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[ 索引号 ] 11500230008686473P/2020-00121 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 统计 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县统计局
[ 成文日期 ] 2020-01-10 [ 发布日期 ] 2020-01-10
[ 索引号 ] 11500230008686473P/2020-00121
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 统计
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县统计局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-01-10
[ 发布日期 ] 2020-01-10

丰都县统计局2019年部门预算情况说明

        一、单位基本情况

    (一)职能职责。

1.组织实施和管理协调全县统计调查工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规和方针政策,查处统计违法违纪行为;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导镇街、部门统计工作;依法组织对镇街和部门统计数据进行审核、评估;依法管理审批地方统计调查项目。

4.组织实施全县人口、经济、农业等有关普查和专项调查,会同有关部门拟订县情县力普查方案。

5.组织实施全县国民经济核算和投入产出调查;负责全县镇域经济统计。

6.组织实施全县一、二、三产业统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.负责发布全县国民经济和社会发展情况的基本统计信息;加强对全县统计信息发布的规范管理,组织建立全县统计信息共享平台。

8.对全县国民经济、社会、科技、能源、资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;组织实施全县经济社会发展的统计监测和评价,开展统计决策咨询服务;参与对镇街、县级部门和企业的考核评价工作。

9.制定并组织实施全县统计信息化建设。

10.指导镇街管理统计管理办公室专兼职统计人员;组织开展全县统计从业人员专业技术培训、专业资格考试等工作。

11.组织指导全县统计科学研究和统计工作合作交流。

12.承办县政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

丰都县统计局是承担组织领导和管理协调全县统计工作的县政府工作部门。内设办公室、综合业务科、法规监察科(行政许可服务科)三个职能科室。下设统计执法检查队、社会经济调查队、社情民意调查中心三个事业

(三)无其他需要说明的情况。

    二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入731.8万元,一般公共预算财政拨款支出731.8万元,比2018年增加172.75万元。其中:基本支出393.8万元,比2018年增加34.75万元,主要原因是政策性增支等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出338 万元,比2018年增加138万元,主要原因是增加了第四次全国经济普查和市级差额补助统计调查主要用于(1)第四次全国经济普查经费250万元,其中:费用类100万元、两员经费150万元;(2)本级专项普查费用类50万元和市级差额补助统计调查业务经费38万元等重点工作

丰都县统计局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    三、“三公”经费情况说明

1.三公经费预算总额情况。

2019年“三公”经费预算11.5万元,比2018年减少2.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2018年持平;公务接待费7.5万元,比2018年减少2.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费;公务用车运行维护费4万元,与2018年持平,主要原因是我部门实施公车改革后一直保留1辆应急保障用车;公务用车购置费0万元,与2018年持平主要原因是实施公车改革后部门不再有新车购置。

2.三公经费分项预算情况。

2019年度本部门因公出国(境)预算0.00万元,与2018年持平,无增加变动,主要原因是无此项经费支出,经费使用严格按照《关于转发(重庆市党政机关因公临时出国经费管理办法)的通知》

2019年度本部门公务车购置预算0.00万元,与2018年持平,无增加变动,主要原因是实施公车改革后部门不再有新车购置。

2019本部门公务车运行维护费预算4万元,与2018年持平,无增加变动,主要原因是我部门实施公车改革后一直保留1辆应急保障用车,主要用于车辆燃料费.维修费.过路过桥费.保险费等支出。

2019年本部门公务接待费预算7.5万元,比2018年减少2.5万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费主要用于接待国家统计局、重庆市统计局领导到我单位进行行业督导与检查、统计执法检查等工作,以及周边区县到我单位进行经验交流调研等按规定开支的公务接待费。

    四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费87.24万元,比2018年预算减少12.87万元,下降14.75%。主要原因是今年人均公用经费提标下降1万元。主要用于办公费7.5万元、印刷费7.5万元、手续费0.75万元、水费0.75万元、电费1.5万元、邮电费3.75万元、物业管理费2.25万元、差旅费7.5万元、维修(护)费0.75万元、会议费11.25万元、培训费9.64万元、公务接待费7.5万元、公务用车运行维护费4万元、劳务费4.5万元、工会经费2.84万元,福利费2.84万元、其他交通费用12.42万元。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 44.5万元,其中:政府采购货物预算34.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

3.绩效目标设置情况。强化预算约束,注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定,对第四次经济普查、民意调查项目加强资金预算监管,提高财政资金使用效益。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款338万元,其中:专项统计业务88万元,专项普查活动250万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2018年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

    五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:兰正英    联系方式:023-70605358

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