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[ 索引号 ] 11500230008686174R/2020-00255 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县经济和信息化委员会
[ 成文日期 ] 2020-02-08 [ 发布日期 ] 2020-02-08
[ 索引号 ] 11500230008686174R/2020-00255
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县经济和信息化委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-08
[ 发布日期 ] 2020-02-08

丰都县经济和信息化委员会2020年部门预算情况说明


一、单位基本情况

1、职能职责

丰都县经济和信息化委员会是政府行政主管部门,负责经信行业发展规划、政策措施,负责监测、分析工业信息和产业信息经济运行态势,负责宏观管理和指导全县工业企业,负责全县电力、天然气、烟草、盐业、船舶、民爆、通信等行业的行政管理和安全监管。承担液化天然气、液化石油气、醇基燃料等管理职责;负责天然气、电力、石油、煤炭的日常运行调度管理。负责中小企业发展服务体系建设,拟订中小企业创业和产业扶持政策;承担统筹全县微型企业培育发展职责;指导和组织中小企业开展国际国内交流合作;负责中小企业维权投诉工作。负责统筹规划全县信息基础设施建设,推进电信普遍服务,保障重要通信。负责全县招商引资组织、指导、协调、服务等工作,协调推进重大招商项目。负责综合协调军民融合发展工作,组织开展军民技术双向转化及推广应用工作。负责机关及所属单位的安全监管、信访稳定、经济和信息化扶贫工作。完成县委、县政府交办的其他任务。


丰都县经济和信息化委员会2020年的主要工作任务是:秉承优化结构、兴业固本基本理念,突出“围绕农业办工业、依托资源兴工业、招商引资强工业”三大举措,积极实施“工业立柱”工程,推进投资转型、增强发展竞争力,推进产业培育、增强发展带动力,推进平台建设、增强发展承载力,推进招商引资、增强发展源动力,推进两化融合,增强信息消费力,促进我县工信工作在转型升级中健步前行。

2、单位构成

丰都县经济和信息化委员会共有预算单位2个,包括委本级和1个所属二级预算单位丰都县经济和信息化监察服务中心。人员编制25名,实有25人,其中:行政编制17名,实有人数17人;全额预算管理的事业编制8名,实有人数8人。现有离退休职工130人,其中:公务员35人,归口管理事业单位人员95人。此外,有代管经信系统离休干部2人。

二、部门预算情况说明

1、2020年一般公共预算财政拨款收入1723.37万元,一般公共预算财政拨款支出1723.37万元,比2019年减少389.2万元。其中:基本支出782.37万元,比2019年增加77.8万元,主要原因是人员工资增加及社保医保缴费标准调高,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出941万元,比2019年减少467万元,主要原因是市上下达的用于民营企业补贴、中小企业补助市级资金计划数减少等。主要用于民营企业和中小企业补助等工作。

2、2020年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。2020年和2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算22万元,与2019年“三公”经费预算22万元相同。其中:因公出国(境)费用0万元, 2019年因公出国(境)费用0万元;公务接待费18万元,与2019年相同;公务用车运行维护费4万元,与2019年相同;公务用车购置费0万元, 2019年公务用车购置费0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费(即公用经费)103.12万元,2家(含经信委和丰都县经济和信息化监察服务中心)的机关运行经费财政拨款预算103.12万元,比2019年预算增加20.69万元,增加25.1%。主要用于办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、职工福利费、工会经费、交通费等其他商品和服务支出;主要原因是职工交通费补助13.56万元2019年纳入人员经费预算,2020年纳入公用经费预算;2020年人员增加2人,公用经费定额增加了6万元,同时培训费、职工福利费、工会经费增加了1.13万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款941万元。

4、国有资产占用使用情况。截至2019年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆,主要是安监车1辆,执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆,执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


部门预算公开联系人:陈菊蓉  , 联系电话:023-70605290

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