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[ 索引号 ] | 11500230008686246J/2024-00080 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-09-25 | [ 发布日期 ] | 2024-09-25 |
[ 索引号 ] | 11500230008686246J/2024-00080 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县人力资源和社会保障局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-09-25 |
[ 发布日期 ] | 2024-09-25 |
重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级)2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策;拟订人力资源和社会保障事业发展规划、政策措施,并组织实施和监督检查;拟订机构改革人员定岗和分流政策。
2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置;综合管理人力资源市场和流动调配工作;负责人才开发和管理工作。
3、负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策措施,完善公共就业服务体系;牵头组织实施就业援助制度;牵头拟订高校毕业生就业政策措施;拟订国(境)外人员在本县的就业管理政策措施。
4、负责国(境)外人才、智力引进以及人力资源和社会保障领域的地区、国际交流与合作工作,组织协调相关涉外业务技术合作和人才交流;负责出国(境)培训工作。
5、负责职业能力建设,拟订城乡劳动者职业培训和高技能人才、农村实用人才培养和激励办法;拟订技工学校、职业培训机构、职业技能鉴定机构发展规划并负责管理和监督;贯彻实施职(执)业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
6、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,负责城乡社会保险及其补充保险政策的组织实施工作;承担社会保险及其补充保险基金行政监督责任。
7、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案并组织实施。
8、组织实施机关事业单位人员工资收入分配、津贴补贴、福利和退休管理工作,宏观调控管理企业职工工资收入分配,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;负责参加社会养老保险人员享受养老保险待遇的审批;负责机关企事业单位人员工(公)伤认定;负责伤(病)残等级鉴定工作。
9、组织实施事业单位人事制度改革;综合管理事业单位人员和机关工勤人员;综合管理专业技术人员并组织实施继续教育政策;负责职称、专家综合管理和高层次专业技术人才选拔、引进、培养工作;牵头推进深化职称制度改革工作。
10、牵头拟订军队转业干部安置政策和安置计划,负责军队转业干部安置工作;组织实施部分企业军队转业干部解困和稳定政策;协助军队转业干部管理服务和教育培训工作;协调落实军队转业干部随调随迁家属的政策性安置工作。
11、负责行政机关公务员综合管理;组织实施公务员分类、录用、考核、职务任免与升降、奖惩、培训、交流与回避、辞职辞退、申诉控告、职位聘任等方面的法律、法规、规章和方针政策;负责组织参照公务员法单位的申报和管理工作;承办法定、委托或授权管理领导人员的人事任免事项;综合管理奖励表彰工作。
12、组织拟订农村劳务开发管理规划;贯彻执行农民工工作综合性政策;协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
13、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度;落实劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
14、承办县政府交办的其他事项。
(二)机构设置
丰都县人力资源和社会保障局内设8个职能科室,分别是:办公室、事业单位人事管理科(职称改革办公室)、机关事业单位工资福利科、就业和人才科、劳动监察仲裁科(政策法规科)、社会保障科(县劳动能力鉴定委员会办公室)、行政审批服务科、社保基金监督科。
二、单位决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计1129.32万元,支出总计1129.32万元。收支较上年决算数增加309.97万元,增长37.83%,主要原因是2022年和2023年的财政统筹返还资金291.67万元,另人员增加1名及政策性增资,导致人员经费增加。
2.收入情况。2023年度收入合计737.65万元,较上年决算数增加29.43万元,增长4.16%,主要原因是人员增加1名及政策性增资。其中:财政拨款收入737.65万元,占100.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余391.67万元。
3.支出情况。2023年度支出合计1029.32万元,较上年决算数增加321.10万元,增长45.34%,主要原因是2022年和2023年的财政统筹返还资金291.67万元,另人员增加1名及政策性增资,导致人员经费增加。其中:基本支出531.51万元,占51.64%;项目支出497.81万元,占48.36%。此外,结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余100.00万元,较上年决算数减少11.12万元,下降10.01%,主要原因是以前年度结余的项目资金支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1129.32万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加309.97万元,增长37.83%。主要原因是2022年和2023年的财政统筹返还资金291.67万元,另人员增加1名及政策性增资,导致人员经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入737.65万元,较上年决算数增加29.43万元,增长4.16%。主要原因是人员增加1名及政策性增资。较年初预算数增加176.37万元,增长31.42%。主要原因是部分项目为年中新增,年初未纳入预算,主要有:博士后科研工作站经费58万元、鸿雁计划人才奖励29万元、防范化解重大风险工作先进表彰40万元、乡村驿站建设35万元、渝薪芯工资软件运行维护费14万元。此外,年初财政拨款结转和结余391.67万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1029.32万元,较上年决算数增加321.10万元,增长45.34%。主要原因是2022年和2023年的财政统筹返还资金291.67万元,另人员增加1名及政策性增资,导致人员经费增加。较年初预算数增加468.04万元,增长83.39%。主要原因一是2022年和2023年的财政统筹返还资金291.67万元在2023年作支出;二是部分项目为年中新增,年初未纳入预算,主要有:博士后科研工作站经费58万元、鸿雁计划人才奖励29万元、防范化解重大风险工作先进表彰40万元、乡村驿站建设35万元、渝薪芯工资软件运行维护费14万元。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余100.00万元,较上年决算数减少11.12万元,下降10.01%,主要原因是以前年度结余的项目资金支出。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出993.54万元,占96.52%,较年初预算数增加484.02万元,增长95.00%,主要原因一是2022年和2023年的财政统筹返还资金291.67万元在2023年作支出;二是部分项目为年中新增,年初未纳入预算,主要有:博士后科研工作站经费58万元、鸿雁计划人才奖励29万元、防范化解重大风险工作先进表彰40万元、乡村驿站建设35万元、渝薪芯工资软件运行维护费14万元。
(2)卫生健康支出22.20万元,占2.16%,较年初预算数无增减,主要原因是严格执行预算。
(3)住房保障支出13.58万元,占1.32%,较年初预算数减少15.98万元,下降54.06%,主要原因是年初预算时公积金计算基数偏高,实际缴纳时严格按照政策执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出531.51万元。其中:人员经费491.04万元,较上年决算数增加72.49万元,增长17.32%,主要原因是人员增加1名及政策性增资、2023年度有退休人员死亡,增加了死亡抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、平时考核、目标绩效考核等。公用经费40.47万元,较上年决算数减少6.84万元,下降14.46%,主要原因是厉行节约,办公用品费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、食堂用餐伙食费、委托业务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.10万元,较年初预算数减少1.90万元,下降95.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准等。较上年支出数减少0.66万元,下降86.84%,主要原因是2023年接待批次大幅减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
1.本单位2023年度未发生因公出国(境)费用,与年初预算数及上年决算数持平。
2.本单位2023年度未发生公务车购置费,与年初预算数及上年决算数持平。
3.本单位2023年度未发生公务车运行维护费,与年初预算数及上年决算数持平。
4.公务接待费0.10万元,主要用于接待市级部门和有关区县检查指导工作。费用支出较年初预算数减少1.90万元,下降95.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准等。较上年支出数减少0.66万元,下降86.84%,主要原因是2023年接待批次大幅减少。
(三)“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次10人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费97.60元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.41万元,下降100.00%,主要原因是今年未发生会议费。本年度未发生培训费支出。
(二)机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出40.47万元,机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络维护费、水电费、邮电费等机关运行经费。机关运行经费较上年支出数减少6.84万元,下降14.46%,主要原因是厉行节约,办公用品费用减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体和12个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金497.81万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,整体完成情况较好,有力保障了我县人力社保专项工作如:事业单位公招、劳动能力鉴定、工伤认定、档案整理、工资统发、离退休人员慰问等工作顺利开展,各项目基本达到预期绩效目标。详见附件1。
(二)单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:代鑫 023-70605558
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开单位:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级) |
单位:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
737.65 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
993.54 | |
九、卫生健康支出 |
22.20 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
13.58 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
737.65 |
本年支出合计 |
1,029.32 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
391.67 |
年末结转和结余 |
100.00 |
总计 |
1,129.32 |
总计 |
1,129.32 |
备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
公开单位:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级) |
公开02表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
737.65 |
737.65 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
701.87 |
701.87 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
497.12 |
497.12 |
||||||
2080101 |
行政运行 |
335.98 |
335.98 |
||||||
2080115 |
博士后日常经费 |
58.00 |
58.00 |
||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
103.14 |
103.14 |
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.75 |
159.75 |
||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
44.08 |
44.08 |
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.97 |
34.97 |
||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.90 |
29.90 |
||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.79 |
50.79 |
||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
45.00 |
45.00 |
||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
45.00 |
45.00 |
||||||
210 |
卫生健康支出 |
22.20 |
22.20 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.20 |
22.20 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
||||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.36 |
10.36 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
13.58 |
13.58 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
13.58 |
13.58 |
||||||
2210201 |
住房公积金 |
13.58 |
13.58 |
备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级) |
公开03表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
1,029.32 |
531.51 |
497.81 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
993.54 |
495.73 |
497.81 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
616.12 |
335.98 |
280.14 |
|||
2080101 |
行政运行 |
335.98 |
335.98 |
||||
2080115 |
博士后日常经费 |
58.00 |
58.00 |
||||
2080116 |
引进人才费用 |
29.00 |
29.00 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
193.14 |
193.14 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.75 |
159.75 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
44.08 |
44.08 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.97 |
34.97 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.90 |
29.90 |
||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.79 |
50.79 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
217.67 |
217.67 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
217.67 |
217.67 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
22.20 |
22.20 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.20 |
22.20 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.36 |
10.36 |
||||
221 |
住房保障支出 |
13.58 |
13.58 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
13.58 |
13.58 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
13.58 |
13.58 |
备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开单位:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级) |
公开04表 | |||||
单位:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
737.65 |
一、一般公共服务支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
993.54 |
993.54 |
||||
九、卫生健康支出 |
22.20 |
22.20 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
13.58 |
13.58 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
737.65 |
本年支出合计 |
1,029.32 |
1,029.32 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
391.67 |
年末财政拨款结转和结余 |
100.00 |
100.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
391.67 |
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
1,129.32 |
总计 |
1,129.32 |
1,129.32 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开单位:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级) |
公开05表 | |||
单位:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
1,029.32 |
531.51 |
497.81 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
993.54 |
495.73 |
497.81 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
616.12 |
335.98 |
280.14 |
2080101 |
行政运行 |
335.98 |
335.98 |
|
2080115 |
博士后日常经费 |
58.00 |
58.00 | |
2080116 |
引进人才费用 |
29.00 |
29.00 | |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
193.14 |
193.14 | |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
159.75 |
159.75 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
44.08 |
44.08 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
34.97 |
34.97 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
29.90 |
29.90 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
50.79 |
50.79 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
217.67 |
217.67 | |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
217.67 |
217.67 | |
210 |
卫生健康支出 |
22.20 |
22.20 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.20 |
22.20 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.84 |
11.84 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.36 |
10.36 |
|
221 |
住房保障支出 |
13.58 |
13.58 |
|
22102 |
住房改革支出 |
13.58 |
13.58 |
|
2210201 |
住房公积金 |
13.58 |
13.58 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开单位:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级) |
公开06表 | |||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
386.04 |
302 |
商品和服务支出 |
40.47 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
82.80 |
30201 |
办公费 |
1.64 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
62.85 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
30103 |
奖金 |
105.91 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.18 |
31006 |
大型修缮 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
40.93 |
30206 |
电费 |
3.07 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
32.32 |
30207 |
邮电费 |
6.82 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.86 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.76 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.94 |
30211 |
差旅费 |
10.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.67 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
0.31 |
31013 |
公务用车购置 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
105.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
45.94 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
58.96 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
0.77 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
0.10 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
2.01 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
14.72 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.21 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
491.04 |
公用经费合计 |
40.47 |
备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开单位:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级) |
公开07表 | ||||||
单位:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开单位:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级) |
公开08表 | |||||
单位:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
公开单位:重庆市丰都县人力资源和社会保障局(本级) |
单位:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
40.47 |
(一)支出合计 |
0.10 |
0.10 |
(一)行政单位 |
40.47 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | ||
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
|||
(2)公务用车运行维护费 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|||
3.公务接待费 |
0.10 |
0.10 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
0.10 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
||
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
1 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
10 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
||
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
||
二、会议费 |
— |
|||
三、培训费 |
— |
备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。