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[ 索引号 ] | 11500230008686174R/2022-00057 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县经济和信息化委员会 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-10-13 | [ 发布日期 ] | 2022-10-13 |
[ 索引号 ] | 11500230008686174R/2022-00057 |
[ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县经济和信息化委员会 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2022-10-13 |
[ 发布日期 ] | 2022-10-13 |
丰都县经济和信息化委员会2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行有关工业和信息化的法律、法规、规章和方针政策;研究拟订全县工业和信息化发展的政策措施并组织实施。
2.负责拟订全县工业和信息产业发展战略规划和年度计划,引导和扶持工业和信息产业的发展,组织实施相关行业技术规范和标准,推动产业结构调整和优化升级,推进信息化和工业化深度融合。
3.负责提出工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)及用于工业和信息化的财政性建设资金安排建议;负责权限内工业和信息化固定资产投资等行政审批项目的审核、审批、核准、确认、备案;规划、组织、监督管理工业和信息化建设项目。
4.依据国家和重庆市工业投资引导目录,指导工业投资和商业银行贷款方向;参与全县财政、金融政策的研究制定,协调落实经济运行中的财政、金融政策;指导和推进全县工业企业担保体系建设。
5.负责监测分析工业和信息产业经济运行态势;负责工业和信息产业的预警预测,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责电、气、工业用油和食盐等重要物资平衡调度的协调工作。
6.负责拟订和组织实施工业技术进步和高新技术产业发展的规划、政策;负责工业行业质量管理和品牌战略的推进;组织实施有关科技项目,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息业和新兴产业发展。
7.贯彻执行工业和信息产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、绿色发展促进政策并组织实施;指导工业企业开展循环经济、清洁生产、工业降耗等环境保护工作;负责监测工业能源消耗;负责工业固定资产投资的节能评估和审查,依法承担实施工业节能监察执法职能;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.指导企业加强管理,协调和促进工业经济发展、结构调整和产业布局,提高行业综合素质和核心竞争力;指导企业进行产业资源整合重组或实施跨行业、跨地区重组,协调处理不符合国家产业政策以及产能落后企业;指导企业处理各类矛盾纠纷问题,维护和谐稳定。
9.贯彻执行国家促进中小企业发展有关政策,推动中小企业发展和培育民营市场主体;负责中小企业发展服务体系建设,拟订中小企业创业和产业扶持政策;承担统筹全县微型企业培育发展职责;指导和组织中小企业开展国际国内交流合作;负责中小企业维权投诉工作。
10.负责全县电力、天然气、盐业、烟草、船舶、民爆、通信等行业行政管理、安全生产监督管理(不含施工建设);承担液化天然气、液化石油气、醇基燃料等管理职责;负责天然气、电力、石油、煤炭的日常运行调度管理,牵头编制天然气、电力、石油、煤炭年度平衡计划并组织实施;负责协调全县电力、天然气、电讯线缆设施保护工作。
11.负责统筹推进工业领域信息化工作,指导推进制造业与互联网融合创新,协调推进物联网、大数据、云计算、人工智能建设和应用工作,促进工业化和信息化深度融合,推动新技术、新产品、新业态发展;负责全县软件和信息服务业产业发展和行业管理。
12.负责统筹规划全县信息基础设施建设,推进电信普遍服务,保障重要通信;指导工业控制系统信息安全工作,协调维护信息安全和信息安全保障体系建设;协调配合处理重大信息安全事件;协助开展无线电管理工作。
13.贯彻执行国家对外开放、对外援助、利用外资、区域经济合作与协作的方针、政策;负责管理全县实施国家对外援助业务工作;承担推进实施区域经济合作和利用内资工作,推动与有关地区经济交流与合作。
14.负责全县招商引资组织、指导、协调、服务等工作,协调推进重大招商项目;指导协调全县外商投资促进工作;负责策划、组织实施与本县有关的国内外重大投资洽谈活动和重要投资考察团(组)来访接洽工作。
15.负责综合协调军民融合发展工作,组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。
16.负责机关及所属单位的安全监管、信访稳定、经济和信息化扶贫工作。
17.完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置。
机构改革后,丰都县经济和信息化委员会为县政府正科级行政单位工作部门,挂丰都县招商投资促进局牌子,主要负责全县经济和信息化、招商引资工作。内设办公室、经济运行科、规划投资科、中小企业科、能源管理科、环境与资源综合利用科、安全监管科、政策法规科、信息化科、经济合作科10个科室。
所属事业单位1个,县经济和信息化服务中心。县经济合作事务中心为参公事业单位,独立核算、编制预决算;县投资促进中心未独立核算,合并到县经济合作事务中心统一核算、编制预决算。丰都县经济和信息化委员会为行政单位,独立核算,编制预决算;县经济和信息化服务中心为公益一类事业单位,未独立核算,合并到经济和信息化委员会统一核算、编制预决算。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,无纳入本部门2021年度决算编制二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,481.73万元,支出总计2,481.73万元。收支较上年决算数增加282.03万元、增长12.8%,主要原因是2021年项目增加、人员增加,财政拨款增加。
2.收入情况。2021年度收入合计2,481.73万元,较上年决算数增加282.03万元,增长12.8%,主要原因是2021年项目增加,人员增加财政拨款增加。其中:财政拨款收入2,434.86万元,占98.1%;其他收入46.87万元,占1.9%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,481.73万元,较上年决算数增加282.03万元,增长12.8%,主要原因是2021年项目增加、人员增加,财政拨款出增加。其中:基本支出914.11万元,占36.8%;项目支出1,567.61万元,占63.2%;此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,434.86万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加235.16万元,增长10.7%。主要原因是2021年项目增加,人员增加财政项目拨款收入和财政项目拨款支出均增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,434.86万元,较上年决算数增加235.16万元,增长10.7%。主要原因是2021年项目增加,财政项目拨款收入增加。较年初预算数增加639.33万元,增长35.6%。主要原因是2021年项目增加,人员增加,财政拨款收入和财政拨款支出均增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,434.86万元,较上年决算数增加235.16万元,增长10.7%。主要原因是2021年项目增加,人员增加,财政拨款支出增加。较年初预算数增加639.33万元,增长35.6%。主要原因是2021年项目增加,人员增加,财政拨款支出增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出489.71万元,占20.1%,较年初预算数增加134.30万元,增长37.8%,主要原因是招商引资工作经费、三类经济补助、企业升规补助等纳入年终预算调整。
(2)科学技术支出7.03万元,占0.3%,较年初预算数增加7.03万元,增长100%,主要原因是支付龙璟纸业重大新产品研发成本补贴。
(3)社会保障与就业支出412.74万元,占17%,较年初预算数增加101.19万元,增长32.5%,主要原因一是2021年调入2人,二是临聘人员社保基数增加等原因。
(4)卫生健康支出63.21万元,占2.6%,与年初预算数及上年支出数持平。
(5)节能环保支出260.00万元,占10.7%,较年初预算数增加260.00万元,增长100%,主要原因是支付生态文明建设专项第二批中央基建投资项目东方希望篦冷机改造项目支出增加。
(6)农林水支出523.40万元,占21.5%,较年初预算数增加523.40万元,增长100%,主要原因是农投生猪养殖用电配套项目、农投温氏肉鸡代养场用电配套项目、农投生猪种猪场配套电力设施等项目扶贫支出增加。
(7)资源勘探信息等支出659.40万元,占27.1%,较年初预算数减少386.60万元,下降37%,主要原因是支持中小企业发展和管理支出项目资金支出减少。
(8)住房保障支出19.36万元,占0.8%,与年初预算数及上年支出数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出867.24万元。其中:人员经费801.21万元,较上年决算数增加39.82万元,增长5.2%,主要原因是人员调动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费66.03万元,较上年决算数减少31.78万元,下降32.5%,主要原因是2021年人员减少和公用经费弥补人员经费所至。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、通讯费、物管费,交通费、出差费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.75万元,较年初预算数增加0.75万元,增长18.8%,较上年支出数增加0.27万元,增长6%,主要原因是乡村振兴增加车辆油料费用开支。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门未发生因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算数及上年支出数持平。
2021年度本部门未发生公务车购置费用0.00万元,与年初预算数及上年支出数持平。
公务车运行维护费3.84万元,主要用于招商引资、安全环保检查、企业运行监测等所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.16万元,下降4%,主要原因是严格公车管理。较上年支出数增加0.93万元,增长32%,主要原因是乡村振兴工作下乡次数增多,导致费用较上年增加。
公务接待费0.91万元,主要用于接待招商引资、接受相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数增加0.91万元,增长100%,主要原因是年初预算数为0。较上年支出数减少0.66万元,下降42%,主要原因是厉行节约,缩紧开支。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待12批次132人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费68.92元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.84万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.15万元,较上年决算数增加0.15万元,增长100%,主要原因是上年决算数为0,本年有会议费用开开支。本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.06万元,增长42.9%,主要原因是企业统计员和安全管理人员培训增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出66.03万元,机关运行经费主要用于办公费、车辆运行维护费、水电费等维持部门正常运行。机关运行经费较上年决算数减少31.78万元,下降32.5%,主要原因是落实政府紧日子要求,压缩开支
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和10个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评10项,涉及资金1107.58万元。从评价情况来看,10个项目自评分为90分以上,评价等级为优等级,已达到预期绩效目标。考评工作组到各项目点现场,按照项目批复文件、合同条款、项目设计概算等,开展自评检查工作,对项目整体实施情况和质量进行评定,核实资金拨付情况等。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2021年度部门整体绩效自评表
(项目)名称 |
丰都县经济和信息化委员会2021年部门整体绩效 | ||||||
主管部门 |
丰都县经济和信息化委员会 |
资金使用单位 |
丰都县经济和信息化委员会 | ||||
资金情况(万元) |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
预算执行率(B/A) | ||||
年度资金总额: |
1795.53 |
2,481.73 |
138% | ||||
其中:中央财政资金 |
|||||||
市级资金 |
800 |
800 |
100% | ||||
县级资金 |
995.53 |
995.53 |
100% | ||||
其他资金 |
|||||||
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 | |||||
实现工业总产值210亿元,工业总产值同比增长5%,规上工业总产值实现141亿元规上工业总产值同比增长3.7%,完成工业投资25亿元,全年实现合同招商引资200亿元,招商引资到位资金20亿元,5G网络终端300个。 |
实现工业总产值220亿元,工业总产值同比增长6.3%,规上工业总产值实现151.4亿元,规上工业总产值同比增长8.4%,全年实现合同招商引资205亿元,招商引资到位资金34亿元,5G网络终端406个。 | ||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因改进措施 | |
产 |
数量指标 |
实现工业总产值 |
210 |
220 |
|||
工业总产值同比增长 |
5% |
6.3% |
|||||
规上工业总产值 |
141 |
151.4 |
|||||
质量指标 |
全年实现合同招商引资 |
200 |
205 |
||||
招商引资到位资金 |
20 |
34 |
|||||
时效指标 |
积极推进5G通信基站建设 |
300 |
406 |
||||
成本指标 |
|||||||
效 |
经济效益指标 |
||||||
社会效益指标 |
|||||||
生态效益指标 |
|||||||
可持续影响指标 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
||||||
说明 |
2021年度项目绩效自评表
项目名称 |
2021年度中小企业发展专项资金 |
自评总分 |
97 | |||||
主管部门 |
丰都县经济和信息化委员会 |
实施单位 |
丰都县虹存融资担保有限公司 | |||||
项目资金(万元) |
186 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率(%)(全年执行数/全年预算数) | |||
年度总金额 |
186 |
186 |
186 |
186 | ||||
其中:财政拨款 |
186 |
186 |
186 |
186 | ||||
上年结转结余 |
||||||||
其他资金 |
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
全年完成情况 | ||||||
进一步完善政府性融资担保体系,引导融资担保机构聚焦支小支农,积极服务小微企业和“三农”主体,扩大融资担保规模,降低担保费率,鼓励融资担保机构扩大小微企业、“三农”主体融资担保业务特别是单户贷款1000万元以下的担保、首贷担保和中长期贷款担保业务规模,将小微企业、“三农”主体融资担保费率降低至1.5%及更低水平。 |
降费奖补资金 | |||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 | |
产出指标 |
数量指标 |
新增小微企业年化担保额 |
25000万 |
25000万 |
20 |
20 | ||
数量指标 |
小微企业年化担保费率 |
1.10% |
1.10% |
10 |
10 | |||
数量指标 |
新增小微企业和“三农”融资担保金额占比 |
93.5% |
93.5% |
20 |
18 | |||
数量指标 |
新增单户1000万元及以下融资担保金额占比 |
100% |
100% |
10 |
9 | |||
质量指标 |
资金拨付率 |
100% |
100% |
10 |
10 | |||
效益指标 |
社会效益指标 |
新增小微企业融资担保业务笔数 |
1069笔 |
1069笔 |
10 |
10 | ||
社会效益指标 |
新增业务惠及小微企业数量 |
1063户 |
1063户 |
10 |
10 | |||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务满意度 |
95% |
98% |
10 |
10 | ||
说明 |
||||||||
2. 绩效自评报告或案例。
我单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70605290
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