[ 索引号 ] | 11500230008686190F/2025-00008 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县科学技术局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-11 | [ 发布日期 ] | 2025-03-11 |
[ 索引号 ] | 11500230008686190F/2025-00008 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县科学技术局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-11 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-11 |
丰都县科技创新发展中心2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、负责全县科技创新发展指导服务工作。
2、负责全县新质生产力发展指导服务工作。
3、负责全县高新技术企业、科技型企业等科技创新市场主体培育指导服务工作。
4、负责全县国家级、市级、县级科技创新平台建设指导服务工作。
5、负责全县科技创新项目指导服务工作,负责重大科技项目服务工作,负责组织国家级、市级科技项目申报工作。
6、负责全县科技创新发展规划、计划、重大布局、优先领域等指导服务工作,负责会同县级行业主管部门制订产业科技创新规划,共同开展产业科技创新工作。
7、负责全县科技金融指导服务工作。
8、负责全县全社会研发投入指导服务工作。
9、负责全县科技创新成果转化登记和推广应用指导服务工作,负责全县技术合同成交额登记指导服务工作。
10、负责全县科技创新政策研究和决策咨询工作,面向全县开展科技创新政策咨询服务工作。
11、负责全县科技创新信息分析和科技创新事业发展研究工作,负责全县科技创新信息资料库建设管理工作。
12、负责全县科技创新政策宣传普及和创新氛围营造工作。
13、负责完成县科学技术局交办的其他任务。
(二)单位构成。
丰都县科技创新发展中心为丰都县科学技术局所属副科级财政全额拨款公益一类事业单位,无内设机构。2024年因机构改革单位名字由丰都县地震监测站更名为丰都县科技创新发展中心,单位职能发生变化。
本单位无纳入2025年度预算编制的下级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数122.08万元,其中:一般公共预算拨款122.08万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加2.71万元,主要是一般公共预算拨款增加2.71万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数122.08万元,其中:科学技术支出88.37万元,社会保障和就业支出22.87万元,卫生健康支出5.86万元,住房保障支出4.97万元。支出较去年增加2.71万元,主要是基本支出增加1.91万元,项目支出增加0.8万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入122.08万元,一般公共预算财政拨款支出122.08万元,比2024年增加2.71万元。其中:基本支出117.08万元,比2024年增加1.91万元,主要原因是政策性增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出5万元,比2024年增加0.8万元,主要原因是科技创新发展经费增加等,主要用于科技创新发展等重点工作。
丰都县科技创新发展中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
丰都县科技创新发展中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算1.00万元,比2024年减少0.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元,比2024年减少0.00万元;公务接待费1.00万元,比2024年减少0.00万元,主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费0.00万元,比2024年减少0.00万元;公务用车购置费0.00万元,比2024年减少0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.20万元:政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.20万元:政府采购货物预算0.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量5万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:付瑜 联系方式:023-70606952