[ 索引号 ] | 11500230008689885B/2024-00017 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县商务委 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
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[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县商务委 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2024-02-23 |
[ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
丰都县商务行政执法支队2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。将丰都县商务行政执法大队更名为丰都县商务行政执法支队,为县商务委管理的行政执法机构,机构规格副科级。丰都县商务行政执法支队以县商务委员会名义,统一行使商务领域的行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能;承担商务行政执法的组织协调。组织开展有关专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。参与拟订商务行政执法管理制度;承担成品油、电子商务、单用途商业预付卡、家庭服务业、生活必需品市场供应应急管理、家电维修、美容美发、洗染业、零售商促销、汽车销售、商品现货市场、旧电器电子产品流通、外商投资、餐饮业、商贸流通领域安全生产等方面的执法职能;参与打击商业欺诈等工作,维护公平交易。对违反商贸流通法律、法规、规章和政策的商贸经营者依法提出处理意见、建议或处罚决定;承担商务领域有关投诉、举报,提供商务领域有关法律、法规、规章的咨询服务及行政执法的有关信息;完成县委、县政府和县商务委员会交办的其他任务。
(二)单位构成。丰都县商务行政执法支队为二级预算单位,单位内设机构:
1.综合科。负责支队日常工作和重要事项督查督办,承担文秘、档案、保密、会务、党建、群团、安全、政务公开等工作;承担信息化建设、财务管理、资产管理、后勤保障等工作。负责综合协调、人事编制和议提案办理等工作。
2.法制科。组织实施执法全过程记录制度、重大执法决定法制审核制度、执法案卷评查和评议考核制度、执法公示制度、执法人员持证上岗和资格管理制度。承担宣传教育、案件办理监督、案件会审和法律文书制发工作。承担商务执法有关信访、投诉举报、日常执法和业务系统数据填报等工作。参与拟订商务行政执法管理制度。
3.执法大队。承担成品油、电子商务、单用途商业预付卡、家庭服务业、生活必需品市场供应应急管理、家电维修、美容美发、洗染业、零售商促销、汽车销售、商品现货市场、旧电器电子产品流通、外商投资、餐饮业、商贸流通领域安全生产等方面的执法职能。参与打击商业欺诈等工作,维护公平交易。对违反商贸流通法律、法规、规章和政策的商贸经营者依法提出处理意见、建议或处罚决定。组织开展有关专项执法,配合落实相关的交叉执法、异地执法。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数222.25万元,其中:一般公共预算拨款222.25万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入 0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加58.36万元,主要是人员调入,人员经费及公用经费拨款增加58.36万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数 万元,其中:一般公共服务支出147.54万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出47.00万元,卫生健康支出 14.04万元,住房保障支出13.67万元。支出较去年增加58.36万元,主要是基本支出增加58.36 万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入222.25万元,一般公共预算财政拨款支出222.25万元,比2023年增加58.36万元。其中:基本支出222.25万元,比2023年增加58.36万元,主要原因是人员调入,人员经费及公用经费拨款增加58.36万元。主要用于保障商务行政执法大队在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2023年增加0万元,主要原因是所有预算项目都只预算在一级核算单位中。
丰都县商务行政执法大队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0万元,比2023年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年增加0万元,主要原因是没有安排出国(境)人员;公务接待费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是公务接待费用安排在商务委本级开支;公务用车运行维护费0万元,比2023年增加0万元,主要原因是本单位无公务车辆;公务用车购置费0万元,比2023年增加0万元;主要原因是本单位无购车辆计划。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费26.99万元,比上年减少3.08万元,主要原因为严格执行中央八项规定,节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:肖易川 联系电话:023-70738505。