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[ 索引号 ] 11500230MB1602919F/2023-00003 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县退役军人事务局
[ 成文日期 ] 2022-10-13 [ 发布日期 ] 2022-10-13
[ 索引号 ] 11500230MB1602919F/2023-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县退役军人事务局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-10-13
[ 发布日期 ] 2022-10-13

丰都县退役军人事务局 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责。

1、组织实施退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3、组织开展退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、会同有关部门组织实施退役军人特殊保障政策。

5、组织协调落实移交地方的离休退役军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作。

6、组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作,组织协调落实有关退役军人医疗、疗养、养老等工作。承担不适宜续续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织开展全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作,贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,承办县内烈士纪念设施保护事宜,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置。

本部门内设机构4个:办公室、政策法规维权科、安置科、优抚科。

(三)单位构成。

单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括丰都县军队离休退休干部服务管理中心、丰都县退役军人服务管理中心、丰都县革命烈士纪念馆等。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计8,363.19万元,支出总计8,363.19万元。收支较上年决算数减少1,215.69万元、下降12.7%,主要原因是本年减少了退役军人的社保接续。

2.收入情况。2021年度收入合计8,362.99万元,较上年决算数减少1,214.24万元,下降12.7%,主要原因是本年减少了退役军人的社保接续。其中:财政拨款收入8,362.99万元,占100%

3.支出情况。2021年度支出合计8,362.77万元,较上年决算数减少1,215.73万元,下降12.7%,主要原因是本年减少了退役军人的社保接续。其中:基本支出408.55万元,占4.9%;项目支出7,954.22万元,占95.1%

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.42万元,较上年决算数增加0.04万元,增长10.5%,主要原因是基本支出结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计8,363.19万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1,215.51万元,下降12.7%。主要原因是本年减少了退役军人的社保接续。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入8,362.99万元,较上年决算数减少1,214.24万元,下降12.7%。主要原因是本年减少了退役军人的社保接续。较年初预算数减少557.80万元,下降6.3%。主要原因是本年减少了退役军人的社保接续预算。此外,年初财政拨款结转和结余0.20万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,362.77万元,较上年决算数减少1,215.73万元,下降12.7%。主要原因是本年减少了退役军人的社保接续。较年初预算数减少558.02万元,下降6.3%。主要原因是本年减少了退役军人的社保接续预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.42万元,较上年决算数增加0.22万元,增长110%,主要原因是基本支出结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)教育支出5.00万元,占0.1%,较年初预算数增加5.00万元,增长%,主要原因是退役军人学历教育补助。

2)社会保障与就业支出7,869.59万元,占94.1%,较年初预算数减少1,012.21万元,下降11.4%,主要原因是减小项目支出、退役军人的社保接续预算。

3)卫生健康支出461.15万元,占5.5%,较年初预算数增加440.11万元,增长2091.8%,主要原因是优抚对象医疗报销增加(原在医保局报销)。

4)住房保障支出27.03万元,占0.3%,较年初预算数增加9.09万元,增长50.7%,主要原因是人员基本工资调资及增加人员。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出408.55万元。其中:人员经费348.49万元,较上年决算数增加2.56万元,增长0.7%,主要原因是人员基本工资调资,人员经费用途主要包括工资、规范津贴、奖励绩效、住房公积金、养老保险、医疗保险、职业年金等。公用经费60.06万元,较上年决算数增加13.22万元,增长28.2%,主要原因是增加劳务费、办公用品等。公用经费用途主要包括差旅费、办公用品、劳务费、委托业务费、水电费、电话费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度三公经费支出共计7.25万元,较年初预算数减少0.75万元,下降9.4%,主要原因是接待费用,较上年支出数增加0.68万元,增长10.4%,主要原因是增加市局调研我县退役军人服务站机构运行。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是用于主要是本部门2021年未安排因公出国(境)费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是本部门2021年未安排因公出国(境)较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是较上年持平

公务车购置费0.00万元,主要用于公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是公车改革,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是较上年持平

公务车运行维护费5.88万元,主要用于公务车维修费、燃料费、过路过桥。费用支出较年初预算数增加1.88万元,增长47%,主要原因是下乡联系工作。较上年支出数增加1.88万元,增长47%,主要原因是下乡联系工作。

公务接待费1.37万元,主要用于接待市局我部门调研、各区县同行来我部门联系工作等。费用支出较年初预算数减少2.63万元,下降65.8%,主要原因是严格按照中央八项规定。较上年支出数减少1.20万元,下降46.7%,主要原因是严格控制三公经费。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待24批次110人,其中:国内外事接待0次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费124.14元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.88万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出1.71万元,较上年决算数增加0.21万元,增长14%,主要原因是退役安置及军休干部座谈会议。本年度培训费支出0.16万元,较上年决算数增加0.16万元,增长%,主要原因是退役士兵就业创业培训。

  1. 机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出45.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、工会、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加11.48万元,增长33.4%,主要原因是差旅、工会经费。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局16个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评1项,涉及资金2362.14万元;开展绩效评价1项,涉及资金2362.14万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021年度项目绩效自评表

项目名称

退役军人伤残抚恤

自评总分

96

主管部门

丰都县退役军人事务局

实施单位

丰都县退役军人事务局

项目资金(万元)

2362.14

年初预算数

全年预算数

全年执行数

预算执行率(%)(全年执行数/全年预算数)


年度总金额

2362.14

2362.14

2362.14


100%

其中:财政拨款

2362.14

2362.14

2362.14


100%

上年结转结余






其他资金






年度总体目标

预期目标

全年已完成




绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分


产出指标

数量指标

伤残抚恤人数

3763

3763

25

25

质量指标

经费足额拨付

100%

100

20

20

质量指标

补助标准按规定执行率

100

100

25

25













效益指标

社会效益指标

伤残人员生活情况

有效改善

有效改善

20

16







满意度指标

服务对象满意度

优抚对象满意度

91%

91%

10

10













说明


2.绩效自评报告或案例。无

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

(三)重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

  1. 专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:秦华蓉023-81855810

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