006-经建科 |
部门 联系人: |
胡艳 |
联系 电话 |
70708061 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||
年度总金额 |
600000.00 |
497987.28 |
497987.28 |
||||||||
其中:财政拨款 |
600000.00 |
497987.28 |
497987.28 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
一般公共预算 |
600000.00 |
497987.28 |
497987.28 |
100 |
|||||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
负责全县不动产登记工作、负责县辖区房屋权属登记工作、保障全县房屋登记工作的正常运转、贯彻落实市局对不动产登记工作的专项要求、打造不动产登记标准化窗口、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属,为乡村振兴打下基础。 |
完成全县不动产登记、房屋权属登记工作、保障全县房屋登记工作的正常运转、并贯彻落实市局对不动产登记工作的专项要求、打造不动产登记标准化窗口、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属、进一步明确农村各类资源和资产的权利归属。 | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标 名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
房产登记查询次数 |
万次(个) |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
房产登记设计乡镇数量 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
不动产登记及查询准确率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
房产登记按计划完成率 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
||
项目总投入资金 |
万 |
≥ |
1082 |
1082 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
2022年驻村工作队补助经费 |
项目编码: |
50023022T000002453995 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
610-丰都县规划和自然资源局 |
财政归口处室: |
006-经建科 |
部门 联系人: |
李琳 |
联系 电话 |
70708061 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||
年度总金额 |
4000.00 |
4000.00 |
|||||||||
其中:财政拨款 |
4000.00 |
4000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | ||||||
一般公共预算 |
4000.00 |
4000.00 |
100 |
||||||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
振兴乡村脱贫致富。 |
振兴乡村脱贫致富。 |
1、在乡镇党委、政府领导和指导下,紧紧依靠乡镇党委和村党组织,团结带领党员干部和群众;2、做基层组织建设,实现团队队伍好;3、做精准脱贫攻坚,实现小康建设好;4、做百镇千村建设,实现美丽乡村好;5、做乡村特色项目,实现产业发展好。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标 名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
补助资金及时发放率 |
人 |
≥ |
良 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
帮助振兴乡村脱贫致富 |
人 |
≥ |
良 |
90 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
工作队员满意度 |
年 |
定性 |
优良中低差 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
2023年登记中心编外人员 |
项目编码: |
50023023T000003465856 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
610-丰都县规划和自然资源局 |
财政归口处室: |
006-经建科 |
部门 联系人: |
胡艳 |
联系 电话 |
70708061 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||
年度总金额 |
614400.00 |
614400.00 |
614400.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
614400.00 |
614400.00 |
614400.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
一般公共预算 |
614400.00 |
614400.00 |
614400.00 |
100 |
|||||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
负责全县辖区房屋权属登记、林地登记不动产交易登记、农村产权流转交易及不动产交易登记档案整理、保管、利用等工作.保障全县房屋登记工作的正常运转. |
完成当年全县辖区房屋权属登记、林地登记不动产交易登记、农村产权流转交易及不动产交易登记档案整理、保管、利用等工作.保障全县房屋登记工作的正常运转. | ||||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标 名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
总聘用人员数量 |
人 |
= |
20 |
20 |
0 |
100 |
40 |
40 |
否 |
聘用临时人员20人 | |
临聘人员选聘方案制定率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
聘用临时人员20人 | |
补助资金及时发放率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
促进全县人才结构发展 |
人 |
定性 |
高中低 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
促进全县人才结构发展、增加就业率 | |
增加就业人口数量 |
人 |
定性 |
高中低 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
增加全县人口就业率 | |
2023年度项目绩效自评表 | |||||||||||
项目名称: |
丰都县不动产登记数据质量提升和汇交 |
项目编码: |
50023024T000004096666 |
自评总分: |
100.00 |
||||||
项目主管部门: |
610-丰都县规划和自然资源局 |
财政归口处室: |
006-经建科 |
部门 联系人: |
胡艳 |
联系 电话 |
70708061 | ||||
资金情况 | |||||||||||
年初预算数 |
全年(调整) 预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 权重 |
执行率 得分 | ||||||
年度总金额 |
0.00 |
494600.00 |
494600.00 |
||||||||
其中:财政拨款 |
0.00 |
494600.00 |
494600.00 |
100.00 |
10..00 |
10.00 | |||||
一般公共预算 |
0.00 |
494600.00 |
494600.00 |
100.00 |
|||||||
绩效目标 | |||||||||||
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
完善全县不动产登记数据质量信息处理汇交、保障全县房屋登记工作的正常运转。 |
完善全县不动产登记数据质量信息处理汇交、保障全县房屋登记工作的正常运转。 |
当年全部完成完善全县不动产登记数据质量信息处理汇交并验收。 | |||||||||
绩效指标 | |||||||||||
指标 名称 |
计量单位 |
指标 性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度(%) |
得分系数(%) |
指标 权重 |
指标 得分 |
是否核心指标 |
说明 | |
房产登记设计乡镇数量 |
个 |
≥ |
30 |
30 |
0 |
100 |
60 |
60 |
全县各乡镇及街道 | ||
房产登记按计划完成率 |
% |
定性 |
100 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
全县各乡镇及街道 | ||
经济成本指标 |
万元 |
≥ |
49.46 |
49.46 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
(二)单位绩效评价情况
(三)财政绩效评价情况
县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:胡艳 023-70708061
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市丰都县不动产登记中心 |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
359.66 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
31.99 | |
九、卫生健康支出 |
14.43 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
374.61 | ||
十九、住房保障支出 |
13.04 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
359.66 |
本年支出合计 |
434.08 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
74.42 |
年末结转和结余 |
|
总计 |
434.08 |
总计 |
434.08 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市丰都县不动产登记中心 |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
359.66 |
359.66 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.99 |
31.99 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.99 |
31.99 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.57 |
18.57 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.28 |
9.28 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.14 |
4.14 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
14.43 |
14.43 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.43 |
14.43 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.15 |
5.15 |
||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
300.19 |
300.19 |
||||||
22001 |
自然资源事务 |
300.19 |
300.19 |
||||||
2200150 |
事业运行 |
256.52 |
256.52 |
||||||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
43.67 |
43.67 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
13.04 |
13.04 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
13.04 |
13.04 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
13.04 |
13.04 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市丰都县不动产登记中心 |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
434.08 |
316.75 |
117.33 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
31.99 |
31.99 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.99 |
31.99 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.57 |
18.57 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.28 |
9.28 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.14 |
4.14 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
14.43 |
14.43 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.43 |
14.43 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.15 |
5.15 |
||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
374.61 |
257.28 |
117.33 |
|||
22001 |
自然资源事务 |
374.61 |
257.28 |
117.33 |
|||
2200150 |
事业运行 |
257.28 |
257.28 |
||||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
117.33 |
117.33 |
||||
221 |
住房保障支出 |
13.04 |
13.04 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
13.04 |
13.04 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
13.04 |
13.04 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位: 重庆市丰都县不动产登记中心 |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
359.66 |
一、一般公共服务支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
31.99 |
31.99 |
||||
九、卫生健康支出 |
14.43 |
14.43 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
374.61 |
374.61 |
||||
十九、住房保障支出 |
13.04 |
13.04 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
359.66 |
本年支出合计 |
434.08 |
434.08 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
74.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
||||
一般公共预算财政拨款 |
74.42 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
434.08 |
总计 |
434.08 |
434.08 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位: 重庆市丰都县不动产登记中心 |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
434.08 |
316.75 |
117.33 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
31.99 |
31.99 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
31.99 |
31.99 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.57 |
18.57 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.28 |
9.28 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
4.14 |
4.14 |
|
210 |
卫生健康支出 |
14.43 |
14.43 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
14.43 |
14.43 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.28 |
9.28 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
5.15 |
5.15 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
374.61 |
257.28 |
117.33 |
22001 |
自然资源事务 |
374.61 |
257.28 |
117.33 |
2200150 |
事业运行 |
257.28 |
257.28 |
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
117.33 |
117.33 | |
221 |
住房保障支出 |
13.04 |
13.04 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.04 |
13.04 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.04 |
13.04 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位: 重庆市丰都县不动产登记中心 |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”经济能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”经济能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级经济分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
270.04 |
302 |
商品和服务支出 |
42.17 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
67.68 |
30201 |
办公费 |
3.54 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2.10 |
30202 |
印刷费 |
0.14 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
145.33 |
30205 |
水费 |
0.17 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.57 |
30206 |
电费 |
1.53 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.28 |
30207 |
邮电费 |
2.71 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.28 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.67 |
30211 |
差旅费 |
13.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
2.08 |
30213 |
维修(护)费 |
0.82 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.54 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.40 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30305 |
生活补助 |
4.14 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.71 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
0.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.49 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.13 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.49 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
274.58 |
公用经费合计 |
42.17 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位: 重庆市丰都县不动产登记中心 |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位: 重庆市丰都县不动产登记中心 |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
||||||
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位: 重庆市丰都县不动产登记中心 |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
(一)支出合计 |
3.13 |
3.13 |
(一)行政单位 |
|
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3.13 |
3.13 |
五、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
3.13 |
3.13 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
|||
三、培训费 |
— |
2.54 |