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[ 索引号 ] 115002300086898343/2025-00171 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县住房和城乡建设委员会
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 115002300086898343/2025-00171
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县住房和城乡建设委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县住房和城乡建设委员会 2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

丰都县住房和城乡建设委员会主要职能职责为:1.负责推进住房和城乡建设事业改革发展。2.负责房地产行业的监督管理。3.负责住房和城乡建设、城市管理财政性资金的监督管理。4.负责建筑行业的监督管理。5.负责住房保障工作。6.统筹推进城市基础设施建设工作。7.负责城市管理和运维工作。8.负责统筹推进城市更新工作。9.统筹城市人居环境改善工作。10.负责城市供水节水、城镇排水与污水处理的监督管理。11.指导村镇建设及管理工作。12.负责智慧城市和绿色发展工作。13.负责建设工程消防设计审查验收相关工作。14.负责住房和城乡建设、城市管理领域行政执法,具体交由丰都县城市管理综合行政执法支队负责。15.负责住房和城乡建设、城市管理行业的业务指导和管理,开展住房和城乡建设、城市管理行业人员培训。16.负责机关、所属单位和行业社会组织的党建、安全监管、应急管理、应对处置、信访稳定、数字化和智慧化建设、乡村振兴工作。17.完成县委、县政府交办的其他任务。18.与市住房城乡建委、市城市管理局的工作衔接职责分工。
(二)机构设置

丰都县住房和城乡建设委员会内设13个职能科室:即办公室(计划财务科)、质量安全科、执法监管科(信访法规科)、智慧城管科(规划设计科)、建筑业管理科(行政审批服务科)、给排水管理科、城市建设科、村镇建设科、房地产管理科、住房管理科(物业管理科)、市政管理科、园林绿化管理科、市容环卫管理科。共3个直属单位,分别是丰都县住房和城乡建设委员会(本级)、丰都县住房保障事务中心、丰都县建设工程质量安全服务中心。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为27535.88万元。收、支与2023年度相比,减少2664.35万元,下降8.8%,主要原因是本年度减少丰都县北岸城区棚户区改造项目、28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。

1.收入情况。2024年度收入合计27497.79万元,与2023年度相比,减少1697.98万元,下降5.8%,主要原因是本年度减少丰都县北岸城区棚户区改造项目、28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。

其中:财政拨款收入27497.79万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余38.09万元。

2.支出情况。2024年度支出合计27532.68万元,与2023年度相比,减少2664.35万元,下降8.8%,主要原因是本年度减少丰都县北岸城区棚户区改造项目、28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。

其中:基本支出1762.92万元,占6.4%;项目支出25769.77万元,占93.6%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余3.20万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为27535.88万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少2664.35万元,下降8.8%。主要原因是本年度减少丰都县北岸城区棚户区改造项目、28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入27136.97万元,与2023年度相比,增加12154.55万元,增长81.1%。主要原因是本年度新增老旧小区改造、县城排水设施整治、燃气管道更新等一般公共预算项目。较年初预算数减少10993.21万元,下降28.8%。主要原因是老旧小区改造、县城排水设施整治、燃气管道更新等项目本年度进度较慢,资金支付率较低。此外,年初财政拨款结转和结余38.09万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出27171.86万元,与2023年度相比,增加11192.18万元,增长70.0%。主要原因是本年度新增老旧小区改造、县城排水设施整治、燃气管道更新等一般公共预算项目。较年初预算数减少10958.32万元,下降28.7%。主要原因是老旧小区改造、县城排水设施整治、燃气管道更新等项目本年度进度较慢,资金支付率较低。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1一般公共服务支出13.00万元,占0.1%,较年初预算数增加13.00万元,增长100.0%,主要原因是本年度新增PPP项目存量资产经营权评估项目支出。

2社会保障和就业支出361.32万元,占1.3%,较年初预算数增加90.40万元,增长33.4%,主要原因是本年度机构改革,城管局合并至住建委,人员增加。

3卫生健康支出87.94万元,占0.3%,较年初预算数增加1.15万元,增长1.3%,主要原因是本年度机构改革,城管局合并至住建委,人员增加。

4节能环保支出3452.17万元,占12.7%,较年初预算数减少5593.58万元,下降61.8%,主要原因是年中预算调整减少28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。

5城乡社区支出6286.08万元,占23.1%,较年初预算数增加5040.45万元,增长404.7%,主要原因是年中预算增加县城排水设施整治、碧桂园电力接驳、高铁新区综合交通及广场枢纽建设项目(一期)等项目

6农林水支出480.24万元,占1.8%,较年初预算数增加397.19万元,增长478.3%,主要原因是本年度新增栗子乡美丽宜居示范乡镇建设项目。

7住房保障支出16491.12万元,占60.7%,较年初预算数减少10906.94万元,下降39.8%,主要原因是老旧小区改造、燃气管道更新等项目未达到支付条件,调整了全年预算。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余3.20万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1762.92万元。

其中:

人员经费1537.77万元,与2023年度相比,减少276.27万元,下降15.2%,主要原因是2023年清算补发津贴补贴(超额绩效),本年度无此项。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

公用经费225.15万元,与2023年度相比,增加6.19万元,增长2.8%,主要原因是本年度机构改革,城管局合并至本单位,人员增加,公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、委托业务费、水电物业费、差旅费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入360.82万元,与2023年度相比,减少6952.53万元,下降95.1%,主要原因是本年度减少丰都县北岸城区棚户区改造项目、28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。本年支出360.82万元,与2023年度相比,减少6956.53万元,下降95.1%,主要原因是本年度减少丰都县北岸城区棚户区改造项目、28座乡镇污水处理厂运营经费、PPP项目可用性付费等项目预算。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计9.84万元,较年初预算数减少3.26万元,下降24.9%,主要原因是我单位严格执行“过紧日子”政策,减少“三公”经费开支。较上年支出数减少6.21万元,下降38.7%,主要原因是我部门严格执行“过紧日子”政策,减少“三公”经费开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比,无增减。

公务用车运行维护费4.65万元,主要用于住房保障工作公务车辆保险费、维修费、保养费等。费用支出较年初预算数减少0.75万元,下降13.9%,主要原因是我单位严格执行“过紧日子”政策,减少“三公”经费开支。较上年支出数减少4.22万元,下降47.6%,主要原因是我部门严格执行“过紧日子”政策,减少“三公”经费开支。

公务接待费5.19万元,主要用于接待住房和城市建设工作等。费用支出较年初预算数减少2.51万元,下降32.6%,主要原因是我单位严格执行“过紧日子”政策,减少“三公”经费开支。较上年支出数减少1.99万元,下降27.7%,主要原因是我部门严格执行“过紧日子”政策,减少“三公”经费开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待85批次382人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费135.84元,车均购置费0万元,车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少12.19万元,下降100.0%,因本年度公用经费紧张原因,未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出9.91万元,与2023年度相比,增加3.17万元,增长47.0%,主要原因是本年度新增公务员初任培训、青苗班、青干班培训等。本年度差旅费支出11.39万元,2023年度相比,减少20.42万元,下降64.2%,主要原因是我部门严格执行“过紧日子”政策,规范差旅报销。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出135.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.64万元、水电费5.99万元、邮电费13.31万元,差旅费5.4万元,公务接待费4.9万元、劳务费60.1万元、其他交通费23.3万元、固定资产购置6.06万元。机关运行经费较上年支出数增加73.06万元,增长116.4%,主要原因是本年度机构改革,城管局合并至本部门,人员增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额13797.00万元,其中:政府采购货物支出786.56万元、政府采购工程支出13010.44万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11438.85元,占政府采购支出总额的82.9%,其中:授予小微企业合同金额10199.15万元,占政府采购支出总额的73.9 %。主要用于采购8个货物采购项目和8个工程采购项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和101个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金25110.22万元。


部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表


项目名称:

丰都县住房和城乡建设委员会整体监控

项目编码:

50023000024P000054

自评总分:

84.15



项目主管部门:

604-丰都县住房和城乡建设委员会

财政归口处室:

006-经建科

部门联系人:

蔡光鸿

联系电话:

15025655479

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额


384,538,940.70

930,997,318.26

293,589,294.27




其中:财政拨款


384,538,940.70

930,997,318.26

293,589,294.27

31.53

10.00

3.15

一般公共预算


384,538,940.70

930,997,318.26

289,981,055.27

38.85



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

监督执行村镇建设政策。指导小城镇建设、村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危旧房改造工作以及住房和城乡建设扶贫工作等。;贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。指导乡镇(街道)建设工程消防设计、消防设施建设维护管理。;负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。指导新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。贯彻执行地方建设工程造价定额,负责建设工程造价信息发布。;监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评与标识管理。推进绿色建筑和建筑节能发展。;拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设计划并组织实施,负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施重点项目建设。负责历史文化名城(镇、村)和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。负责城市轨道交通建设管理。负责统筹推进城市提升工作。;负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。;牵头推进和实施住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责直管公房改革和管理。指导全县公有房屋改革和管理。贯彻执行住房公积金缴存、使用和管理制度。负责住房公积金的监督管理和保障性住房的经营管理。;拟订并实施城市人防工程建设规划、计划。监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作。指导监督城市建设开发利用地下空间贯彻人民防空要求执行情况。参与地下空间建设和开发项目规划工作。承担人民防空警报网建设和管理的职责,拟订并定期修订防空袭方案及实施计划。承担防空防灾一体化建设、人防宣传教育和培训等工作。;拟订城镇排水与污水处理设施建设年度计划并监督实施,贯彻执行相关政策、标准。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。;贯彻执行房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

监督执行村镇建设政策。指导小城镇建设、村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危旧房改造工作以及住房和城乡建设扶贫工作等。;贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。指导乡镇(街道)建设工程消防设计、消防设施建设维护管理。;负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。指导新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。贯彻执行地方建设工程造价定额,负责建设工程造价信息发布。;监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评与标识管理。推进绿色建筑和建筑节能发展。;拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设计划并组织实施,负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施重点项目建设。负责历史文化名城(镇、村)和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。负责城市轨道交通建设管理。负责统筹推进城市提升工作。;负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。;牵头推进和实施住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责直管公房改革和管理。指导全县公有房屋改革和管理。贯彻执行住房公积金缴存、使用和管理制度。负责住房公积金的监督管理和保障性住房的经营管理。;拟订并实施城市人防工程建设规划、计划。监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作。指导监督城市建设开发利用地下空间贯彻人民防空要求执行情况。参与地下空间建设和开发项目规划工作。承担人民防空警报网建设和管理的职责,拟订并定期修订防空袭方案及实施计划。承担防空防灾一体化建设、人防宣传教育和培训等工作。;拟订城镇排水与污水处理设施建设年度计划并监督实施,贯彻执行相关政策、标准。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。;贯彻执行房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

监督执行村镇建设政策。指导小城镇建设、村镇建设管理工作,组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和危旧房改造工作以及住房和城乡建设扶贫工作等。;贯彻执行建设工程消防设计审查验收政策。指导乡镇(街道)建设工程消防设计、消防设施建设维护管理。;负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理,负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置。负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。指导新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。贯彻执行地方建设工程造价定额,负责建设工程造价信息发布。;监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评与标识管理。推进绿色建筑和建筑节能发展。;拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设计划并组织实施,负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施重点项目建设。负责历史文化名城(镇、村)和传统风貌区的保护建设管理工作。指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。负责城市轨道交通建设管理。负责统筹推进城市提升工作。;负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。;牵头推进和实施住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。负责直管公房改革和管理。指导全县公有房屋改革和管理。贯彻执行住房公积金缴存、使用和管理制度。负责住房公积金的监督管理和保障性住房的经营管理。;拟订并实施城市人防工程建设规划、计划。监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作。承担地下空间建设兼顾人民防空功能的综合协调工作。指导监督城市建设开发利用地下空间贯彻人民防空要求执行情况。参与地下空间建设和开发项目规划工作。承担人民防空警报网建设和管理的职责,拟订并定期修订防空袭方案及实施计划。承担防空防灾一体化建设、人防宣传教育和培训等工作。;拟订城镇排水与污水处理设施建设年度计划并监督实施,贯彻执行相关政策、标准。负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水(雨水、污水)管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。;贯彻执行房地产调控政策、行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。拟订房屋面积管理、交易管理的制度并监督执行。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

28座乡镇雨水管网长度

千米

222.341

222.341

0

100

10

10


涉及管网长度

公里

246.9

246.9

0

100

10

10


各站房数据有效性

%

90

90

0

100

15

15


污泥处置及时率

%

90

90

0

100

20

20


资金支付

万元

5803.25

29358.93

405.9

0

10

0

年度新增项目,资金支付增多

改善人居环境


定性

改善

1

0

100

20

20


居民满意度

%

90

90

0

100

15

15




2024年度项目支出绩效自评表见附件

(二)部门绩效评价情况

我部门2024年度未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局2024年度未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

蔡光鸿023-70702811



收入支出决算总表

公开01

部门:丰都县住房和城乡建设委员会

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

27,136.97

一、一般公共服务支出

13.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

360.82

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

361.32

九、卫生健康支出

87.94

十、节能环保支出

3,555.16

十一、城乡社区支出

6,543.90

十二、农林水支出

480.24

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16,491.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

27,497.79

本年支出合计

27,532.68

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

38.09

年末结转和结余

3.20

总计

27,535.88

总计

27,535.88

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:丰都县住房和城乡建设委员会

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

27,497.79

27,497.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

361.32

361.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

361.32

361.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

116.01

116.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

27.43

27.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.23

134.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

76.78

76.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

87.94

87.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

87.94

87.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.99

23.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

30.98

30.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.96

32.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,555.16

3,555.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3,452.17

3,452.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

2,226.63

2,226.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

843.00

843.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

382.54

382.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21198

超长期特别国债安排的支出

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119801

水污染综合治理

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,509.01

6,509.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,934.27

4,934.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

472.19

472.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

工程建设管理

412.64

412.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,049.43

4,049.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

49.35

49.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

49.35

49.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,267.57

1,267.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,267.57

1,267.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

180.00

180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21298

超长期特别国债安排的支出

62.83

62.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129801

城乡社区公共设施

62.83

62.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

480.24

480.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

480.24

480.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

480.24

480.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16,491.12

16,491.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

16,410.82

16,410.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

487.39

487.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

234.15

234.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

217.04

217.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

3,012.35

3,012.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

82.00

82.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

12,377.89

12,377.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:丰都县住房和城乡建设委员会

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

27,532.68

1,762.92

25,769.77

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

13.00

0.00

13.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

361.32

361.32

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

361.32

361.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

116.01

116.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

27.43

27.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.23

134.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

76.78

76.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

6.86

6.86

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

87.94

87.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

87.94

87.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.99

23.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

30.98

30.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.96

32.96

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,555.16

0.00

3,555.16

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

3,452.17

0.00

3,452.17

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

2,226.63

0.00

2,226.63

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

843.00

0.00

843.00

0.00

0.00

0.00

2110399

其他污染防治支出

382.54

0.00

382.54

0.00

0.00

0.00

21198

超长期特别国债安排的支出

103.00

0.00

103.00

0.00

0.00

0.00

2119801

水污染综合治理

103.00

0.00

103.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

6,543.90

1,233.36

5,310.55

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

4,969.16

1,233.36

3,735.80

0.00

0.00

0.00

2120101

行政运行

472.19

472.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2120106

工程建设管理

413.98

396.03

17.96

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,082.98

365.14

3,717.84

0.00

0.00

0.00

21202

城乡社区规划与管理

49.35

0.00

49.35

0.00

0.00

0.00

2120201

城乡社区规划与管理

49.35

0.00

49.35

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

1,267.57

0.00

1,267.57

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,267.57

0.00

1,267.57

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

180.00

0.00

180.00

0.00

0.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

21298

超长期特别国债安排的支出

62.83

0.00

62.83

0.00

0.00

0.00

2129801

城乡社区公共设施

62.83

0.00

62.83

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

480.24

0.00

480.24

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

480.24

0.00

480.24

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

480.24

0.00

480.24

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16,491.12

80.31

16,410.82

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

16,410.82

0.00

16,410.82

0.00

0.00

0.00

2210101

廉租住房

487.39

0.00

487.39

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

234.15

0.00

234.15

0.00

0.00

0.00

2210107

保障性住房租金补贴

217.04

0.00

217.04

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

3,012.35

0.00

3,012.35

0.00

0.00

0.00

2210110

保障性租赁住房

82.00

0.00

82.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

12,377.89

0.00

12,377.89

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

80.31

80.31

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:丰都县住房和城乡建设委员会

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

27,136.97

一、一般公共服务支出

13.00

13.00

二、政府性基金预算财政拨款

360.82

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

361.32

361.32

九、卫生健康支出

87.94

87.94

十、节能环保支出

3,555.16

3,452.17

103.00

十一、城乡社区支出

6,543.90

6,286.08

257.83

十二、农林水支出

480.24

480.24

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

16,491.12

16,491.12

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

27,497.79

本年支出合计

27,532.68

27,171.86

360.82

年初财政拨款结转和结余

38.09

年末财政拨款结转和结余

3.20

3.20

一般公共预算财政拨款

38.09

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

27,535.88

总计

27,535.88

27,175.06

360.82

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县住房和城乡建设委员会

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

27,171.86

1,762.92

25,408.94

201

一般公共服务支出

13.00

0.00

13.00

20104

发展与改革事务

13.00

0.00

13.00

2010499

其他发展与改革事务支出

13.00

0.00

13.00

208

社会保障和就业支出

361.32

361.32

0.00

20805

行政事业单位养老支出

361.32

361.32

0.00

2080501

行政单位离退休

116.01

116.01

0.00

2080502

事业单位离退休

27.43

27.43

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.23

134.23

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

76.78

76.78

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

6.86

6.86

0.00

210

卫生健康支出

87.94

87.94

0.00

21011

行政事业单位医疗

87.94

87.94

0.00

2101101

行政单位医疗

23.99

23.99

0.00

2101102

事业单位医疗

30.98

30.98

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

32.96

32.96

0.00

211

节能环保支出

3,452.17

0.00

3,452.17

21103

污染防治

3,452.17

0.00

3,452.17

2110302

水体

2,226.63

0.00

2,226.63

2110304

固体废弃物与化学品

843.00

0.00

843.00

2110399

其他污染防治支出

382.54

0.00

382.54

212

城乡社区支出

6,286.08

1,233.36

5,052.72

21201

城乡社区管理事务

4,969.16

1,233.36

3,735.80

2120101

行政运行

472.19

472.19

0.00

2120106

工程建设管理

413.98

396.03

17.96

2120199

其他城乡社区管理事务支出

4,082.98

365.14

3,717.84

21202

城乡社区规划与管理

49.35

0.00

49.35

2120201

城乡社区规划与管理

49.35

0.00

49.35

21203

城乡社区公共设施

1,267.57

0.00

1,267.57

2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,267.57

0.00

1,267.57

213

农林水支出

480.24

0.00

480.24

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

480.24

0.00

480.24

2130504

农村基础设施建设

480.24

0.00

480.24

221

住房保障支出

16,491.12

80.31

16,410.82

22101

保障性安居工程支出

16,410.82

0.00

16,410.82

2210101

廉租住房

487.39

0.00

487.39

2210105

农村危房改造

234.15

0.00

234.15

2210107

保障性住房租金补贴

217.04

0.00

217.04

2210108

老旧小区改造

3,012.35

0.00

3,012.35

2210110

保障性租赁住房

82.00

0.00

82.00

2210199

其他保障性安居工程支出

12,377.89

0.00

12,377.89

22102

住房改革支出

80.31

80.31

0.00

2210201

住房公积金

80.31

80.31

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:丰都县住房和城乡建设委员会

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,370.63

302

商品和服务支出

219.08

310

资本性支出

6.06

30101

基本工资

313.23

30201

办公费

17.79

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

79.73

30202

印刷费

0.61

31002

办公设备购置

6.06

30103

奖金

137.68

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

412.51

30205

水费

2.57

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

146.69

30206

电费

7.68

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

84.38

30207

邮电费

21.29

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

58.01

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

1.65

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

14.38

30211

差旅费

8.93

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

99.70

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

22.18

30213

维修(护)费

0.71

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

2.14

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

167.14

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

2.91

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

5.19

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

24.29

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

140.14

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

62.38

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

2.71

30227

委托业务费

0.75

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

33.91

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

4.03

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

4.65

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

23.30

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

5.47

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

15.28

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,537.77

公用经费合计

225.15

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:丰都县住房和城乡建设委员会

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

360.82

360.82

0.00

360.82

0.00

211

节能环保支出

0.00

103.00

103.00

0.00

103.00

0.00

21198

超长期特别国债安排的支出

0.00

103.00

103.00

0.00

103.00

0.00

2119801

水污染综合治理

0.00

103.00

103.00

0.00

103.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

257.83

257.83

0.00

257.83

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

180.00

180.00

0.00

180.00

0.00

21213

城市基础设施配套费安排的支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

21298

超长期特别国债安排的支出

0.00

62.83

62.83

0.00

62.83

0.00

2129801

城乡社区公共设施

0.00

62.83

62.83

0.00

62.83

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县住房和城乡建设委员会

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:丰都县住房和城乡建设委员会

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

135.83

(一)支出合计

9.84

9.84

(一)行政单位

135.83

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

4.65

4.65

六、资产信息

(1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2

(2)公务用车运行维护费

4.65

4.65

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

5.19

5.19

2.主要领导干部用车

(1)国内接待费

5.19

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

1

(2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

2

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

85

(一)政府采购支出合计

13,797.00

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

786.56

6.国内公务接待人次(人)

382

2.政府采购工程支出

13,010.44

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

11,438.85

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

10,199.15

二、会议费

三、培训费

9.91

四、差旅费

11.39

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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