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[ 索引号 ] 115002300086862890/2024-00225 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县民政局
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 发布日期 ] 2024-09-26
[ 索引号 ] 115002300086862890/2024-00225
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 发布日期 ] 2024-09-26

丰都县民政局(本级) 2023年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究提出民政事业发展规划,制定民政工作的近期改革与发展计划并负责组织实施。

2.负责全县社团组织和民办非企业单位的登记和年检;指导、监督各社会团体规范管理,在法律、法规范围内活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3.统筹社会救助体系建设,落实社会救助政策、标准,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导乡镇(街道)、村民委员会推动政(村)务公开和民主政治建设;指导城镇居民委员会建设。

5.制定社区建设规划和社会服务管理办法及促进发展的政策措施,推动社区建设。

6.拟订全县行政区划总体规划;负责乡、镇、村(居)委、村(居)民小组的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。

7.承办自然地理实体的地名、更名的审批,指导地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审核绘制。

8.负责行政区域界线的勘定工作;指导边界争议的调处。

9.指导实施全县婚姻管理政策,推进婚俗改革。

10.组织实施殡葬管理政策、服务规范,推行火葬,改革土葬,推进殡葬改革。

11.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,负责拟订全县社会福利事业发展规划,指导、协调、管理社会福利企事业单位,组织农村敬老院建设和管理,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

12.落实贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放工作,实施经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策,保障特殊困难群体的基本生活权益。

13.组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

14.指导实施促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,组织福利彩票发行工作,管理和分配本级福利彩票公益金。

15.组织实施社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

16.负责局机关和所属单位的党的建设、宣传思想、安全监管、信访稳定和民政扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

丰都县民政局设下列6个内设机构:办公室、财务审计科、社会事务福利科(安全监督科)、社会救助科、基层政权社工科、行政审批服务科。

下属非独立核算参公事业单位3个:县婚姻登记中心、县最低生活保障中心、县救助管理站。

在职人员:民政局机关10人、县婚姻登记中心2人、县最低生活保障中心4人、县救助管理站11人。退休人员:民政局机关21人、县婚姻登记中心2人、县救助管理站2人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计25489.91万元,支出总计25489.91万元。收支较上年决算数增加2170.53万元,增长9.31%,主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。

2.收入情况。2023年度收入合计25357.50万元,较上年决算数增加2038.12万元,增长8.74%,主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。其中:财政拨款收入25357.50万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余132.41万元。

3.支出情况。2023年度支出合计25489.91万元,较上年决算数增加2170.53万元,增长9.31%,主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。其中:基本支出758.86万元,占2.98%;项目支出24731.05万元,占97.02%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计25489.91万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加2170.53万元,增长9.31%。主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入25180.57万元,较上年决算数增加1932.43万元,增长8.31%。主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。较年初预算数减少1909.14万元,下降7.05%。主要原因是民政保障对象精准识别、清除不属于保障对象等。此外,年初财政拨款结转和结余131.95万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出25312.52万元,较上年决算数增加2064.38万元,增长8.88%。主要原因是民政保障对象在逐年增加及保障标准在增长等。较年初预算数减少1777.19万元,下降6.56%。主要原因是民政保障对象精准识别、清除不属于保障对象等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1.00万元,占0.00%,较年初预算数增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是调整上年度收支,纳入当年年初结转。

(2)社会保障与就业支出25240.76万元,占99.72%,较年初预算数减少1767.99万元,下降6.55%,主要原因是民政保障对象精准识别、清除不属于保障对象。

(3)卫生健康支出33.28万元,占0.13%,较年初预算数无增减,主要原因是按照年初预算执行。

(4)住房保障支出37.49万元,占0.15%,较年初预算数减少10.19万元,下降21.37%,主要原因是清算2021年度津补贴,补扣回多缴纳的住房公积金。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出758.86万元。其中:人员经费659.54万元,较上年决算数增加27.93万元,增长4.42%,主要原因是职工工资保险调标新增等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、社会保险缴费、住房公积金等。公用经费99.32万元,较上年决算数增加18.23万元,增长22.48%,主要原因是人员变动后公用经费相应变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.46万元,年末结转结余0.00万元。本年收入176.92万元,较上年决算数增加105.68万元,增长148.34%,主要原因是增加了护理型床位采购项目资金。本年支出177.38万元,较上年决算数增加106.14万元,增长148.99%,主要原因是增加了护理型床位采购项目资金。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计29.44万元,较年初预算数增加22.34万元,增长314.65%,主要原因是年度中追加预算了公务用车购置费用等,用于购置流浪救助专用车。较上年支出数增加23.29万元,增长378.70%,主要原因是2023年度流浪救助专用车报废后重新购置了新车。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,与年初预算及上年决算数持平。

公务车购置费25.50万元,主要用于购置流浪救助专用车,原车已按规定程序报废。费用支出较年初预算数增加25.50万元,增长100.00%,主要原因是年初未纳入预算,在年初中间追加预算车辆购置费。较上年支出数增加25.50万元,增长100.00%,主要原因是2023年度流浪救助专用车报废后重新购置了新车。

公务车运行维护费0.84万元,主要用于流浪救助专用车辆的运行、维护等方面。费用支出较年初预算数减少2.16万元,下降72.00%,主要原因是原先的流浪救助专用车辆报废后,新的车辆购置到位较晚。较上年支出数减少2.39万元,下降73.99%,主要原因是原先的流浪救助专用车辆报废后,新的车辆购置到位较晚。

公务接待费3.10万元,主要用于接待上级单位及其他区县来丰检查调研工作。费用支出较年初预算数减少1.00万元,下降24.39%,主要原因是严格执行中央八项规定精神、严格落实厉行节约等。较上年支出数增加0.18万元,增长6.16%,主要原因是未成年人保护现场会召开后,其他区县来丰考察学习较多等。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待43批次315人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费98.52元,车均购置费25.5万元,车均维护费0.84万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出2.00万元,较上年决算数增加0.99万元,增长98.02%,主要原因是年度召开的各类民政业务会议次数、人数增加。本年度培训费支出3.63万元,较上年决算数增加1.62万元,增长80.60%,主要原因是年度召开的各类民政业务培训次数、人数增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出99.32万元,机关运行经费主要用于开支购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加18.23万元,增长22.48%,主要原因是流浪救助专用车辆报废后重新购置等。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额502.33万元,其中:政府采购货物支出167.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出334.63万元。授予中小企业合同金额167.70万元,占政府采购支出总额的33.38%,其中:授予小微企业合同金额167.70万元,占政府采购支出总额的33.38 %。主要用于采购全县公办养老机构护理型床位、社会工作三级服务体系社工服务、乡镇(街道)行政区域界线勘定。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对50个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金24731.05万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

王小华    023-70605276


收入支出决算总表

公开01表

公开单位:重庆市丰都县民政局(本级)

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

25,180.57

一、一般公共服务支出

1.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

176.92

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

25,240.76

九、卫生健康支出

33.28

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

177.38

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

25,357.50

本年支出合计

25,489.91

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

132.41

年末结转和结余

总计

25,489.91

总计

25,489.91

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市丰都县民政局(本级)

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

25,357.50

25,357.50

208

社会保障和就业支出

25,109.81

25,109.81

20802

民政管理事务

989.82

989.82

2080201

行政运行

479.80

479.80

2080202

一般行政管理事务

122.58

122.58

2080206

社会组织管理

7.90

7.90

2080207

行政区划和地名管理

7.00

7.00

2080299

其他民政管理事务支出

372.54

372.54

20805

行政事业单位养老支出

205.54

205.54

2080501

行政单位离退休

44.77

44.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.81

56.81

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.47

57.47

2080599

其他行政事业单位养老支出

46.48

46.48

20810

社会福利

1,751.52

1,751.52

2081001

儿童福利

557.93

557.93

2081002

老年福利

790.37

790.37

2081006

养老服务

396.10

396.10

2081099

其他社会福利支出

7.13

7.13

20811

残疾人事业

1,627.30

1,627.30

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,627.30

1,627.30

20819

最低生活保障

13,834.77

13,834.77

2081901

城市最低生活保障金支出

3,239.00

3,239.00

2081902

农村最低生活保障金支出

10,595.77

10,595.77

20820

临时救助

1,084.65

1,084.65

2082001

临时救助支出

1,069.73

1,069.73

2082002

流浪乞讨人员救助支出

14.92

14.92

20821

特困人员救助供养

4,762.69

4,762.69

2082101

城市特困人员救助供养支出

1,144.19

1,144.19

2082102

农村特困人员救助供养支出

3,618.49

3,618.49

20825

其他生活救助

767.73

767.73

2082501

其他城市生活救助

38.25

38.25

2082502

其他农村生活救助

729.48

729.48

20899

其他社会保障和就业支出

85.80

85.80

2089999

其他社会保障和就业支出

85.80

85.80

210

卫生健康支出

33.28

33.28

21011

行政事业单位医疗

33.28

33.28

2101101

行政单位医疗

18.83

18.83

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.45

14.45

221

住房保障支出

37.49

37.49

22102

住房改革支出

37.49

37.49

2210201

住房公积金

37.49

37.49

229

其他支出

176.92

176.92

22960

彩票公益金安排的支出

176.92

176.92

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

60.82

60.82

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

12.00

12.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

104.10

104.10

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县民政局(本级)

公开03表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

25,489.91

758.86

24,731.05

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

20113

商贸事务

1.00

1.00

2011308

招商引资

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

25,240.76

688.09

24,552.67

20802

民政管理事务

1,065.25

482.56

582.69

2080201

行政运行

482.56

482.56

2080202

一般行政管理事务

122.58

122.58

2080206

社会组织管理

7.90

7.90

2080207

行政区划和地名管理

7.00

7.00

2080299

其他民政管理事务支出

445.21

445.21

20805

行政事业单位养老支出

205.54

205.54

2080501

行政单位离退休

44.77

44.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.81

56.81

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.47

57.47

2080599

其他行政事业单位养老支出

46.48

46.48

20810

社会福利

1,801.02

1,801.02

2081001

儿童福利

557.93

557.93

2081002

老年福利

839.87

839.87

2081006

养老服务

396.10

396.10

2081099

其他社会福利支出

7.13

7.13

20811

残疾人事业

1,627.30

1,627.30

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,627.30

1,627.30

20819

最低生活保障

13,834.77

13,834.77

2081901

城市最低生活保障金支出

3,239.00

3,239.00

2081902

农村最低生活保障金支出

10,595.77

10,595.77

20820

临时救助

1,084.65

1,084.65

2082001

临时救助支出

1,069.73

1,069.73

2082002

流浪乞讨人员救助支出

14.92

14.92

20821

特困人员救助供养

4,762.69

4,762.69

2082101

城市特困人员救助供养支出

1,144.19

1,144.19

2082102

农村特困人员救助供养支出

3,618.49

3,618.49

20825

其他生活救助

767.73

767.73

2082501

其他城市生活救助

38.25

38.25

2082502

其他农村生活救助

729.48

729.48

20899

其他社会保障和就业支出

91.83

91.83

2089999

其他社会保障和就业支出

91.83

91.83

210

卫生健康支出

33.28

33.28

21011

行政事业单位医疗

33.28

33.28

2101101

行政单位医疗

18.83

18.83

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.45

14.45

221

住房保障支出

37.49

37.49

22102

住房改革支出

37.49

37.49

2210201

住房公积金

37.49

37.49

229

其他支出

177.38

177.38

22960

彩票公益金安排的支出

177.38

177.38

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

61.28

61.28

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

12.00

12.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

104.10

104.10

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市丰都县民政局(本级)

公开04表

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

25,180.57

一、一般公共服务支出

1.00

1.00

二、政府性基金预算财政拨款

176.92

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

25,240.76

25,240.76

九、卫生健康支出

33.28

33.28

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

37.49

37.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

177.38

177.38

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

25,357.50

本年支出合计

25,489.91

25,312.52

177.38

年初财政拨款结转和结余

132.41

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

131.95

政府性基金预算财政拨款

0.46

国有资本经营预算财政拨款

总计

25,489.91

总计

25,489.91

25,312.52

177.38

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县民政局(本级)

公开05表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

25,312.52

758.86

24,553.67

201

一般公共服务支出

1.00

1.00

20113

商贸事务

1.00

1.00

2011308

招商引资

1.00

1.00

208

社会保障和就业支出

25,240.76

688.09

24,552.67

20802

民政管理事务

1,065.25

482.56

582.69

2080201

行政运行

482.56

482.56

2080202

一般行政管理事务

122.58

122.58

2080206

社会组织管理

7.90

7.90

2080207

行政区划和地名管理

7.00

7.00

2080299

其他民政管理事务支出

445.21

445.21

20805

行政事业单位养老支出

205.54

205.54

2080501

行政单位离退休

44.77

44.77

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

56.81

56.81

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

57.47

57.47

2080599

其他行政事业单位养老支出

46.48

46.48

20810

社会福利

1,801.02

1,801.02

2081001

儿童福利

557.93

557.93

2081002

老年福利

839.87

839.87

2081006

养老服务

396.10

396.10

2081099

其他社会福利支出

7.13

7.13

20811

残疾人事业

1,627.30

1,627.30

2081107

残疾人生活和护理补贴

1,627.30

1,627.30

20819

最低生活保障

13,834.77

13,834.77

2081901

城市最低生活保障金支出

3,239.00

3,239.00

2081902

农村最低生活保障金支出

10,595.77

10,595.77

20820

临时救助

1,084.65

1,084.65

2082001

临时救助支出

1,069.73

1,069.73

2082002

流浪乞讨人员救助支出

14.92

14.92

20821

特困人员救助供养

4,762.69

4,762.69

2082101

城市特困人员救助供养支出

1,144.19

1,144.19

2082102

农村特困人员救助供养支出

3,618.49

3,618.49

20825

其他生活救助

767.73

767.73

2082501

其他城市生活救助

38.25

38.25

2082502

其他农村生活救助

729.48

729.48

20899

其他社会保障和就业支出

91.83

91.83

2089999

其他社会保障和就业支出

91.83

91.83

210

卫生健康支出

33.28

33.28

21011

行政事业单位医疗

33.28

33.28

2101101

行政单位医疗

18.83

18.83

2101199

其他行政事业单位医疗支出

14.45

14.45

221

住房保障支出

37.49

37.49

22102

住房改革支出

37.49

37.49

2210201

住房公积金

37.49

37.49

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县民政局(本级)

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

563.09

302

商品和服务支出

98.52

310

资本性支出

0.80

30101

基本工资

128.19

30201

办公费

0.08

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

94.33

30202

印刷费

0.01

31002

办公设备购置

0.80

30103

奖金

155.53

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.14

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

56.81

30206

电费

3.21

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

57.47

30207

邮电费

7.72

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

18.83

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

0.20

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

5.41

30211

差旅费

0.06

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

37.49

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

9.04

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

96.45

30215

会议费

0.33

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

3.10

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

39.25

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

56.99

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

0.20

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

52.62

31299

其他对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

7.06

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

0.84

39907

国家赔偿费用支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

21.60

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

1.51

39909

经常性赠与

30299

其他商品和服务支出

0.03

39910

资本性赠与

307

债务利息及费用支出

39999

其他支出

30701

国内债务付息

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

659.54

公用经费合计

99.32

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县民政局(本级)

公开07表

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.46

176.92

177.38

177.38

229

其他支出

0.46

176.92

177.38

177.38

22960

彩票公益金安排的支出

0.46

176.92

177.38

177.38

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.46

60.82

61.28

61.28

2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

12.00

12.00

12.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

104.10

104.10

104.10

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县民政局(本级)

公开08表

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计








备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09表

公开单位: 重庆市丰都县民政局(本级)

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

99.32

(一)支出合计

29.44

29.44

(一)行政单位

99.32

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

26.34

26.34

五、资产信息

(1)公务用车购置费

25.50

25.50

(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

0.84

0.84

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

3.10

3.10

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

3.10

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

1

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

1

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

43

(一)政府采购支出合计

502.33

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

167.70

6.国内公务接待人次(人)

315

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

334.63

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

167.70

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

167.70

二、会议费

2.00

三、培训费

3.63

备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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