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[ 索引号 ] 11500230008686430A/2025-00070 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县卫生健康委员会
[ 成文日期 ] 2025-03-13 [ 发布日期 ] 2025-03-13
[ 索引号 ] 11500230008686430A/2025-00070
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县卫生健康委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-13
[ 发布日期 ] 2025-03-13

丰都县湛普镇卫生院2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.公共卫生服务:负责辖区城乡居民健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、重性精神疾病患者管理;中医药健康管理和疾病康复;疾病控制、传染病及突发公共卫生事件报告和处理等。负责辖区其他公共卫生服务项目。

2.基本医疗服务:开展一般常见病、多发病、地方病的基本医疗服务;现场救护和转诊服务;慢性病管理。

3.计划生育服务:开展避孕节育、生殖健康、优生服务和家庭保健的咨询、指导和技术服务。

4.协助乡镇政府制定和组织实施初级卫生保健、卫生事业发展规划和年度计划,开展爱国卫生工作。

5.指导辖区内诊所、村卫生室业务工作,对村医和村妇幼保健人员进行相关技能培训,做好医疗卫生信息统计报告工作,完整、及时、准确报告相关信息,逐步推进乡村卫生服务一体化管理。

6.开展城乡居民医疗保险政策法规宣传与咨询,协助做好相应的医疗服务和补偿结算等工作

7.负责辖区公共卫生管理;协助开展辖区内卫生监督工作承担区域内公共卫生信息收集与报告。

(二)单位构成。

内设公共卫生科、内儿科、中医科、放射科、检验科、办公室、医务科、后勤科等科室。有DR、彩超、全自动生化分析仪、呼吸机、救护车等大型医疗设备。现有在职职工23人,其中正式职工15人,临聘人员8人。专业技术人员15人,工勤人员8人;本科学历6人,专科学历10人。编制床位15张,实际开放床位12张。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数 141.26万元,其中:一般公共预算拨款20.26万元,政府性基金预算拨款 0.00万元,国有资本经营预算拨款0.00万元,事业收入 121.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较去年增加 15.42万元,主要是一般公共预算拨款增加14.42万元,事业收入增加1.00万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数141.26万元,其中:一般公共服务支出0.00万元,教育支出 0.00万元,社会保障和就业支出 4.14万元,卫生健康支出137.12万元,住房保障支出 0.00万元。支出较去年增加15.42万元,主要是基本支出增加1.42万元,项目支出增加14.00万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收20.26万元一般公共预算财政拨款支出 20.26万元,比2024增加14.42万元。其中:基本支出7.26万元,比2024增加1.42万元,主要是基层医疗卫生机构运行费用增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13.00万元,比2024增加13.00万元主要是产生了其他公共卫生项目

2025年政府性基金预算收入0.00万元,政府性基金预算支出0.00万元,2024年持平2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

2025国有资本经营预算收入0.00万元,国有资本经营预算支出0.00万元,2024年持平2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2025三公经费预算0.00万元,2024年持平。其中:因公出国(境)费用0.00万元,2024年持平,主要是我单位属差额拨款单位,未预算我单位三公经费;公务接待费0.00万元,2024年持平,主要是我单位属差额拨款单位,未预算我单位三公经费;公务用车运行维护费0.00万元,2024年持平,主要是我单位属差额拨款单位,未预算我单位三公经费;公务用车购置费0.00万元,2024年持平;主要是我单位属差额拨款单位,未预算我单位三公经费

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属预算单位政府采购预算总额9.75万元:政府采购货物预算9.75万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量134.00万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:冉龙兵    联系方式:023-70609023

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