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[ 索引号 ] 11500230MB16313731/2025-00031 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县医疗保障局
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230MB16313731/2025-00031
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县医疗保障局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县医疗保障局2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规章、规划和标准。拟订本县相关规划、政策措施、标准并组织实施。

2.贯彻执行重庆市医疗保障基金监督管理办法,承担医疗保障基金安全防控监管责任,推进医疗保障基金支付方式改革。

3.贯彻执行重庆市医疗保障筹资和待遇政策;贯彻推进重庆市长期护理保险制度。

4.贯彻实施药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准,建立动态调整机制。贯彻执行医保目录准入地方谈判规则。

5.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。负责县管政府定价的医保相关医疗服务价格合理确定和动态调整工作。监督管理药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准执行。贯彻执行重庆市药品、医用耗材的招标采购政策。

6.负责组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

7.负责医疗保障经办管理,公共服务体系和信息化建设。负责落实异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。

8.负责局机关和所属单位的安全监管、信访稳定和医疗保障扶贫工作。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

10.职能转变。丰都县医疗保障局要认真落实城乡居民基本医疗保险和大病保险相关制度,推进落实覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药三医联动改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与有关部门的职责分工。丰都县医疗保障局要建立与丰都县发展和改革委员会、丰都县卫生健康委员会、丰都县市场监督管理局、丰都县税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置

丰都县医疗保障局设下列3个内设机构:

1.办公室。负责机关日常运转,承担党群、安全、保密、信访、人事编制、机要、信息、宣传、档案、政务公开、议提案办理、后勤保障等工作。推进医疗保障信息化建设,承担医疗保障统计,机关和所属单位财政预决算、财务、内部审计,医疗保障基金的管理、支付、会计核算工作。

2.医药服务管理科。负责医疗保障参保筹资和待遇、医疗救助、大病保险和各项补充保险的管理工作。负责长期护理保险的管理工作。负责县管政府定价的医保相关医疗服务价格合理确定和动态调整工作。负责医保目录的贯彻实施和管理工作。负责医疗保障关系转移接续管理工作。负责本县定点医药机构、异地就医、医疗保障支付方式改革的管理工作。负责贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。负责医疗保障扶贫工作。

3.综合监管科。拟订全县医疗保障事业发展规划并组织实施。贯彻落实医疗保障基金监督管理办法,负责医疗保障基金的监督管理工作,建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度。负责监督管理药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准执行。负责监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。负责医疗保障政策法规宣传及本单位行政执法监督、行政应诉等法律事务工作。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6523.03万元。收、支与2023年度相比,减少876.46万元,下降11.8%,主要原因是公务员医疗费、离休人员医疗费、医疗救助项目支出较上年减少。

1.收入情况。2024年度收入合计6491.75万元,与2023年度相比,减少722.44万元,下降10.0%,主要原因是公务员医疗费、离休人员医疗费、医疗救助项目收入较上年减少。其中:财政拨款收入6491.75万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余31.28万元。

2.支出情况。2024年度支出合计6523.03万元,与2023年度相比,减少845.17万元,下降11.5%,主要原因是公务员医疗费、离休人员医疗费、医疗救助项目支出较上年减少。其中:基本支出674.94万元,占10.4%;项目支出5848.09万元,占89.7%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少31.28万元,下降100.0%,主要原因是本年度使用结余资金支付公益性岗位人员工资及五险。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6523.03万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少876.46万元,下降11.8%。主要原因是公务员医疗费、离休人员医疗费、医疗救助项目支出较上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6491.75万元,与2023年度相比,减少722.44万元,下降10.0%。主要原因是公务员医疗费、离休人员医疗费、医疗救助项目收入较上年减少。较年初预算数减少153.02万元,下降2.3%。主要原因是公务员医疗费、离休人员医疗费、医疗救助项目收入较上年减少。此外,年初财政拨款结转和结余31.28万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6523.03万元,与2023年度相比,减少845.17万元,下降11.5%。主要原因是公务员医疗费、离休人员医疗费、医疗救助项目支出较上年减少。较年初预算数减少121.74万元,下降1.8%。主要原因是公务员医疗费、离休人员医疗费、医疗救助项目支出较上年减少。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)社会保障和就业支出85.35万元,占1.3%,较年初预算数增加4.07万元,增长5.0%,主要原因是本年度新招录两名参公人员,年中向县财政局追加人员经费。

2)卫生健康支出6395.74万元,占98.1%,较年初预算数减少125.76万元,下降1.9%,主要原因是医疗救助项目支出较上年减少。

3住房保障支出41.94万元,占0.6%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.1%,主要原因是年中县财政局追减。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少31.28万元,下降100.0%,主要原因是本年度使用结余资金支付公益性岗位人员工资及五险。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出674.94万元。其中:人员经费561.58万元,与2023年度相比,增加20.59万元,增长3.8%,主要原因是2024年本部门新招录两名参公人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费113.35万元,与2023年度相比,增加43.39万元,增长62.0%,主要原因是2024年本部门新招录两名参公人员。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计3.10万元,较年初预算数减少2.60万元,下降45.6%,主要原因是2024年本部门发生公务用车运行维护费和公务接待费,实际接待费较预估接待人次、费用减少。较上年支出数增加1.75万元,增长129.6%,主要原因是本部门今年飞行检查、交叉检查、下乡检查医疗机构、督导参保等专项整治行动较多,导致公务用车运行维护费较上年支出数增加。

(二)三公经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务用车运行维护费2.70万元,主要用于公务用车油费、维修费、过路过桥费、保险费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.70万元,增长170.0%,主要原因是本部门今年飞行检查、交叉检查、下乡检查医疗机构、督导参保等专项整治行动较多

公务接待费0.40万元,主要用于接待国家及市医保局调研。费用支出较年初预算数减少2.60万元,下降86.7%,主要原因是实际接待费较预估接待人次、费用减少。较上年支出数增加0.05万元,增长14.3%,主要原因是本年度接待人数较上年度增多。

(三)三公经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待1批次44人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费90.82元,车均购置费0万元,车均维护费2.70万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.45万元,与2023年度相比,增加0.25万元,增长20.8%,主要原因是医保政策改革,召开会议次数增多。本年度培训费支出7.15万元,与2023年度相比,增加6.72万元,增长1562.8%,主要原因是医保政策改革,召开培训次数增多。本年度差旅费支出25.78万元,2023年度相比,增加7.92万元,增长44.3%,主要原因是本部门今年飞行检查、交叉检查、下乡检查医疗机构、督导参保等专项整治行动较多。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出113.35万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年支出数增加43.39万元,增长62.0%,主要原因是医保基金监管力度进一步加大,参保筹资宣传形式更加多样化。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.50万元,其中:政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额0.50万元,占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购打印纸。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金5848.09万元。部门绩效自评表见附件。

(二)部门绩效评价情况

我部门对七类人群参保财政资助开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10.18万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题;对农村监测对象一事一议特殊医疗救助开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金96.15万元,评价等次为优,未发现问题;对医保局临聘人员费用开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金10.8万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题;对单双解市级参保配套资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金17万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题;对单双解人员参保配套资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金17万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题等;对医疗救助财政配套资金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金259.35万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题;对离休人员医疗费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金37.16万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题;对医疗服务与保障能力提升开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金253.82万元,评价得分99.64分,评价等次为优,未发现问题;对医疗救助(市级)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1993万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题;对市级社会保障转移支付开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金23.64万元,评价得分94.73分,评价等次为优,未发现问题;对城乡居民基本医疗保险工作费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金29万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题;对公务员医疗开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1991万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题;对医疗救助(中央)开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1110万元,评价得分100分,评价等次为优,未发现问题。

(三)财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

部门决算公开信息反馈和联系方式:

李云淑023-81858113

收入支出决算总表




公开01

部门:丰都县医疗保障局


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,491.75

一、一般公共服务支出


二、政府性基金预算财政拨款收入


二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出


八、其他收入


八、社会保障和就业支出

85.35



九、卫生健康支出

6,395.74



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出




十二、农林水支出




十三、交通运输支出




十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

41.94



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出




二十三、其他支出




二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,491.75

本年支出合计

6,523.03

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

31.28

年末结转和结余


总计

6,523.03

总计

6,523.03

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:丰都县医疗保障局







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,491.75

6,491.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

85.35

85.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

85.35

85.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.08

51.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.54

25.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6,364.46

6,364.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,066.19

2,066.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

64.48

64.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1,991.00

1,991.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

3,502.67

3,502.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

3,362.35

3,362.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

其他医疗救助支出

140.32

140.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

795.60

795.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

478.33

478.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

253.82

253.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

63.44

63.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.94

41.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.94

41.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

41.94

41.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

部门丰都县医疗保障局





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

6,523.03

674.94

5,848.09

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

85.35

85.35

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

85.35

85.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.08

51.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.54

25.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

6,395.74

547.65

5,848.09

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,066.19

38.03

2,028.16

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

64.48

27.33

37.16

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

1,991.00

0.00

1,991.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

医疗救助

3,502.67

0.00

3,502.67

0.00

0.00

0.00

2101301

城乡医疗救助

3,362.35

0.00

3,362.35

0.00

0.00

0.00

2101399

其他医疗救助支出

140.32

0.00

140.32

0.00

0.00

0.00

21015

医疗保障管理事务

826.88

509.62

317.26

0.00

0.00

0.00

2101501

行政运行

509.62

509.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2101505

医疗保障政策管理

253.82

0.00

253.82

0.00

0.00

0.00

2101506

医疗保障经办事务

63.44

0.00

63.44

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

41.94

41.94

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

41.94

41.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

41.94

41.94

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门丰都县医疗保障局




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,491.75

一、一般公共服务支出





二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出







八、社会保障和就业支出

85.35

85.35





九、卫生健康支出

6,395.74

6,395.74





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出







十二、农林水支出







十三、交通运输支出







十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

41.94

41.94





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出







二十三、其他支出







二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,491.75

本年支出合计

6,523.03

6,523.03



年初财政拨款结转和结余

31.28

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

31.28






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

6,523.03

总计

6,523.03

6,523.03



备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门丰都县医疗保障局


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

6,523.03

674.94

5,848.09

208

社会保障和就业支出

85.35

85.35

0.00

20805

行政事业单位养老支出

85.35

85.35

0.00

2080501

行政单位离退休

8.73

8.73

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.08

51.08

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

25.54

25.54

0.00

210

卫生健康支出

6,395.74

547.65

5,848.09

21011

行政事业单位医疗

2,066.19

38.03

2,028.16

2101101

行政单位医疗

64.48

27.33

37.16

2101103

公务员医疗补助

1,991.00

0.00

1,991.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

10.71

10.71

0.00

21013

医疗救助

3,502.67

0.00

3,502.67

2101301

城乡医疗救助

3,362.35

0.00

3,362.35

2101399

其他医疗救助支出

140.32

0.00

140.32

21015

医疗保障管理事务

826.88

509.62

317.26

2101501

行政运行

509.62

509.62

0.00

2101505

医疗保障政策管理

253.82

0.00

253.82

2101506

医疗保障经办事务

63.44

0.00

63.44

221

住房保障支出

41.94

41.94

0.00

22102

住房改革支出

41.94

41.94

0.00

2210201

住房公积金

41.94

41.94

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门丰都县医疗保障局




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

552.05

302

商品和服务支出

113.35

310

资本性支出


30101

基本工资

130.68

30201

办公费

7.21

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

86.19

30202

印刷费


31002

办公设备购置


30103

奖金

155.44

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

19.23

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资


30205

水费

0.09

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

51.08

30206

电费

2.53

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

25.54

30207

邮电费

7.94

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

27.13

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

5.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.26

30211

差旅费

5.86

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

41.97

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.54

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

9.53

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

1.08

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.40

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

8.73

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

24.43

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

33.10

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

2.70

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

21.52

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

1.51

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

561.58

公用经费合计

113.35

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门丰都县医疗保障局





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门丰都县医疗保障局


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09

部门丰都县医疗保障局



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

113.35

(一)支出合计

3.10

3.10

(一)行政单位

40.13

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位

73.22

2.公务用车购置及运行维护费

2.70

2.70

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

1

(2)公务用车运行维护费

2.70

2.70

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

0.40

0.40

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

0.40

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

1

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

1

(一)政府采购支出合计

0.50

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

0.50

6.国内公务接待人次(人)

44

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

0.50

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

0.50

二、会议费

1.45



三、培训费

7.15



四、差旅费

25.78



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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