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[ 索引号 ] 115002307094458081/2024-00068 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县应急管理局
[ 成文日期 ] 2024-09-25 [ 发布日期 ] 2024-09-25
[ 索引号 ] 115002307094458081/2024-00068
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县应急管理局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-25
[ 发布日期 ] 2024-09-25

丰都县应急管理局2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

根据《中共丰都县委办公室丰都县人民政府办公室关于印发〈丰都县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(丰委办发〔201920)规定,县应急管理局主要履行以下职能职责:1.负责应急管理工作,指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产综合监督管理工作。2.组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关规程和地方标准。3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。4.牵头建立全县统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类突发事件的应急救援,承担县政府自然灾害应急指挥负责同志组织安全生产类、自然灾害类突发事件应急处置工作。6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接;衔接驻丰武警部队和人民武装部组织参与应急救援工作。7.统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,负责县级综合性应急救援队伍及业务建设的指导和管理的协调组织,指导乡镇(街道)及社会应急救援力量建设。8.负责消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害的防治工作、负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。10.组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配上级下拨及县级救灾款物并监督使用。11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县政府有关部门(单位)和乡镇(街道)、工业园区、旅管委安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担县人民政府安全生产委员会日常工作。12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13.依法组织开展生产安全事化学品安全监督管事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。14.开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出县级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制县级救灾物资品种目录和标准,会同县级有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责县级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。17.负责局机关和所属单位的信访稳定工作。18.完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置

丰都县应急管理局设下列7个内设机构:办公室、应急综合管理科、安全生产综合监管科、危险化学品安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸安全监督管理科、宣教法规科(行政审批服务科)。下属两个事业单位(丰都县应急管理综合行政执法支队和丰都县应急指挥中心)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计3014.32万元,支出总计3014.32万元。收支较上年决算数减少970.50万元,下降24.35%,主要原因是防疫物资资金减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2655.83万元,较上年决算数减少1113.26万元,下降29.54%,主要原因是防疫物资资金减少。其中:财政拨款收入2655.83万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余358.49万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3011.51万元,较上年决算数减少973.31万元,下降24.43%,主要原因是.防疫物资资金减少。其中:基本支出1226.74万元,占40.73%;项目支出1784.77万元,占59.27%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余2.80万元,较上年决算数增加2.80万元,增长100.00%,主要原因是冬春救助项目结转结余2.4万元,公用经费结转结余0.4万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3014.32万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少970.50万元,下降24.35%。主要原因是防疫物资资金减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2655.83万元,较上年决算数减少1113.26万元,下降29.54%。主要原因是防疫物资资金减少。较年初预算数增加1559.55万元,增长142.26%。主要原因是2021年和2022年中央自然灾害15个项目在2023年支出,此外年中追加疫情防控物资采购等项目4个,人员增加等。此外,年初财政拨款结转和结余358.49万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3011.51万元,较上年决算数减少973.31万元,下降24.43%。主要原因是防疫物资资金减少。较年初预算数增加1915.23万元,增长174.70%。主要原因是2021年和2022年中央自然灾害15个项目在2023年支出,此外年中追加疫情防控物资采购等项目4个,人员增加等。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.80万元,较上年决算数增加2.80万元,增长100.00%,主要原因是冬春救助项目结转结余2.4万元,公用经费结转结余0.4万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

8)社会保障与就业支出198.35万元,占6.59%,较年初预算数增加105.30万元,增长113.16%,主要原因是人员增加,社保基数调增,补缴2022-2023年社保。

9)卫生健康支出760.45万元,占25.25%,较年初预算数增加727.12万元,增长2181.58%,主要原因是年中增追加老年健康包物资购买项目348万元及追加2个疫情防控物资采购项目362.02万元。

19住房保障支出44.66万元,占1.48%,较年初预算数增加3.50万元,增长8.50%,主要原因是人员增加

22灾害防治及应急管理支出2008.04万元,占66.68%,较年初预算数增加1079.29万元,增长116.21%,主要原因是2021年和2022年中央自然灾害15个项目在2023年支出,人员增加等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1226.74万元。其中:人员经费1049.17万元,较上年决算数增加116.90万元,增长12.54%,主要原因是人员增加、社保基础调增、补缴2022-2023年社保。人员经费用途主要包括基本工资、社保、住房公积金、津贴补贴等支出。公用经费177.57万元,较上年决算数减少4.00万元,下降2.20%,主要原因是公用经费预算降低以及严格落实过紧日子精神,压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车维护费、差旅费、工会经费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计20.37万元,较年初预算数减少10.63万元,下降34.29%,主要原因是严格落实过紧日子相关要求,厉行节约。较上年支出数减少1.63万元,下降7.41%,主要原因是严格落实过紧日子相关要求,厉行节约。

(二)三公经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国(境)支出,与上年决算数持平。

本单位2023年度未发生公务车购置支出,与上年决算数持平。

公务车运行维护费11.89万元,主要用于公务用车油料费、保养费、保险费、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少9.11万元,下降43.38%,主要原因是严格落实过紧日子相关要求,厉行节约。较上年支出数减少1.59万元,下降11.80%,主要原因是严格落实过紧日子相关要求,厉行节约。

公务接待费8.47万元,主要用于接待市政府督查组、市级相关部门到我县进行安全生产及自然灾害类检查督查,接受其他区县相关部门交流调研应急工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.53万元,下降15.30%,主要原因是厉行节约。较上年支出数减少0.04万元,下降0.47%,主要原因是厉行节约

(三)三公经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待101批次921人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本部门人均接待费92.00元,车均购置费0万元,车均维护费1.70万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出4.62万元,较上年决算数增加2.86万元,增长162.50%,主要原因是2022年因疫情原因会议召开少,2023年市级部门和本单位召开防灾减灾、安全生产工作例会等召开较多本年度培训费支出4.65万元,较上年决算数增加3.94万元,增长554.93%,主要原因是2022年因疫情原因工作培训开展少,2023年开展了全县应急干部大培训(参会人数150人,培训3天)及日常工作培训。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出118.12万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务接待、公车运行等费用等维持单位正常运转经费开支。机关运行经费较上年决算数减少11.73万元,下降9.03%,主要原因是公用经费预算减少,严格落实过紧日子要求

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额198.92万元,其中:政府采购货物支出198.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额198.92元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额135.85万元,占政府采购支出总额的68.30 %。主要用于采购森林防灭火物资及救灾物资和采购基层能力建设物资和应急救灾储备物资等

五、预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和31个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金1921.44万元

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

张莎莎  023-70605222


附件:丰都县应急管理局2023年部门整体绩效自评表


收入支出决算总表




公开01表

公开部门:重庆市丰都县应急管理局


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,655.83

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

198.35



九、卫生健康支出

760.45



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

44.66



二十、粮油物资储备支出








二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

2,008.04



二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,655.83

本年支出合计

3,011.51

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

358.49

年末结转和结余

2.80

总计

3,014.32

总计

3,014.32

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门:重庆市丰都县应急管理局







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,655.83

2,655.83







208

社会保障和就业支出

198.35

198.35







20805

行政事业单位养老支出

198.35

198.35







2080501

行政单位离退休

0.35

0.35







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.37

91.37







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78.60

78.60







2080599

其他行政事业单位养老支出

28.03

28.03







210

卫生健康支出

411.90

411.90







21004

公共卫生

362.01

362.01







2100409

重大公共卫生服务

362.01

362.01







21011

行政事业单位医疗

49.89

49.89







2101101

行政单位医疗

19.13

19.13







2101102

事业单位医疗

12.73

12.73







2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.03

18.03







221

住房保障支出

44.66

44.66







22102

住房改革支出

44.66

44.66







2210201

住房公积金

44.66

44.66







224

灾害防治及应急管理支出

2,000.91

2,000.91







22401

应急管理事务

1,882.91

1,882.91







2240101

行政运行

579.58

579.58







2240108

应急救援

165.00

165.00







2240150

事业运行

354.11

354.11







2240199

其他应急管理支出

784.23

784.23







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

79.00

79.00







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

79.00

79.00







22499

其他灾害防治及应急管理支出

39.00

39.00







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

39.00

39.00







备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开部门:重庆市丰都县应急管理局





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,011.51

1,226.74

1,784.77




208

社会保障和就业支出

198.35

198.35





20805

行政事业单位养老支出

198.35

198.35





2080501

行政单位离退休

0.35

0.35





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.37

91.37





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78.60

78.60





2080599

其他行政事业单位养老支出

28.03

28.03





210

卫生健康支出

760.45

50.44

710.01




21004

公共卫生

710.01


710.01




2100409

重大公共卫生服务

710.01


710.01




21011

行政事业单位医疗

50.44

50.44





2101101

行政单位医疗

19.13

19.13





2101102

事业单位医疗

12.73

12.73





2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.58

18.58





221

住房保障支出

44.66

44.66





22102

住房改革支出

44.66

44.66





2210201

住房公积金

44.66

44.66





224

灾害防治及应急管理支出

2,008.04

933.28

1,074.76




22401

应急管理事务

1,890.04

933.28

956.76




2240101

行政运行

579.18

579.18





2240108

应急救援

165.00


165.00




2240150

事业运行

354.11

354.11





2240199

其他应急管理支出

791.76


791.76




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

79.00


79.00




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

79.00


79.00




22499

其他灾害防治及应急管理支出

39.00


39.00




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

39.00


39.00




备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开部门:重庆市丰都县应急管理局




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,655.83

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

198.35

198.35





九、卫生健康支出

760.45

760.45





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

44.66

44.66





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

2,008.04

2,008.04





二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,655.83

本年支出合计

3,011.51

3,011.51



年初财政拨款结转和结余

358.49

年末财政拨款结转和结余

2.80

2.80



一般公共预算财政拨款

358.49






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,014.32

总计

3,014.32

3,014.32



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:重庆市丰都县应急管理局


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,011.51

1,226.74

1,784.77

208

社会保障和就业支出

198.35

198.35


20805

行政事业单位养老支出

198.35

198.35


2080501

行政单位离退休

0.35

0.35


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.37

91.37


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78.60

78.60


2080599

其他行政事业单位养老支出

28.03

28.03


210

卫生健康支出

760.45

50.44

710.01

21004

公共卫生

710.01


710.01

2100409

重大公共卫生服务

710.01


710.01

21011

行政事业单位医疗

50.44

50.44


2101101

行政单位医疗

19.13

19.13


2101102

事业单位医疗

12.73

12.73


2101199

其他行政事业单位医疗支出

18.58

18.58


221

住房保障支出

44.66

44.66


22102

住房改革支出

44.66

44.66


2210201

住房公积金

44.66

44.66


224

灾害防治及应急管理支出

2,008.04

933.28

1,074.76

22401

应急管理事务

1,890.04

933.28

956.76

2240101

行政运行

579.18

579.18


2240108

应急救援

165.00


165.00

2240150

事业运行

354.11

354.11


2240199

其他应急管理支出

791.76


791.76

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

79.00


79.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

79.00


79.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

39.00


39.00

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

39.00


39.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门:重庆市丰都县应急管理局




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,007.98

302

商品和服务支出

175.74

310

资本性支出

1.83

30101

基本工资

239.83

30201

办公费

6.78

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

146.04

30202

印刷费

1.76

31002

办公设备购置

1.83

30103

奖金

172.49

30203

咨询费

0.08

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

184.71

30205

水费

0.15

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

91.37

30206

电费

0.37

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

78.60

30207

邮电费

9.33

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

32.97

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

10.00

30211

差旅费

29.46

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

44.79

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.18

30213

维修(护)费

10.69

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

0.40

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

41.19

30215

会议费

2.32

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.73

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

8.47

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

27.67

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

5.38

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.34

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

31.33

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

11.18

30229

福利费

1.49

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

11.89

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

22.63

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

32.48

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,049.17

公用经费合计

177.57

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门:重庆市丰都县应急管理局





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门:重庆市丰都县应急管理局


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

公开部门:重庆市丰都县应急管理局



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

118.12

(一)支出合计

20.37

20.37

(一)行政单位

118.12

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

11.89

11.89

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

7

(2)公务用车运行维护费

11.89

11.89

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

8.47

8.47

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

8.47

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

7

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

101

(一)政府采购支出合计

198.92

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

198.92

6.国内公务接待人次(人)

921

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

198.92

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

135.85

二、会议费

4.62



三、培训费

4.65



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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