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[ 索引号 ] | 12500230504828143M/2025-00007 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县供销合作社联合社 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 | [ 发布日期 ] | 2025-03-13 |
[ 索引号 ] | 12500230504828143M/2025-00007 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县供销合作社联合社 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-13 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-13 |
丰都县供销合作社联合社(本级)2025年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。研究制定全县供销社的发展战略和发展规划;指导全县供销合作社系统的改革和发展。指导和发展专业合作社和消费合作社,为“三农”服务。负责为农业、农村、农民提供综合性、系列化的经济技术服务,为农产品流通和农民生产、生活资料供应提供服务;引导农民有组织地进入市场,促进城乡物资交流。
(二)单位构成。预算单位1个:丰都县供销合作社联合社。属一级预算单位,无二级单位。
内设五个科室:综合科、监事会办公室、财务科、业务发展科、资产管理科。机构编制18名,其中设主任1名、副主任2名,现单位实有在职人员16名(另1名岗位在人大编制及预算仍在我单位;空编1位),退休人员25名。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数1034.36万元,其中:一般公共预算拨款1034.36万元。收入较去年增加187.62万元,主要是1名职工退休导致基本支出减少18.87万元;上级专项资金(项目资金)增加206.47万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数1034.36万元,其中:社会保障和就业支出67.21万元,卫生健康支出30.43万元,节能环保支出208.55万元,农林水支出335万元,商业服务业等支出363.9万元,住房保障支出29.27万元。支出较去年增加187.62万元,主要是1名职工退休导致基本支出减少18.87万元;上级专项资金(项目资金)增加206.47万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入1034.36万元,一般公共预算财政拨款支出1034.36万元,比2024年减少18.87万元。其中:基本支出476.61万元,比2024年减少18.87万元,主要原因是1名职工退休,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出557.75万元,比2023年增加206.47万元,主要原因是:农林水专项支出增加205万元。
本部门2025年无使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平;公务接待费3万元,与2024年持平;公务用车运行维护费0万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,与2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费52.62万元,比上年减少2.89万元,主要原因为1名职工退休,相应预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额166.85万元:政府采购服务预算166.85万元;其中一般公共预算拨款政府采购166.85万元:政府采购服务预算166.85万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量543.69万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位无车辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:向老师 联系方式:023-70607039