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[ 索引号 ] 11500230MB16313731/2024-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县医疗保障局
[ 成文日期 ] 2024-09-25 [ 发布日期 ] 2024-09-25
[ 索引号 ] 11500230MB16313731/2024-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县医疗保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-25
[ 发布日期 ] 2024-09-25

丰都县医疗保障事务中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

宗旨:提供医疗保障经办服务,促进医疗保障事业发展。

主要职责任务:承担医疗保障相关事务性、技术性等具体工作。

具体职责任务:

1. 贯彻执行医疗保障法律、法规和方针政策,指导基层医疗保险经办机构规范、有序开展医疗保障经办服务业务。

2. 承担医疗保险、生育保险、长期护理保险的参保登记、个人权益记录、待遇支付等工作。

3. 承担医疗保险、生育保险、长期护理保险、医疗救助基金的预算、决算,医疗保障费用审核、结算工作。

4. 承担医药机构医保服务协议具体事务工作。

5. 承担公务员医疗补助具体事务工作。

6. 承担困难群众医疗救助相关工作。

7. 承担医疗保障信息化建设、网络信息安全相关工作。

8. 承担指导大额、大病医疗保险业务经办工作。

9. 承担县医疗保障局交办的其他工作任务。

以上具体职责任务均属基本公益服务。

(二)机构设置

根据上述职责,丰都县医疗保障事务中心设下列8个内设机构。

1.综合科。负责中心日常运转、综合协调工作,承担文电、档案、保密、会务、信访、政府采购、国有资产管理、后勤保障等工作;承担党建、机构编制、人事、应急管理、安全、党风廉政、政务公开等工作;联系工会、共青团、妇联等群团工作;参与辖区内医疗保险协议服务机构定点资格认定;承担指导协议定点医药机构执行相关政策、服务协议的具体事务工作;负责医保业务档案管理相关工作。

2.基金财务科。负责医疗保障基金的年度预决算;负责医疗保障基金核算与账务处理;负责医疗保障基金上解下拨的协调、调度与拨付;负责医疗保障基金收支管理、汇总、报送等工作;承担中心财务管理相关工作;参与调查核实定点医药机构和参保人员违规违纪行为、举报投诉相关工作;协助相关部门处理骗取医保基金举报投诉案件;负责内部控制、内部审计和稽核等工作;参与监督定点医药机构药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准执行情况。

3.参保科。负责医疗保险、生育保险、长期护理保险的参保登记、征缴计划各项业务经办;负责参保人员医保缴费年限认定;负责参保单位人员年度工资总额申报及缴费基数核定;负责公务员医疗补助资金征缴;负责办理跨医保关系统筹范围转移接续;负责指导基层医疗保险经办机构业务经办等工作。

4.职工审核结算科。参与医疗保险基金支付方式改革;负责定点医药机构职工医疗保险费用的审核结算;负责生育保险待遇、职工长期护理保险、公务员医疗补助、离休干部医疗等费用审核结算相关工作;负责职工医保基金运行情况统计分析和动态监测;负责指导职工大额医疗保险业务经办工作;协助做好二等乙级伤残军人支付审核工作。

5.居民审核结算科。参与医疗保险基金支付方式改革;负责定点医药机构城乡居民医疗保险费用的审核结算;负责城乡居民长期护理保险费用审核结算相关工作;负责城乡居民医保基金运行情况统计分析和动态监测;负责指导城乡居民大病医疗保险业务经办工作。

6.特病和异地就医科。承担医疗保险参保人员特殊疾病的申报、鉴定相关工作;负责指导定点医疗机构特殊疾病管理;负责特殊疾病人员定点医疗机构认定相关事务工作;负责特殊疾病待遇资格审核具体事务工作;负责医疗保险异地就医管理的具体事务工作。

7.医疗救助科。负责医疗救助费用审核结算的具体事务工作;负责医疗救助信息动态管理及指定医疗救助对象资格确认的具体事务工作;协助承担医疗保障扶贫等工作。

8.网络信息科。负责医疗保障信息化建设、网络信息安全相关工作;负责医保信息系统权限管理及日常维护工作;负责指导定点医药机构信息化建设等工作。

9. 医药采购服务科。负责执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准,执行医保目录准入谈判相关规则;负责执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策;负责医药价格信息监测等事务工作。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计446.18万元,支出总计446.18万元。收支较上年决算数增加446.18万元,增长100.00%,主要原因是本单位自2023年起独立记账、核算。

2.收入情况。2023年度收入合计446.18万元,较上年决算数增加446.18万元,增长100.00%,主要原因是.本单位自2023年起独立记账、核算。其中:财政拨款收入446.18万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计446.18万元,较上年决算数增加446.18万元,增长100.00%,主要原因是本单位自2023年起独立记账、核算。其中:基本支出446.18万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,与上年持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计446.18万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加446.18万元,增长100.00%。主要原因是本单位自2023年起独立记账、核算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入446.18万元,较上年决算数增加446.18万元,增长100.00%。主要原因是本单位自2023年起独立记账、核算。较年初预算数减少19.58万元,下降4.20%。主要原因是县财政局年中追减公用经费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出446.18万元,较上年决算数增加446.18万元,增长100.00%。主要原因是本单位自2023年起独立记账、核算。较年初预算数减少19.58万元,下降4.20%。主要原因是县财政局年中追减公用经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年持平。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出57.31万元,占12.84%,较年初预算数无增减。

2)卫生健康支出365.84万元,占81.99%,较年初预算数减少6.93万元,下降1.86%,主要原因是县财政局年中追减公用经费。

3住房保障支出23.03万元,占5.16%,较年初预算数减少9.65万元,下降29.53%,主要原因是年中追减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出446.18万元。其中:人员经费378.96万元,较上年决算数增加378.96万元,增长100.00%,主要原因是本单位自2023年起独立记账、核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费67.22万元,较上年决算数增加67.22万元,增长100.00%,主要原因是本单位自2023年起独立记账、核算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、手续费、其他商品服务支出等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计0.35万元,较年初预算数减少4.65万元,下降93.00%,主要原因是接待费降低,公务车运行费用在局机关列支。较上年支出数增加0.35万元,增长100.00%,主要原因是本单位自2023年起独立核算、记账。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国(境)费用,与年初预算数和上年决算数持平。

2023年度本单位未发生公务车购置费用,与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100.00%,主要原因是公务车运行费用在局机关列支。较上年支出数无增减。

公务接待费0.35万元,主要用于接待飞行检查和市局调研。费用支出较年初预算数减少1.65万元,下降82.50%,主要原因是实际接待费较预估接待人次、费用减少。较上年支出数增加0.35万元,增长100.00%,主要原因是本单位自2023年起独立核算、记账。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次38人,其中:国内外事接待2批次,38人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费92.37元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.12万元,较上年决算数增加0.12万元,增长100.00%,主要原因是本单位自2023年起独立核算、记账。本年度培训费支出0.00万元,与上年持平。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出67.22万元,机关运行经费主要用于开支公务车运行、其他交通费、办公费、水电费、物管费、邮电费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数增加67.22万元,增长100.00%,主要原因是本单位自2023年起独立核算、记账。

(三)国有资产占用情况说明

因医保局与医保中心两块牌子一套人员,在2023年以前两个单位合并会计核算,资产均计入医保局,我单位资产未纳入部门决算报表。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

涉及项目资金0.00万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入”“事业收入”“经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(三)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

李云淑023-81858113


收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市丰都县医疗保障事务中心


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

446.18

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

57.31



九、卫生健康支出

365.84



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

23.03



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

446.18

本年支出合计

446.18

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余


年末结转和结余


总计

446.18

总计

446.18

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市丰都县医疗保障事务中心







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

446.18

446.18







208

社会保障和就业支出

57.31

57.31







20805

行政事业单位养老支出

57.31

57.31







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.21

38.21







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.10

19.10







210

卫生健康支出

365.84

365.84







21011

行政事业单位医疗

19.60

19.60







2101101

行政单位医疗

12.49

12.49







2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.11

7.11







21015

医疗保障管理事务

346.24

346.24







2101501

行政运行

346.24

346.24







221

住房保障支出

23.03

23.03







22102

住房改革支出

23.03

23.03







2210201

住房公积金

23.03

23.03







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县医疗保障事务中心





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

446.18

446.18





208

社会保障和就业支出

57.31

57.31





20805

行政事业单位养老支出

57.31

57.31





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.21

38.21





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.10

19.10





210

卫生健康支出

365.84

365.84





21011

行政事业单位医疗

19.60

19.60





2101101

行政单位医疗

12.49

12.49





2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.11

7.11





21015

医疗保障管理事务

346.24

346.24





2101501

行政运行

346.24

346.24





221

住房保障支出

23.03

23.03





22102

住房改革支出

23.03

23.03





2210201

住房公积金

23.03

23.03





备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市丰都县医疗保障事务中心




公开04表




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

446.18

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

57.31

57.31





九、卫生健康支出

365.84

365.84





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

23.03

23.03





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

446.18

本年支出合计

446.18

446.18



年初财政拨款结转和结余


年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款







政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

446.18

总计

446.18

446.18



备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县医疗保障事务中心


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

446.18

446.18


208

社会保障和就业支出

57.31

57.31


20805

行政事业单位养老支出

57.31

57.31


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.21

38.21


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

19.10

19.10


210

卫生健康支出

365.84

365.84


21011

行政事业单位医疗

19.60

19.60


2101101

行政单位医疗

12.49

12.49


2101199

其他行政事业单位医疗支出

7.11

7.11


21015

医疗保障管理事务

346.24

346.24


2101501

行政运行

346.24

346.24


221

住房保障支出

23.03

23.03


22102

住房改革支出

23.03

23.03


2210201

住房公积金

23.03

23.03


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县医疗保障事务中心





公开06表





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

378.96

302

商品和服务支出

65.39

310

资本性支出

1.83

30101

基本工资

69.37

30201

办公费

3.91

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

66.18

30202

印刷费


31002

办公设备购置

1.83

30103

奖金

117.37

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

15.78

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.07

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

41.62

30206

电费

2.37

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

19.10

30207

邮电费

8.40

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

12.82

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

1.80

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

5.10

30211

差旅费


31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

23.03

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

8.60

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

0.12

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.35

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费


31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

27.31

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费


39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

21.06

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出


39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

378.96

公用经费合计

67.22

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县医疗保障事务中心





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计







备注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县医疗保障事务中心


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计











备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开单位: 重庆市丰都县医疗保障事务中心



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

67.22

(一)支出合计

0.35

0.35

(一)行政单位


1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

67.22

2.公务用车购置及运行维护费



五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)


(2)公务用车运行维护费



1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.35

0.35

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.35

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车


(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)


六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

2

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

38

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.12



三、培训费




备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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