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[ 索引号 ] 11500230008686430A/2025-00167 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230008686430A/2025-00167
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县人民医院2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

丰都县人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救为一体的国家三级综合医院,重庆市助理全科医生培训基地,重庆医科大学教学医院,重庆医科大学附属第一医院丰都分院,重庆市智慧医院(4级),湖北民族大学丰都临床学院,全县职工及城镇居民基本医疗、工伤、保险定点医疗单位。

(二)机构设置

医院科室设置齐全,设有职能科室15个、临床医技科室40个;拥有市级临床重点专科5个(重症医学科、放射科、普外科、呼吸与危重症医学科、麻醉与围手术期医学科),重庆市临床重点专科建设项目5个(儿科、耳鼻喉科、眼科、消化内科);市级特色专科2个(骨科、消化内科),市级特色专科建设项目2个(呼吸与危重症医学科、心血管内科);区域医学重点学科建设项目1个(心血管内科),县级质控中心15个。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为63966.43万元。收、支与2023年度相比,减少4250.61万元,下降6.2%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年下降2393.69万元,事业收入较上年增加289.26万元,其他收入较上年下降235.65万元,年初结转和结余较上年减少2314.81万元,卫生健康支出较上年减少838.93万元,其他支出减少2062.65万元。

1.收入情况。2024年度收入合计63378.90万元,与2023年度相比,减少2340.08万元,下降3.6%,主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年下降2393.69万元,事业收入较上年增加289.26万元,其他收入较上年下降235.65万元。其中:财政拨款收入1214.90万元,占1.9%;事业收入61983.76万元,占97.8%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入180.24万元,占0.3%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)404.29万元,年初结转和结余183.24万元。

2.支出情况。2024年度支出合计63455.90万元,与2023年度相比,减少2897.79万元,下降4.4%,主要原因是卫生健康支出较上年减少838.93万元,其他支出减少2062.65万元。其中:基本支出58926.45万元,占92.9%;项目支出4529.45万元,占7.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余510.53万元,与2023年度相比,增加327.29万元,增长178.6%,主要原因是2024年使用非财政拨款结余与专用结余404.29万元、年初结转和结余183.24万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1398.14万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少4708.51万元,下降77.1%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年下降2393.69万元,年初结转和结余较上年减少2314.81万元,卫生健康支出较上年减少838.93万元,年末财政拨款结转和结余较上年增加327.29万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1214.90万元,与2023年度相比,减少2393.69万元,下降66.3%。主要原因是2024年财政拨款收入减少2393.69万元。较年初预算数增加221.42万元,增长22.3%。主要原因是本年追加项目支出预算。此外,年初财政拨款结转和结余181.28万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出887.61万元,与2023年度相比,减少2973.15万元,下降77.0%。主要原因是财政拨款收入减少,故支出相应减少。较年初预算数减少105.87万元,下降10.7%。主要原因是年初预算不足。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)社会保障和就业支出520.09万元,占58.6%,较年初预算数增加62.87万元,增长13.8%,主要原因是2024年离退休职工抚恤金和一次性退休补贴支出增加。

2)卫生健康支出367.52万元,占41.4%,较年初预算数减少168.74万元,下降31.5%,主要原因是年初预算项目支出与当年实际项目支出不一致。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余508.57万元,与2023年度相比,增加327.29万元,增长180.5%,主要原因是2024年项目收入减少幅度小于项目支出减少幅度,最终导致财政拨款结转和结余增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出586.09万元。

其中:人员经费586.09万元,与2023年度相比,减少27.04万元,下降4.4%,主要原因是抚恤金增加35.54万元,生活补助减少11.02万元,医疗费补助减少51.57万元。人员经费用途主要包括退休人员的健康休养费及公务员医疗补助、抚恤费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.96万元,年末结转结余1.96万元。本年收入0.00万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款本年支出0.00万元,与2023年度相比,减少2062.65万元,下降100.0%,主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数无增减,较上年支出数无增减,主要原因是我单位属于差额拨款事业单位,未使用财政资金保障“三公”经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

因我单位属于差额拨款事业单位,未使用财政资金保障会议费、培训费和差旅费。

(二)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额2633.70万元,其中:政府采购货物支出1185.64万元、政府采购工程支出1306.36万元、政府采购服务支出141.70万元。授予中小企业合同金额2633.70万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额2559.62万元,占政府采购支出总额的97.2 %。主要用于采购药品、耗材、医疗设备等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,2024年我院参与自评项目共15个,其中基本支出3个,项目支出12个。自评项目金额共1740.09万元,其中基本支出728.28万元,基本支出中包括一次性退休补贴5.69万元、死亡抚恤10.69万元体检费711.9万元;项目支出1011.81万元,项目支出中财政到位资金708.81万元,单位垫付项目资金303万元。项目绩效自评表见附件。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

曾媛   023-70608918

收入支出决算总表




公开01

单位:丰都县人民医院


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,214.90

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入

61,983.76

五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入

180.24

八、社会保障和就业支出

520.09



九、卫生健康支出

62,935.81



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

63,378.90

本年支出合计

63,455.90

使用非财政拨款结余(含专用结余)

404.29

结余分配


年初结转和结余

183.24

年末结转和结余

510.53

总计

63,966.43

总计

63,966.43

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:丰都县人民医院







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

63,378.90

1,214.90

0.00

61,983.76

0.00

0.00

0.00

180.24

208

社会保障和就业支出

520.09

520.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

520.09

520.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

518.19

518.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

62,858.81

694.81

0.00

61,983.76

0.00

0.00

0.00

180.24

21002

公立医院

62,688.00

524.00

0.00

61,983.76

0.00

0.00

0.00

180.24

2100201

综合医院

62,688.00

524.00

0.00

61,983.76

0.00

0.00

0.00

180.24

21004

公共卫生

121.81

121.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

4.81

4.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

77.00

77.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21017

中医药事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101704

中医(民族医)药专项

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位丰都县人民医院





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

63,455.90

58,926.45

4,529.45

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

520.09

520.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

520.09

520.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

1.90

1.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

518.19

518.19

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

62,935.81

58,406.36

4,529.45

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

62,682.21

58,362.36

4,319.85

0.00

0.00

0.00

2100201

综合医院

62,682.21

58,362.36

4,319.85

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

208.06

0.00

208.06

0.00

0.00

0.00

2100405

应急救治机构

94.96

0.00

94.96

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1.05

0.00

1.05

0.00

0.00

0.00

2100409

重大公共卫生服务

73.00

0.00

73.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

39.05

0.00

39.05

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

44.00

44.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21017

中医药事务

1.54

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

2101704

中医(民族医)药专项

1.54

0.00

1.54

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位丰都县人民医院




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,214.90

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

520.09

520.09





九、卫生健康支出

367.52

367.52





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出







二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,214.90

本年支出合计

887.61

887.61



年初财政拨款结转和结余

183.24

年末财政拨款结转和结余

510.53

508.57

1.96


一般公共预算财政拨款

181.28






政府性基金预算财政拨款

1.96






国有资本经营预算财政拨款







总计

1,398.14

总计

1,398.14

1,396.18

1.96


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位丰都县人民医院


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

887.61

586.09

301.52

208

社会保障和就业支出

520.09

520.09

0.00

20805

行政事业单位养老支出

520.09

520.09

0.00

2080502

事业单位离退休

1.90

1.90

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

518.19

518.19

0.00

210

卫生健康支出

367.52

66.00

301.52

21002

公立医院

113.92

22.00

91.92

2100201

综合医院

113.92

22.00

91.92

21004

公共卫生

208.06

0.00

208.06

2100405

应急救治机构

94.96

0.00

94.96

2100408

基本公共卫生服务

1.05

0.00

1.05

2100409

重大公共卫生服务

73.00

0.00

73.00

2100499

其他公共卫生支出

39.05

0.00

39.05

21011

行政事业单位医疗

44.00

44.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

44.00

44.00

0.00

21017

中医药事务

1.54

0.00

1.54

2101704

中医(民族医)药专项

1.54

0.00

1.54

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位丰都县人民医院




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

基本工资


30201

办公费


31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴


30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金


30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费


30206

电费


31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费


30207

邮电费


31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费


30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费


30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金


30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费


30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

586.09

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

62.79

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

457.30

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助

66.00

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用


39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出


39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

586.09

公用经费合计


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位丰都县人民医院





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1.96

234

抗疫特别国债安排的支出

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1.96

23401

基础设施建设

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1.96

2340102

重大疫情防控救治体系建设

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

1.96

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位丰都县人民医院


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位丰都县人民医院



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费


(一)支出合计



(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费



六、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

11

2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费



2.主要领导干部用车


1)国内接待费


3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

10

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)


(一)政府采购支出合计

2,633.70

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

1,185.64

6.国内公务接待人次(人)


2.政府采购工程支出

1,306.36

其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出

141.70

7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2,633.70

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

2,559.62

二、会议费




三、培训费




四、差旅费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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