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[ 索引号 ] 11500230008689623K/2025-00019 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县高家镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县高家镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县高家镇人民政府(本级) 2024年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

镇党委政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是:制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作;负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强 财政实力;抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚,进一步强化城镇管理和社区服务工作。

(二)机构设置

高家镇人民政府设置党政内设机5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业机5:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心和村镇建设服务中心。高家镇人民政府核定编制人数共116名,其中机关行政编制53名、机关后勤服务人员事业编制3名、事业编制59名。现有在职人员合计100人,其中行政46(包括工勤3人),事业54人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为8148.40万元。收、支与2023年度相比,增加416.01万元,增长5.4%,主要原因是本年度上级专项资金增多,主要有沿江污水管网工程,箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。

1.收入情况。2024年度收入合计8146.18万元,2023年度相比,增加740.41万元,增长10.0%,主要原因是本年度上级专项资金增多,主要有沿江污水管网工程,箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。

其中:财政拨款收入8146.18万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余2.22万元。

2.支出情况。2024年度支出合计8146.11万元,2023年度相比,增加415.94万元,增长5.4%,主要原因是本年度上级专项资金增多,主要有沿江污水管网工程,箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。其中:基本支出3541.42万元,占43.5%;项目支出4604.69万元,占56.5%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余2.29万元,2023年度相比,增加0.07万元,增长3.2%,主要原因是根据会计规范要求做了以前年度会计更正处理。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为8148.40万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加416.01万元,增长5.4%。主要原因是本年度上级专项资金增多,主要有沿江污水管网工程,箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入8055.43万元,2023年度相比,增加791.65万元,增长10.9%。主要原因是本年度上级专项资金增多,主要有沿江污水管网工程,箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。较年初预算数增加3296.81万元,增长69.3%。主要原因是网格员、污水管网工程、农村危旧房改造、农村道路建设、乡村振兴建设、文化服务体系建设、农村公益性岗位、自然灾害等上级经费的增加。此外,年初财政拨款结转和结余2.22万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出8055.36万元,2023年度相比,增加479.36万元,增长6.3%。主要原因是本年度上级专项资金增多,主要有沿江污水管网工程,箱涵污水管网工程、旧房整治项目等。较年初预算数增加3296.74万元,增长69.3%。主要原因是网格员、污水管网工程、农村危旧房改造、农村道路建设、乡村振兴建设、文化服务体系建设、农村公益性岗位、自然灾害等上级经费的增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出2183.10万元,占27.1%较年初预算数增加1070.36万元,增长96.2%,主要原因是年中人员调整涉及经费调整,增加了普查经费、党建经费、食品安全协管员经费、流动人口协管员经费等。

(2)教育支出8.00万元,占0.1%较年初预算数无增减,主要原因是无后续教育类专项经费增加。

(3)科学技术支出10.00万元,占0.1%较年初预算数无增减,主要原因是无后续科学技术类专项经费增加。

(4)文化旅游体育与传媒支出269.70万元,占3.4%较年初预算数增加79.15万元,增长41.5%,主要原因是增加了“三馆一站”免费开放经费、旅游酒店建设经费等

(5)社会保障和就业支出1357.73万元,占16.9%较年初预算数增加217.63万元,增长19.1%,主要原因是增加了涉农公益岗位经费、网格经费等

(6)卫生健康支出143.11万元,占1.8%较年初预算数减少6.79万元,下降4.5%,主要原因是本年度人员有所减少。

(7)节能环保支出90.00万元,占1.1%较年初预算数增加87.00万元,增长2900.0%,主要原因是增加了污水管网项目、垃圾分类体系建设项目等。

(8)城乡社区支出870.71万元,占10.8%较年初预算数增加341.57万元,增长64.6%,主要原因是增加了环境综合整治资金、农村生活垃圾环境治理等资金。

(9)农林水支出2041.57万元,占25.3%较年初预算数增加1078.86万元,增长112.1%,主要原因是增加了乡村振兴、林业有害生物防治、旧房整治提升等专项经费。

(10)交通运输支出366.20万元,占4.6%较年初预算数增加95.04万元,增长35.1%,主要原因是增加了农村道路安保工程、畅通工程等农村道路建设项目经费。

11自然资源海洋气象等支出242.33万元,占3.0%较年初预算数增加53.83万元,增长28.6%,主要原因增加了林业有害生物防治资金。

12住房保障支出216.49万元,占2.7%较年初预算数增加72.67万元,增长50.5%主要原因是增加了旧房整治提升、危房办理整治资金等。

(13)灾害防治及应急管理支出256.41万元,占3.2%较年初预算数增加247.41万元,增长2749.0%,主要原因是增加了川祖路面塌陷、自然灾害救灾金等上级专项金。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2.29万元,2023年度相比,增加0.07万元,增长3.2%,主要原因是根据会计规范要求做了以前年度会计更正处理。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3541.42万元。

其中:

人员经费3040.04万元,2023年度相比,减少66.51万元,下降2.1%,主要原因是年中人员调整,调出和退休人员增多。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。

公用经费501.38万元,2023年度相比,减少419.07万元,下降45.5%,主要原因是厉行节约压缩开支。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入90.75万元,2023年度相比,减少51.24万元,下降36.1%,主要原因是三峡移民后续、农村道路建设等上级专项经费在本年度减少。本年支出90.75万元,2023年度相比,减少63.43万元,下降41.1%,主要原因是三峡移民后续、农村道路建设等上级专项经费在本年度减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计84.13万元,较年初预算数增加71.13万元,增长547.2%,主要原因是本年度森林防火、信访出差等事项导致公务用车使用增多。较上年支出数减少4.95万元,下降5.6%,主要原因是厉行节约压缩开支。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数无增减与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减与上年决算数持平。

公务用车运行维护费68.42万元,主要用于因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加60.42万元,增长755.3%,主要原因是森林防火、信访出差等事项导致公务用车使用增多。较上年支出数减少4.36万元,下降6.0%,主要原因是厉行节约压缩开支。

公务接待费15.71万元,主要用于接待招商引资工作、接受相关部门指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.71万元,增长214.2%,主要原因是本年度接待调研次数、接受相关部门指导工作次数较年初预算增加。较上年支出数减少0.59万元,下降3.6%,主要原因是厉行节约压缩开支。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为14辆;国内公务接待245批次2450人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费64.11元,车均购置费0万元,车均维护费4.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.34万元,2023年度相比,减少2.14万元,下降86.3%,主要原因是本年度会议次数较上年度减少。本年度培训费支出4.87万元,2023年度相比,减少0.08万元,下降1.6%,主要原因是本年度培训次数减少。本年度差旅费支出52.49万元,2023年度相比,减少107.05万元,下降67.1%,主要原因是厉行节约压缩开支。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出176.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、日常维护费、水电费、物管费、邮电费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加24.19万元,增长15.9%,主要原因是本年度支付了部分上年度为支付的事项。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车10辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额12.76万元,其中:政府采购货物支出12.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.76元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额12.60万元,占政府采购支出总额的98.7 %。主要用于采购电脑、打印机、空调、打印复印纸等。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对131个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4604.69万元。

(二)单位绩效评价情况

我单位对131个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金4604.69万元,综合评价得分92分,评价等次为优,绩效评价发现了在项目进度的把握上不太严格,有时会出现超进度或者慢进度拨款、绩效管理的经验不足、绩效考评指标的设计上有待完善等主要问题,提出项目管理过程中,需更加严格的把握项目进度,严格落实资金拨付制度,非特殊情况不得超进度拨付资金,合理拟定项目绩效,严格落实完成既定项目绩效等下一步工作建议。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

吴寒   023-70661331


收入支出决算总表




公开01

单位:丰都县高家镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

8,055.43

一、一般公共服务支出

2,183.10

二、政府性基金预算财政拨款收入

90.75

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出

8.00

六、经营收入


六、科学技术支出

10.00

七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

269.70

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,357.73



九、卫生健康支出

143.11



十、节能环保支出

90.00



十一、城乡社区支出

885.63



十二、农林水支出

2,088.40



十三、交通运输支出

366.20



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

242.33



十九、住房保障支出

216.49



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

256.41



二十三、其他支出

29.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

8,146.18

本年支出合计

8,146.11

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

2.22

年末结转和结余

2.29

总计

8,148.40

总计

8,148.40

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位:丰都县高家镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

8,146.18

8,146.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,183.17

2,183.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,113.02

2,113.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,107.18

1,107.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,005.84

1,005.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

14.38

14.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

9.96

9.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

9.96

9.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

269.70

269.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

232.60

232.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

77.51

77.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

155.09

155.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20702

文物

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

0.28

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

36.82

36.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

36.82

36.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,357.73

1,357.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

171.72

171.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

171.72

171.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

530.45

530.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

510.45

510.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

578.11

578.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.44

201.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

131.38

131.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

244.81

244.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

64.58

64.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

64.58

64.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.88

6.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

143.11

143.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

143.11

143.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

53.31

53.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

35.84

35.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

53.97

53.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

87.00

87.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

885.63

885.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

348.41

348.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

348.41

348.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

204.68

204.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

204.68

204.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

317.62

317.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

317.62

317.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

4.92

4.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,088.40

2,088.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

609.13

609.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

460.28

460.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.15

1.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

22.97

22.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

10.80

10.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

3.47

3.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

25.02

25.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

85.45

85.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

19.37

19.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

19.37

19.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

108.63

108.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

7.20

7.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

101.43

101.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,095.50

1,095.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

912.69

912.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

53.35

53.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

30.64

30.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

98.82

98.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

208.95

208.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

2.42

2.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

206.53

206.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

31.58

31.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

31.58

31.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

2.95

2.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

366.20

366.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

366.20

366.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

307.75

307.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

48.29

48.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

10.16

10.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

242.33

242.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

242.33

242.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

242.33

242.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

216.49

216.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

80.64

80.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

80.64

80.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

135.85

135.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

135.85

135.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

256.41

256.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

207.59

207.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

198.84

198.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

3.92

3.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

48.83

48.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

41.83

41.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

单位丰都县高家镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

8,146.11

3,541.42

4,604.69

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,183.10

1,380.17

802.93

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2010104

人大会议

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,112.95

1,380.17

732.77

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

1,107.11

1,107.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,005.84

273.07

732.77

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

18.85

0.00

18.85

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

18.85

0.00

18.85

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

14.38

0.00

14.38

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

14.38

0.00

14.38

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

2013602

一般行政管理事务

18.00

0.00

18.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.96

0.00

3.96

0.00

0.00

0.00

20140

信访事务

9.96

0.00

9.96

0.00

0.00

0.00

2014099

其他信访事务支出

9.96

0.00

9.96

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060702

科普活动

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

269.70

78.37

191.33

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

232.60

78.37

154.23

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

77.51

77.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

155.09

0.86

154.23

0.00

0.00

0.00

20702

文物

0.28

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

2070204

文物保护

0.28

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

20703

体育

36.82

0.00

36.82

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

36.82

0.00

36.82

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,357.73

990.14

367.59

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

171.72

168.96

2.76

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

171.72

168.96

2.76

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

530.45

243.08

287.38

0.00

0.00

0.00

2080202

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

510.45

243.08

267.38

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

578.11

578.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.44

201.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

131.38

131.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

244.81

244.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

64.58

0.00

64.58

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

64.58

0.00

64.58

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

6.88

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

6.88

0.00

6.88

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

143.11

143.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

143.11

143.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

53.31

53.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

35.84

35.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

53.97

53.97

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

90.00

0.00

90.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

87.00

0.00

87.00

0.00

0.00

0.00

2110302

水体

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

2110304

固体废弃物与化学品

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2110402

农村环境保护

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

885.63

223.02

662.61

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

348.41

223.02

125.40

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

348.41

223.02

125.40

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

204.68

0.00

204.68

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

204.68

0.00

204.68

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

317.62

0.00

317.62

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

317.62

0.00

317.62

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

4.92

0.00

4.92

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

4.92

0.00

4.92

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,088.40

590.75

1,497.65

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

609.13

460.28

148.85

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

460.28

460.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

病虫害控制

1.15

0.00

1.15

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

22.97

0.00

22.97

0.00

0.00

0.00

2130124

农村合作经济

10.80

0.00

10.80

0.00

0.00

0.00

2130142

乡村道路建设

3.47

0.00

3.47

0.00

0.00

0.00

2130153

耕地建设与利用

25.02

0.00

25.02

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

85.45

0.00

85.45

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

19.37

0.00

19.37

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

19.37

0.00

19.37

0.00

0.00

0.00

21303

水利

108.63

0.00

108.63

0.00

0.00

0.00

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

7.20

0.00

7.20

0.00

0.00

0.00

2130399

其他水利支出

101.43

0.00

101.43

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,095.50

0.00

1,095.50

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

912.69

0.00

912.69

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

53.35

0.00

53.35

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

30.64

0.00

30.64

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

98.82

0.00

98.82

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

208.95

130.48

78.47

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

2.42

0.00

2.42

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

206.53

130.48

76.05

0.00

0.00

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

31.58

0.00

31.58

0.00

0.00

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

31.58

0.00

31.58

0.00

0.00

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

2136902

三峡后续工作

2.95

0.00

2.95

0.00

0.00

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

12.30

0.00

12.30

0.00

0.00

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

12.30

0.00

12.30

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

366.20

0.00

366.20

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

366.20

0.00

366.20

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

307.75

0.00

307.75

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

48.29

0.00

48.29

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

10.16

0.00

10.16

0.00

0.00

0.00

220

自然资源海洋气象等支出

242.33

0.00

242.33

0.00

0.00

0.00

22001

自然资源事务

242.33

0.00

242.33

0.00

0.00

0.00

2200106

自然资源利用与保护

242.33

0.00

242.33

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

216.49

135.85

80.64

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

80.64

0.00

80.64

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

80.64

0.00

80.64

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

135.85

135.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

135.85

135.85

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

256.41

0.00

256.41

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

207.59

0.00

207.59

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

198.84

0.00

198.84

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

3.92

0.00

3.92

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

48.83

0.00

48.83

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

41.83

0.00

41.83

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

29.00

0.00

29.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

27.00

0.00

27.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

单位丰都县高家镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

8,055.43

一、一般公共服务支出

2,183.10

2,183.10



二、政府性基金预算财政拨款

90.75

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出

8.00

8.00





六、科学技术支出

10.00

10.00





七、文化旅游体育与传媒支出

269.70

269.70





八、社会保障和就业支出

1,357.73

1,357.73





九、卫生健康支出

143.11

143.11





十、节能环保支出

90.00

90.00





十一、城乡社区支出

885.63

870.71

14.92




十二、农林水支出

2,088.40

2,041.57

46.83




十三、交通运输支出

366.20

366.20





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

242.33

242.33





十九、住房保障支出

216.49

216.49





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

256.41

256.41





二十三、其他支出

29.00


29.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

8,146.18

本年支出合计

8,146.11

8,055.36

90.75


年初财政拨款结转和结余

2.22

年末财政拨款结转和结余

2.29

2.29



一般公共预算财政拨款

2.22






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

8,148.40

总计

8,148.40

8,057.65

90.75


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

单位丰都县高家镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

8,055.36

3,541.42

4,513.94

201

一般公共服务支出

2,183.10

1,380.17

802.93

20101

人大事务

5.00

0.00

5.00

2010104

人大会议

5.00

0.00

5.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,112.95

1,380.17

732.77

2010301

行政运行

1,107.11

1,107.11

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,005.84

273.07

732.77

20105

统计信息事务

18.85

0.00

18.85

2010507

专项普查活动

18.85

0.00

18.85

20132

组织事务

14.38

0.00

14.38

2013299

其他组织事务支出

14.38

0.00

14.38

20136

其他共产党事务支出

18.00

0.00

18.00

2013602

一般行政管理事务

18.00

0.00

18.00

20138

市场监督管理事务

3.96

0.00

3.96

2013816

食品安全监管

3.96

0.00

3.96

20140

信访事务

9.96

0.00

9.96

2014099

其他信访事务支出

9.96

0.00

9.96

205

教育支出

8.00

0.00

8.00

20501

教育管理事务

8.00

0.00

8.00

2050199

其他教育管理事务支出

8.00

0.00

8.00

206

科学技术支出

10.00

0.00

10.00

20607

科学技术普及

10.00

0.00

10.00

2060702

科普活动

10.00

0.00

10.00

207

文化旅游体育与传媒支出

269.70

78.37

191.33

20701

文化和旅游

232.60

78.37

154.23

2070109

群众文化

77.51

77.51

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

155.09

0.86

154.23

20702

文物

0.28

0.00

0.28

2070204

文物保护

0.28

0.00

0.28

20703

体育

36.82

0.00

36.82

2070308

群众体育

36.82

0.00

36.82

208

社会保障和就业支出

1,357.73

990.14

367.59

20801

人力资源和社会保障管理事务

171.72

168.96

2.76

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

171.72

168.96

2.76

20802

民政管理事务

530.45

243.08

287.38

2080202

一般行政管理事务

20.00

0.00

20.00

2080208

基层政权建设和社区治理

510.45

243.08

267.38

20805

行政事业单位养老支出

578.11

578.11

0.00

2080501

行政单位离退休

0.48

0.48

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

201.44

201.44

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

131.38

131.38

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

244.81

244.81

0.00

20807

就业补助

64.58

0.00

64.58

2080705

公益性岗位补贴

64.58

0.00

64.58

20810

社会福利

5.00

0.00

5.00

2081006

养老服务

5.00

0.00

5.00

20811

残疾人事业

6.88

0.00

6.88

2081199

其他残疾人事业支出

6.88

0.00

6.88

20828

退役军人管理事务

1.00

0.00

1.00

2082899

其他退役军人事务管理支出

1.00

0.00

1.00

210

卫生健康支出

143.11

143.11

0.00

21011

行政事业单位医疗

143.11

143.11

0.00

2101101

行政单位医疗

53.31

53.31

0.00

2101102

事业单位医疗

35.84

35.84

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

53.97

53.97

0.00

211

节能环保支出

90.00

0.00

90.00

21103

污染防治

87.00

0.00

87.00

2110302

水体

80.00

0.00

80.00

2110304

固体废弃物与化学品

7.00

0.00

7.00

21104

自然生态保护

3.00

0.00

3.00

2110402

农村环境保护

3.00

0.00

3.00

212

城乡社区支出

870.71

223.02

647.69

21201

城乡社区管理事务

348.41

223.02

125.40

2120199

其他城乡社区管理事务支出

348.41

223.02

125.40

21203

城乡社区公共设施

204.68

0.00

204.68

2120303

小城镇基础设施建设

204.68

0.00

204.68

21205

城乡社区环境卫生

317.62

0.00

317.62

2120501

城乡社区环境卫生

317.62

0.00

317.62

213

农林水支出

2,041.57

590.75

1,450.82

21301

农业农村

609.13

460.28

148.85

2130104

事业运行

460.28

460.28

0.00

2130108

病虫害控制

1.15

0.00

1.15

2130122

农业生产发展

22.97

0.00

22.97

2130124

农村合作经济

10.80

0.00

10.80

2130142

乡村道路建设

3.47

0.00

3.47

2130153

耕地建设与利用

25.02

0.00

25.02

2130199

其他农业农村支出

85.45

0.00

85.45

21302

林业和草原

19.37

0.00

19.37

2130207

森林资源管理

19.37

0.00

19.37

21303

水利

108.63

0.00

108.63

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

7.20

0.00

7.20

2130399

其他水利支出

101.43

0.00

101.43

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,095.50

0.00

1,095.50

2130504

农村基础设施建设

912.69

0.00

912.69

2130505

生产发展

53.35

0.00

53.35

2130506

社会发展

30.64

0.00

30.64

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

98.82

0.00

98.82

21307

农村综合改革

208.95

130.48

78.47

2130701

对村级公益事业建设的补助

2.42

0.00

2.42

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

206.53

130.48

76.05

214

交通运输支出

366.20

0.00

366.20

21401

公路水路运输

366.20

0.00

366.20

2140104

公路建设

307.75

0.00

307.75

2140106

公路养护

48.29

0.00

48.29

2140110

公路和运输安全

10.16

0.00

10.16

220

自然资源海洋气象等支出

242.33

0.00

242.33

22001

自然资源事务

242.33

0.00

242.33

2200106

自然资源利用与保护

242.33

0.00

242.33

221

住房保障支出

216.49

135.85

80.64

22101

保障性安居工程支出

80.64

0.00

80.64

2210105

农村危房改造

80.64

0.00

80.64

22102

住房改革支出

135.85

135.85

0.00

2210201

住房公积金

135.85

135.85

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

256.41

0.00

256.41

22406

自然灾害防治

207.59

0.00

207.59

2240601

地质灾害防治

198.84

0.00

198.84

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

3.92

0.00

3.92

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

48.83

0.00

48.83

2240703

自然灾害救灾补助

7.00

0.00

7.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

41.83

0.00

41.83

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位丰都县高家镇人民政府(本级)




公开06




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

2,350.90

302

商品和服务支出

487.65

310

资本性支出

13.73

30101

基本工资

577.64

30201

办公费

80.21

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

182.18

30202

印刷费


31002

办公设备购置

13.73

30103

奖金

323.54

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

494.45

30205

水费

4.56

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

210.95

30206

电费

20.38

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

135.10

30207

邮电费

32.99

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

89.06

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

19.42

30211

差旅费

41.47

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

142.15

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

58.64

30213

维修(护)费

9.56

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

117.77

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

689.14

30215

会议费

0.34

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

4.08

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

12.70

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

31.75

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

656.91

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

44.69

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.48

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

78.27

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费


31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

13.29

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

43.33

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

101.78

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

3,040.04

公用经费合计

501.38

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位丰都县高家镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

90.75

90.75

0.00

90.75

0.00

212

城乡社区支出

0.00

14.92

14.92

0.00

14.92

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

4.92

4.92

0.00

4.92

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

4.92

4.92

0.00

4.92

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

213

农林水支出

0.00

46.83

46.83

0.00

46.83

0.00

21366

大中型水库库区基金安排的支出

0.00

31.58

31.58

0.00

31.58

0.00

2136601

基础设施建设和经济发展

0.00

31.58

31.58

0.00

31.58

0.00

21369

国家重大水利工程建设基金安排的支出

0.00

2.95

2.95

0.00

2.95

0.00

2136902

三峡后续工作

0.00

2.95

2.95

0.00

2.95

0.00

21372

大中型水库移民后期扶持基金支出

0.00

12.30

12.30

0.00

12.30

0.00

2137202

基础设施建设和经济发展

0.00

12.30

12.30

0.00

12.30

0.00

229

其他支出

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

29.00

29.00

0.00

29.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

27.00

27.00

0.00

27.00

0.00

备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位丰都县高家镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

单位丰都县高家镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

176.66

(一)支出合计

84.13

84.13

(一)行政单位

176.66

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

68.42

68.42

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

14

(2)公务用车运行维护费

68.42

68.42

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

15.71

15.71

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

15.71

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

10

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

14

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

245

(一)政府采购支出合计

12.76

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

12.76

6.国内公务接待人次(人)

2,450

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

12.76

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

12.60

二、会议费

0.34



三、培训费

4.87



四、差旅费

52.49



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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