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[ 索引号 ] 11500230008686350N/2025-00104 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县交通运输委员会
[ 成文日期 ] 2025-03-03 [ 发布日期 ] 2025-03-03
[ 索引号 ] 11500230008686350N/2025-00104
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县交通运输委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-03
[ 发布日期 ] 2025-03-03

丰都县交通运输综合行政执法支队2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

整合交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、港口行政、地方海事行政、地方航道行政、交通工程质量监督管理等执法门类的执法职责。

(二)单位构成。

丰都县交通运输综合行政执法支队隶属于丰都县交通局的正科级财政全额拨款公益一类事业单位,二级预算单位。

(三)机构设置

1.综合科(装备财务科)。负责支队日常运转和重要事项督查督办,承担支队文秘、档案、机要保密、会务、信息等工作;承担信息化建设、党建、群团、综合治理、目标管理等工作;负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作;负责编制财务预决算、日常财务管理、劳动工资等工作;负责国有资产管理及政府采购工作(含执法装备);负责单位内部审计及其他专项审计工作;负责机关后勤服务保障工作。完成上级交办的其他工作。  

2.法制科。组织实施行政执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、行政执法公示制度;负责开展法制宣传工作;负责执法人员证件管理、执法人员业务培训工作;负责执法案卷评查、执法案件法制审核、行政赔偿案件的调查;负责案件登记、处理处罚、统计及档案管理;指导、监督交通运输综合行政执法“四基四化”建设,执法文书、规范性文件合法性审查工作;协助交通局开展案件听证、复议、诉讼及行刑衔接等工作。完成上级交办的其他工作。

3.应急勤务科(安全信访科)。配合做好突发事件应急指挥调度、处置工作,以及交通执法服务热线有关工作;负责执法勤务管理工作;组织协调交通运输执法专项整治、执法业务协调、重大案件查处及跨区域联勤联动执法等工作;负责督导交通执法安全生产监督管理工作;负责信访稳定、环境保护工作,参与交通执法投诉的调查处理等工作;负责非现治超站点规划、建设、运营维护、管理等工作。完成上级交办的其他工作。

4.港航海事大队。按权限承担水路运政、港口行政、地方航道行政、地方海事行政的执法职能;配合做好地方通航水域水上交通事故预防和处理工作;按规定承担防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的执法职能;承担船舶(含渔业船舶)检验的执法职能。完成上级交办的其他工作。

5.工程质量监督大队。按规定承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理的执法职能;按规定组织事故抢救,组织或参与事故调查。完成上级交办的其他工作。

6.城区执法大队。负责县城规划区内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制;负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚;承办上级单位指定管辖的案件。完成上级交办的其他工作。

7.南岸执法大队。负责除县城规划区外南岸行政区域内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制;负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚;承办上级单位指定管辖的案件。完成上级交办的其他工作。完成上级交办的其他工作。

8.北岸执法大队。负责除县城规划区外北岸行政区域内公路路政、道路运政行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制;负责辖区内交通运输行业安全生产执法监督检查和行政处罚;承办上级单位指定管辖的案件。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数1379.85万元,其中:一般公共预算拨款1379.85万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加445.89万元,主要是本单位本年度新增两套普通公路动态非现监控执法系统。

(二)支出预算:2025年年初预算数1379.85万元,其中:社会保障和就业支出165.63万元,卫生健康支出48.54万元,住房保障支出43.55万元,交通运输支出1122.13万元。支出较去年增加445.89万元,主要是基本支出增加135.25万元,项目支出增加310.64万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1379.85万元,一般公共预算财政拨款支出1379.85万元,比2024年增加445.89万元。其中:基本支出1036.29万元,比2024年增加135.25万元,主要原因是社保缴费基数增加等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出343.56万元,比2024年增加310.64万元,主要原因是本年度本单位新增两套普通公路动态非现监控执法系统,主要用于非现治超,执法监控等重点工作。

2025年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算33.40万元,与2024年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是本单位未安排因公出国(境)任务;公务接待费1.00万元,与2024年持平;公务用车运行维护费32.40万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元,比2024年增加0万元;主要原因是本年度没有购置车辆预算。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

我单位属于事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额327.83万元:政府采购货物预算327.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购327.83万元:政府采购货物预算327.83万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量343.56万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆12辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车8辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:蔡奉伶  联系方式: 70700732 

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