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[ 索引号 ] 115002300086862890/2021-00020 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县民政局
[ 成文日期 ] 2021-02-01 [ 发布日期 ] 2021-02-01
[ 索引号 ] 115002300086862890/2021-00020
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾
[ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 丰都县民政局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-02-01
[ 发布日期 ] 2021-02-01

丰都县民政局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行国家和重庆市关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究提出民政事业发展规划,制定民政工作的近期改革与发展计划并负责组织实施。

2.负责全县社团组织和民办非企业单位的登记和年检;指导、监督各社会团体规范管理,在法律、法规范围内活动,查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织。

3.统筹社会救助体系建设,落实社会救助政策、标准,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导乡镇(街道)、村民委员会推动政(村)务公开和民主政治建设;指导城镇居民委员会建设。

5.制定社区建设规划和社会服务管理办法及促进发展的政策措施,推动社区建设。

6.拟订全县行政区划总体规划;负责乡、镇、村(居)委、村(居)民小组的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核报批。

7.承办自然地理实体的地名、更名的审批,指导地名标志的设置和管理;负责全县标准地名图书资料的审核绘制。

8.负责行政区域界线的勘定工作;指导边界争议的调处。

9.指导实施全县婚姻管理政策,推进婚俗改革。

10.组织实施殡葬管理政策、服务规范,推行火葬,改革土葬,推进殡葬改革。

11.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,负责拟订全县社会福利事业发展规划,指导、协调、管理社会福利企事业单位,组织农村敬老院建设和管理,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

12.落实贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴发放工作,实施经济困难高龄失能老人养老服务补贴政策,保障特殊困难群体的基本生活权益。

13.组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

14.指导实施促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,组织福利彩票发行工作,管理和分配本级福利彩票公益金。

15.组织实施社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

16.负责局机关和所属单位的党的建设、宣传思想、安全监管、信访稳定和民政扶贫工作。

17.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)单位构成。丰都县民政局是县政府工作部门,为正科级行政单位。共有编制13个,内设办公室、财务审计科社会事务福利科(安全监督科)社会救助科基层政权社工科行政审批服务科等6个科室;二级单位5个:县救助管理站、县民政局婚姻登记中心、县最低生活保障中心、县社会福利院、县殡仪馆等。

本次预算公开由局机关汇总下属5个单位预算后公开,预算单位包括县民政局机关、县救助管理站、县民政局婚姻登记中心、县最低生活保障中心、县社会福利院、县殡仪馆。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2021年年初预算数25507.06万元,其中:一般公共预算拨款25207.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入200万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转100万元。收入较去年增加3685.97万元,主要是在职人员调整工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养费调标,城乡低保人员、城乡特困人员、孤儿等保障人员的增加及调标增加,90岁以上老年人补贴2021年拿入预算。

(二)支出预算:2021年年初预算数25507.06万元,其中:一般公共服务支出31.98万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出25334.51万元,卫生健康支出82.6万元,住房保障支出57.97万元。支出较去年增加3685.97万元,主要是基本支出增加75.9万元,项目支出增加3610.07万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入25207.06万元,一般公共预算财政拨款支出25207.06万元,比2020年增加4150.97万元。其中:基本支出1335.06万元,比2020年增加35.9万元,主要原因是调整工资及目标考核标准调整等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员健康休养费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出23872万元,比2020年增加4115.07万元,主要原因是保障人数的增加及调标等,主要用于城乡最低生活保障,城乡特困人员救助供养,孤儿基本生活费,高龄失能养老补贴,残疾人生活和护理补贴,精简职工、在职入伍补助,湘渝铁路矽肺病及湘渝伤残补助,90岁以上老年人补贴,其他生活救助等重点工作。

2021年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2020年减少455万元,主要原因是无项目资金,丰都县民政局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支,故本表无数据。

丰都县民政局2021年无国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算21.07万元,比2020年减少11.31万元。其中:因公出国(境)费用  0万元,与上年持平;公务接待费9.07万元,比2020年减少7.31万元,主要原因是严格执行八项规定,严控公务接待人员;公务用车运行维护费12万元,比2020年减少4万元,主要原因是公务车辆减少1辆;公务用车购置费0万元,与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费234.44万元,比上年减少3.4万元,主要原因为减少车辆1台。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、公务运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额239.1万元:政府采购货物预算129.1万元、政府采购工程预算100万元、政府采购服务预算10万元;其中一般公共预算拨款政府采购39.1万元:政府采购货物预算29.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3、绩效目标设置情况。2021年整体绩效目标预算支出总量23936万元,其中: 25个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量21932万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:胡四清  联系方式:023-70605276

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