[ 索引号 ] | 11500230008686406R/2025-00059 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县水利局 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-03-03 | [ 发布日期 ] | 2025-03-03 |
[ 索引号 ] | 11500230008686406R/2025-00059 |
[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县水利局 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-03-03 |
[ 发布日期 ] | 2025-03-03 |
丰都县河库综合事务中心2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。负责全面推进河(库)长制,实现“河(库)长治”,持续改善河道、水库生态环境,做好水旱灾害防御基础性服务。
1. 承担丰都县河长办公室交办的日常事务工作;
2. 承担河道治理、河道采砂、河道行洪论证等技术服务工作;
3. 承担水库大坝注册登记、安全鉴定、复核、监测和水库运行调度等技术服务工作;负责灌区续建配套与节水改造、高效节水灌溉等技术服务工作;负责农村水能资源开发、农村水电增效扩容改造等技术服务工作。
4. 承担水旱灾害防御技术服务工作,负责水旱灾害防御物资维护和组织调运,参与洪水、干旱、水利工程险情等灾害的抢险救援;
5. 承担水文监测、水文监测资料汇交等水文技术服务工作;
6. 承办上级交办的其他相关工作。
(二)单位构成。
本单位为独立法人事业单位,无内设科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数456.07万元,其中:一般公共预算拨款456.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加114.50万元,主要是人员增加,公用经费及人员经费拨款增加114.50万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数456.07万元,其中:农林水支出342.39万元,社会保障和就业支出70.64万元,卫生健康支出22.03万元,住房保障支出21.01万元。支出较去年增加114.50万元,主要是基本支出增加114.50万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入456.07万元,一般公共预算财政拨款支出456.07万元,比2024年增加114.50万元。其中:基本支出456.07万元,比2024年增加114.50万元,人员增加,公用经费及人员经费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;无项目支出。
丰都县河库综合事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
丰都县河库综合事务中心2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2025年无“三公”经费预算,与2024年持平。主要原因为公务接待费全部预算在水利局本级。
五、其他重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。本单位本年无政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。本单位无项目支出。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!)
以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:邹薇联系方式:023-70701623