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[ 索引号 ] 11500230008689519F/2025-00038 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县名山街道办事处
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230008689519F/2025-00038
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县名山街道办事处
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县人民政府名山街道办事处2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻上级党委、人民政府的决议、决定,对居民进行思想、政治教育和社会主义法治教育,在辖区内积极组织开展两个文明建设;

2.管理街道经济工作,制订街道经济发展规划并组织实施;

3.承担辖区生态环境保护、秩序治理、街区更新、应急管理、食品安全、人口管理等城市管理工作,营造辖区良好生活和发展环境;

4.管理街道财政,配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作,协助有关部门做好街道工商、税务、物价等工作;

5.组织开展公共服务,落实卫生健康、医疗保障、文化教育、科学普及、体育事业、住房保障、社会救助、养老助残、就业创业、退役军人服务、民族宗教、公共法律服务等领域的法律、法规和国家政策;

6.组织实施辖区平安建设工作,预防、排查、化解矛盾纠纷,维护和谐稳定;

7.组织动员辖区居民、单位和各类社会组织参与基层公共服务和社会治理,统筹辖区资源,推动形成社区共治合力;

8.完善社区服务功能,指导居民委员会工作,支持和促进居民依法自治,指导、监督业主大会和业主委员会,提升社区治理水平;

9.做好国防教育、兵役等工作;

10.法律、法规规定的其他职责。

(二)机构设置

街道办事处设置行政内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室;街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

所属事业单位机构5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、社区事务服务中心;

名山街道办事处核定编制116名,机关行政编制53名,实有人数52人;机关后勤服务人员事业编制4名,实有人数4人。事业编制59名,实有人数59人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5851.72万元。收、支与2023年度相比,减少471.79万元,下降7.5%,主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。

1.收入情况。2024年度收入合计5788.76万元,与2023年度相比,增加275.46万元,增长5.0%,主要原因是人员调动及社会保障缴费基数增加、涉农统筹项目资金增加。其中:财政拨款收入5788.76万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余62.96万元。

2.支出情况。2024年度支出合计5815.19万元,2023年度相比,减少448.74万元,下降7.2%,主要原因是政府基本支出减少,缩减一般公共服务支出。其中:基本支出3427.15万元,占58.9%;项目支出2388.04万元,占41.1%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余36.52万元,2023年度相比,减少23.06万元,下降38.7%,主要原因是本年度使用结转结余资金支付政府一般性开支。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为5851.72万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少471.79万元,下降7.5%。主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神,压减一般性项目支出等非刚性、非重点项目支出,同时政府基本开支减少

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入5772.40万元,2023年度相比,增加474.30万元,增长9.0%。主要原因是较上年度人员社会保障缴费基数增加。较年初预算数增加1346.66万元,增长30.4%。主要原因是年中增加了涉农统筹项目资金收入。此外,年初财政拨款结转和结余62.96万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出5798.83万元,2023年度相比,增加111.26万元,增长2.0%。主要原因是农林水支出、城乡社区支出增长。较年初预算数增加1373.09万元,增长31.0%。主要原因是年中增加了涉农统筹项目资金支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

1)一般公共服务支出2168.03万元,占37.4%较年初预算数增加249.43万元,增长13.0%,主要原因是人员变动及社会保障缴费基数增加。

2)国防支出4.97万元,占0.1%较年初预算数增加4.97万元,增长100.0%,主要原因是增加了武装部规范化建设专项经费。

3)文化旅游体育与传媒支出139.37万元,占2.4%较年初预算数增加13.00万元,增长10.3%,主要原因是事业单位人员社会保障缴费基数调整,存在补缴情况。

4)社会保障和就业支出1497.41万元,占25.8%较年初预算数增加319.80万元,增长27.2%,主要原因是增加了专项工作经费,如:“养老服务站建设项目资金”、“名山街道2024年助残员及阳光家园居家托养资金”等。

5)卫生健康支出154.89万元,占2.7%较年初预算数减少3.28万元,下降2.1%,主要原因是存在上年度职工医疗保险基数调整下降,扣回本年度。

6)城乡社区支出527.88万元,占9.1%较年初预算数增加178.94万元,增长51.3%,主要原因是专项工作经费增加,如非农征地困难补助、“生活垃圾处置场污染补偿费”等。

7)农林水支出1038.67万元,占17.9%较年初预算数增加550.75万元,增长112.9%,主要原因是专项工作经费增加,如“‘两岸青山,千里林带’建设补助”、“林业有害生物防治”等。

8)交通运输支出40.88万元,占0.7%较年初预算数增加28.68万元,增长235.1%,主要原因是专项工作经费增加,如:“公路养护资金”、“四好农村路”等。

9自然资源海洋气象等支出21.50万元,占0.4%较年初预算数增加21.50万元,增长100.0%,主要原因是增加了“国土绿化项目”专项资金。

10住房保障支出158.62万元,占2.7%较年初预算数增加7.69万元,增长5.1%,主要原因是增加了“城镇CD级危房搬离整治”专项资金。

11灾害防治及应急管理支出46.62万元,占0.8%较年初预算数增加46.62万元,增长100.0%,主要原因是专项工作经费增加,如:“自然灾害救灾资金”、“森林防灭火物资采购项目”等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余36.52万元,2023年度相比,减少23.06万元,下降38.7%,主要原因是本年度使用结转结余资金支付政府一般性开支。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3427.15万元。

其中:

人员经费2823.78万元,2023年度相比,减少164.74万元,下降5.5%,主要原因是本年度对部分个人和家庭的补助支出调整为项目支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。

公用经费603.38万元,2023年度相比,减少349.42万元,下降36.7%,主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车辆运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入16.36万元,2023年度相比,减少198.83万元,下降92.4%,主要原因是往年政府性基金项目已完成大部分,剩余政府性基金项目减少。本年支出16.36万元,2023年度相比,减少560.00万元,下降97.2%,主要原因是政府性基金项目大多为长期项目,剩余项目逐年减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.92万元,较年初预算数减少5.94万元,下降23.0%,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神。较上年支出数减少4.50万元,下降18.4%,主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元,本部门2024年度未发生公务车购置费支出,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费16.37万元,主要用于县内因公出行、项目检查、县外接访、人员考察等工作所需车辆的燃料费、维修费、保养费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.49万元,下降21.5%,主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。较上年支出数减少4.48万元,下降21.5%,主要原因是倡导绿色出行、减少公务用车。

公务接待费3.55万元,主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.45万元,下降29.0%,主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神。较上年支出数减少0.02万元,下降0.6%,主要原因是严格贯彻执行中央八项规定精神。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待72批次603人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费58.87元,车均购置费0万元,车均维护费1.82万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.29万元,2023年度相比,无增减,主要原因是本部门较上年度大型会议次数无明显变化。本年度培训费支出2.68万元,2023年度相比,减少0.02万元,下降0.7%,主要原因是本部门较上年度培训类工作无明显变化。本年度差旅费支出36.07万元,2023年度相比,减少28.95万元,下降44.5%,主要原因是本部门严格执行差旅费审核报销制度。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出450.73万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护等。机关运行经费较上年支出数减少275.65万元,下降38.0%,主要原因是严格贯彻过紧日子的相关文件精神

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本部门共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车5辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和104个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3047万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了各项专项资金的合理使用,项目基本达到了预期绩效目标。

部门整体绩效自评表

2024年度部门整体绩效自评表

项目名称:

丰都县人民政府名山街道办事处

整体监控

项目编码:

50023000024P000060

自评总分:

99.42



项目主管部门:

902-丰都县人民政府名山街道办事处

财政归口处室:

007-基财科

部门联系人:

曾菁

联系电话:

185235

40816

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

45,511,700.98

69,021,644.24

65,046,246.32




其中:财政拨款

45,511,700.98

69,021,644.24

65,046,246.32

94.24

10.00

9.42

一般公共预算

45,158,300.98

66,819,962.02

63,363,064.10

94.82



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规;做好脱贫与乡村振兴衔接,加强项目监管与实施,促进经济社会发展;加强社会管理和公共服务,保障残疾人、低保和老龄等民生事项,维护社会和谐稳定;进一步强化城市管理和社区服务工作,创建良好街道环境,做好文化推广与宣传,提升素养。1.保障日常运转,各板块高质量完成各项工作;2.保障其他人员,包括公益性岗位、流动人口协管员、临聘人员、网格员等工资和保险;3.保障村社区干部工资及五险和运转经费、服务群众经费,确保基层工作正常开展;4.保障项目经费,维持项目开展。

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规;做好脱贫与乡村振兴衔接,加强项目监管与实施,促进经济社会发展;加强社会管理和公共服务,保障残疾人、低保和老龄等民生事项,维护社会和谐稳定;进一步强化城市管理和社区服务工作,创建良好街道环境,做好文化推广与宣传,提升素养。1.保障日常运转,各板块高质量完成各项工作;2.保障其他人员,包括公益性岗位、流动人口协管员、临聘人员、网格员等工资和保险;3.保障村社区干部工资及五险和运转经费、服务群众经费,确保基层工作正常开展;4.保障项目经费,维持项目开展。

一、基本支出:完成人员类、公用经费、体制经费支出,保障在编在岗人员五险二金缴纳,村社区干部、临聘人员、网格员等工资和保险以及村社区运转经费、服务群众经费,确保基层工作正常开展。
二、项目支出:不断推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;加强项目监管与实施,促进经济社会发展;加强社会管理和公共服务,保障残疾人、低保和老龄等民生事项,维护社会和谐稳定;进一步强化城市管理和社区服务工作,创建良好街道环境,做好文化推广与宣传,提升素养;街道各板块高质量完成各项工作。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

资金规范使用率

%

100

100

0

100

20

20


资金按时支付率

%

95

95

0

100

30

30


保障工作运转,促进辖区发展

%

95

95

0

100

20

20


持续时间

1

1

0

100

20

20


服务对象满意度

%

95

95

0

100

10

10


注:项目支出绩效自评表见附件

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式: 曾菁  023-70602200


收入支出决算总表




公开01

部门:丰都县人民政府名山街道办事处


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

5,772.40

一、一般公共服务支出

2,168.03

二、政府性基金预算财政拨款收入

16.36

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

4.97

四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

139.37

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

1,497.41



九、卫生健康支出

154.89



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

538.64



十二、农林水支出

1,038.67



十三、交通运输支出

40.88



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

21.50



十九、住房保障支出

158.62



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

46.62



二十三、其他支出

5.60



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

5,788.76

本年支出合计

5,815.19

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

62.96

年末结转和结余

36.52

总计

5,851.72

总计

5,851.72

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


部门:丰都县人民政府名山街道办事处







公开02








单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费





合计

5,788.76

5,788.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,141.09

2,141.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010199

其他人大事务支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,009.55

2,009.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

1,054.08

1,054.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

事业运行

149.51

149.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

805.97

805.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

10.49

10.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013399

其他宣传事务支出

35.00

35.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013816

食品安全监管

5.76

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2030699

其他国防动员支出

4.97

4.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

139.37

139.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

139.37

139.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

136.58

136.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

2.80

2.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,497.41

1,497.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

157.28

157.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

157.28

157.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

546.79

546.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

546.79

546.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

699.75

699.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

134.69

134.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

58.86

58.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

217.92

217.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

132.67

132.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

155.61

155.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

79.22

79.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080705

公益性岗位补贴

79.22

79.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081006

养老服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

9.37

9.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

9.37

9.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

154.89

154.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

154.89

154.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

58.01

58.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

38.83

38.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

58.04

58.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

538.64

538.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

517.88

517.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

517.88

517.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

10.76

10.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,039.18

1,039.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

388.56

388.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

303.39

303.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

4.75

4.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产发展

11.40

11.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130142

乡村道路建设

10.26

10.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

58.77

58.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

87.96

87.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130205

森林资源培育

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130207

森林资源管理

42.96

42.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21303

水利

96.83

96.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130314

防汛

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130399

其他水利支出

94.33

94.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

180.54

180.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

5.66

5.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130506

社会发展

16.77

16.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

156.11

156.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

285.30

285.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

47.59

47.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

237.71

237.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

40.88

40.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

40.88

40.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

10.17

10.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

18.51

18.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2140110

公路和运输安全

12.20

12.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

21.50

21.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

21.50

21.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2200106

自然资源利用与保护

21.50

21.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

158.62

158.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

11.87

11.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210105

农村危房改造

11.87

11.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

146.75

146.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

146.75

146.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

46.62

46.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

7.83

7.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240601

地质灾害防治

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

38.80

38.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2240704

自然灾害灾后重建补助

36.80

36.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表


部门丰都县人民政府名山街道办事处





公开03






单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)





合计

5,815.19

3,427.15

2,388.04

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

2,168.03

1,420.36

747.67

0.00

0.00

0.00


20101

人大事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2010199

其他人大事务支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,036.50

1,420.36

616.14

0.00

0.00

0.00


2010301

行政运行

1,081.53

1,081.53

0.00

0.00

0.00

0.00


2010350

事业运行

149.15

149.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

805.82

189.68

616.14

0.00

0.00

0.00


20105

统计信息事务

10.49

0.00

10.49

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

10.49

0.00

10.49

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


2011308

招商引资

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

20.48

0.00

20.48

0.00

0.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

20.48

0.00

20.48

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00


2013399

其他宣传事务支出

35.00

0.00

35.00

0.00

0.00

0.00


20136

其他共产党事务支出

19.80

0.00

19.80

0.00

0.00

0.00


2013602

一般行政管理事务

19.80

0.00

19.80

0.00

0.00

0.00


20138

市场监督管理事务

5.76

0.00

5.76

0.00

0.00

0.00


2013816

食品安全监管

5.76

0.00

5.76

0.00

0.00

0.00


203

国防支出

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00


20306

国防动员

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00


2030699

其他国防动员支出

4.97

0.00

4.97

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

139.37

136.57

2.80

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

139.37

136.57

2.80

0.00

0.00

0.00


2070109

群众文化

136.57

136.57

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

2.80

0.00

2.80

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

1,497.41

857.03

640.38

0.00

0.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

157.28

157.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

157.28

157.28

0.00

0.00

0.00

0.00


20802

民政管理事务

546.79

0.00

546.79

0.00

0.00

0.00


2080208

基层政权建设和社区治理

546.79

0.00

546.79

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

699.75

699.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2080501

行政单位离退休

134.69

134.69

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

58.86

58.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

217.92

217.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

132.67

132.67

0.00

0.00

0.00

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

155.61

155.61

0.00

0.00

0.00

0.00


20807

就业补助

79.22

0.00

79.22

0.00

0.00

0.00


2080705

公益性岗位补贴

79.22

0.00

79.22

0.00

0.00

0.00


20810

社会福利

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


2081006

养老服务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00


20811

残疾人事业

9.37

0.00

9.37

0.00

0.00

0.00


2081199

其他残疾人事业支出

9.37

0.00

9.37

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

154.89

154.89

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

154.89

154.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗

58.01

58.01

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗

38.83

38.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

58.04

58.04

0.00

0.00

0.00

0.00


212

城乡社区支出

538.64

408.53

130.11

0.00

0.00

0.00


21201

城乡社区管理事务

517.88

408.53

109.35

0.00

0.00

0.00


2120199

其他城乡社区管理事务支出

517.88

408.53

109.35

0.00

0.00

0.00


21205

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2120501

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

10.76

0.00

10.76

0.00

0.00

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

10.76

0.00

10.76

0.00

0.00

0.00


213

农林水支出

1,038.67

303.03

735.64

0.00

0.00

0.00


21301

农业农村

388.20

303.03

85.17

0.00

0.00

0.00


2130104

事业运行

303.03

303.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2130108

病虫害控制

4.75

0.00

4.75

0.00

0.00

0.00


2130122

农业生产发展

11.40

0.00

11.40

0.00

0.00

0.00


2130142

乡村道路建设

10.26

0.00

10.26

0.00

0.00

0.00


2130199

其他农业农村支出

58.77

0.00

58.77

0.00

0.00

0.00


21302

林业和草原

87.96

0.00

87.96

0.00

0.00

0.00


2130205

森林资源培育

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00


2130207

森林资源管理

42.96

0.00

42.96

0.00

0.00

0.00


21303

水利

96.83

0.00

96.83

0.00

0.00

0.00


2130314

防汛

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00


2130399

其他水利支出

94.33

0.00

94.33

0.00

0.00

0.00


21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

180.54

0.00

180.54

0.00

0.00

0.00


2130504

农村基础设施建设

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2130505

生产发展

5.66

0.00

5.66

0.00

0.00

0.00


2130506

社会发展

16.77

0.00

16.77

0.00

0.00

0.00


2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

156.11

0.00

156.11

0.00

0.00

0.00


21307

农村综合改革

285.15

0.00

285.15

0.00

0.00

0.00


2130701

对村级公益事业建设的补助

47.59

0.00

47.59

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

237.56

0.00

237.56

0.00

0.00

0.00


214

交通运输支出

40.88

0.00

40.88

0.00

0.00

0.00


21401

公路水路运输

40.88

0.00

40.88

0.00

0.00

0.00


2140104

公路建设

10.17

0.00

10.17

0.00

0.00

0.00


2140106

公路养护

18.51

0.00

18.51

0.00

0.00

0.00


2140110

公路和运输安全

12.20

0.00

12.20

0.00

0.00

0.00


220

自然资源海洋气象等支出

21.50

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00


22001

自然资源事务

21.50

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00


2200106

自然资源利用与保护

21.50

0.00

21.50

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

158.62

146.75

11.87

0.00

0.00

0.00


22101

保障性安居工程支出

11.87

0.00

11.87

0.00

0.00

0.00


2210105

农村危房改造

11.87

0.00

11.87

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

146.75

146.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

146.75

146.75

0.00

0.00

0.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

46.62

0.00

46.62

0.00

0.00

0.00


22406

自然灾害防治

7.83

0.00

7.83

0.00

0.00

0.00


2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00


2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

38.80

0.00

38.80

0.00

0.00

0.00


2240703

自然灾害救灾补助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00


2240704

自然灾害灾后重建补助

36.80

0.00

36.80

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

5.60

0.00

5.60

0.00

0.00

0.00


备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门丰都县人民政府名山街道办事处




公开04




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,772.40

一、一般公共服务支出

2,168.03

2,168.03



二、政府性基金预算财政拨款

16.36

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

4.97

4.97





四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

139.37

139.37





八、社会保障和就业支出

1,497.41

1,497.41





九、卫生健康支出

154.89

154.89





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

538.64

527.88

10.76




十二、农林水支出

1,038.67

1,038.67





十三、交通运输支出

40.88

40.88





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

21.50

21.50





十九、住房保障支出

158.62

158.62





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

46.62

46.62





二十三、其他支出

5.60


5.60




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

5,788.76

本年支出合计

5,815.19

5,798.83

16.36


年初财政拨款结转和结余

62.96

年末财政拨款结转和结余

36.52

36.52



一般公共预算财政拨款

62.96






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

5,851.72

总计

5,851.72

5,835.36

16.36


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表


部门丰都县人民政府名山街道办事处


公开05



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

5,798.83

3,427.15

2,371.68


201

一般公共服务支出

2,168.03

1,420.36

747.67


20101

人大事务

10.00

0.00

10.00


2010199

其他人大事务支出

10.00

0.00

10.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,036.50

1,420.36

616.14


2010301

行政运行

1,081.53

1,081.53

0.00


2010350

事业运行

149.15

149.15

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

805.82

189.68

616.14


20105

统计信息事务

10.49

0.00

10.49


2010507

专项普查活动

10.49

0.00

10.49


20113

商贸事务

30.00

0.00

30.00


2011308

招商引资

30.00

0.00

30.00


20132

组织事务

20.48

0.00

20.48


2013299

其他组织事务支出

20.48

0.00

20.48


20133

宣传事务

35.00

0.00

35.00


2013399

其他宣传事务支出

35.00

0.00

35.00


20136

其他共产党事务支出

19.80

0.00

19.80


2013602

一般行政管理事务

19.80

0.00

19.80


20138

市场监督管理事务

5.76

0.00

5.76


2013816

食品安全监管

5.76

0.00

5.76


203

国防支出

4.97

0.00

4.97


20306

国防动员

4.97

0.00

4.97


2030699

其他国防动员支出

4.97

0.00

4.97


207

文化旅游体育与传媒支出

139.37

136.57

2.80


20701

文化和旅游

139.37

136.57

2.80


2070109

群众文化

136.57

136.57

0.00


2070199

其他文化和旅游支出

2.80

0.00

2.80


208

社会保障和就业支出

1,497.41

857.03

640.38


20801

人力资源和社会保障管理事务

157.28

157.28

0.00


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

157.28

157.28

0.00


20802

民政管理事务

546.79

0.00

546.79


2080208

基层政权建设和社区治理

546.79

0.00

546.79


20805

行政事业单位养老支出

699.75

699.75

0.00


2080501

行政单位离退休

134.69

134.69

0.00


2080502

事业单位离退休

58.86

58.86

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

217.92

217.92

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

132.67

132.67

0.00


2080599

其他行政事业单位养老支出

155.61

155.61

0.00


20807

就业补助

79.22

0.00

79.22


2080705

公益性岗位补贴

79.22

0.00

79.22


20810

社会福利

5.00

0.00

5.00


2081006

养老服务

5.00

0.00

5.00


20811

残疾人事业

9.37

0.00

9.37


2081199

其他残疾人事业支出

9.37

0.00

9.37


210

卫生健康支出

154.89

154.89

0.00


21011

行政事业单位医疗

154.89

154.89

0.00


2101101

行政单位医疗

58.01

58.01

0.00


2101102

事业单位医疗

38.83

38.83

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出

58.04

58.04

0.00


212

城乡社区支出

527.88

408.53

119.35


21201

城乡社区管理事务

517.88

408.53

109.35


2120199

其他城乡社区管理事务支出

517.88

408.53

109.35


21205

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00


2120501

城乡社区环境卫生

10.00

0.00

10.00


213

农林水支出

1,038.67

303.03

735.64


21301

农业农村

388.20

303.03

85.17


2130104

事业运行

303.03

303.03

0.00


2130108

病虫害控制

4.75

0.00

4.75


2130122

农业生产发展

11.40

0.00

11.40


2130142

乡村道路建设

10.26

0.00

10.26


2130199

其他农业农村支出

58.77

0.00

58.77


21302

林业和草原

87.96

0.00

87.96


2130205

森林资源培育

45.00

0.00

45.00


2130207

森林资源管理

42.96

0.00

42.96


21303

水利

96.83

0.00

96.83


2130314

防汛

2.00

0.00

2.00


2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

0.50

0.00

0.50


2130399

其他水利支出

94.33

0.00

94.33


21305

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

180.54

0.00

180.54


2130504

农村基础设施建设

2.00

0.00

2.00


2130505

生产发展

5.66

0.00

5.66


2130506

社会发展

16.77

0.00

16.77


2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出

156.11

0.00

156.11


21307

农村综合改革

285.15

0.00

285.15


2130701

对村级公益事业建设的补助

47.59

0.00

47.59


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

237.56

0.00

237.56


214

交通运输支出

40.88

0.00

40.88


21401

公路水路运输

40.88

0.00

40.88


2140104

公路建设

10.17

0.00

10.17


2140106

公路养护

18.51

0.00

18.51


2140110

公路和运输安全

12.20

0.00

12.20


220

自然资源海洋气象等支出

21.50

0.00

21.50


22001

自然资源事务

21.50

0.00

21.50


2200106

自然资源利用与保护

21.50

0.00

21.50


221

住房保障支出

158.62

146.75

11.87


22101

保障性安居工程支出

11.87

0.00

11.87


2210105

农村危房改造

11.87

0.00

11.87


22102

住房改革支出

146.75

146.75

0.00


2210201

住房公积金

146.75

146.75

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

46.62

0.00

46.62


22406

自然灾害防治

7.83

0.00

7.83


2240601

地质灾害防治

3.00

0.00

3.00


2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

38.80

0.00

38.80


2240703

自然灾害救灾补助

2.00

0.00

2.00


2240704

自然灾害灾后重建补助

36.80

0.00

36.80


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


部门丰都县人民政府名山街道办事处




公开06





单位:万元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额



301

工资福利支出

2,322.27

302

商品和服务支出

599.35

310

资本性支出

4.02


30101

基本工资

558.12

30201

办公费

104.80

31001

房屋建筑物购建



30102

津贴补贴

197.93

30202

印刷费

12.15

31002

办公设备购置

4.02


30103

奖金

340.97

30203

咨询费

0.23

31003

专用设备购置



30106

伙食补助费


30204

手续费

0.80

31005

基础设施建设



30107

绩效工资

530.01

30205

水费

2.47

31006

大型修缮



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

223.06

30206

电费

28.53

31007

信息网络及软件购置更新



30109

职业年金缴费

135.22

30207

邮电费

45.51

31008

物资储备



30110

职工基本医疗保险缴费

96.45

30208

取暖费


31009

土地补偿



30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费

1.81

31010

安置补助



30112

其他社会保障缴费

21.22

30211

差旅费

35.51

31011

地上附着物和青苗补偿



30113

住房公积金

146.75

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿



30114

医疗费

62.32

30213

维修(护)费

12.36

31013

公务用车购置



30199

其他工资福利支出

10.23

30214

租赁费

6.82

31019

其他交通工具购置



303

对个人和家庭的补助

501.50

30215

会议费

0.29

31021

文物和陈列品购置



30301

离休费


30216

培训费

2.68

31022

无形资产购置



30302

退休费


30217

公务接待费

3.51

31099

其他资本性支出



30303

退职(役)费


30218

专用材料费

14.97

312

对企业补助



30304

抚恤金

143.08

30224

被装购置费


31201

资本金注入



30305

生活补助

356.44

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资



30306

救济费


30226

劳务费

49.46

31204

费用补贴



30307

医疗费补助

1.98

30227

委托业务费

34.60

31205

利息补贴



30308

助学金


30228

工会经费

133.96

31206

其他资本性补助



30309

奖励金


30229

福利费

0.50

31299

其他对企业补助



30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

16.37

399

其他支出



30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

46.11

39907

国家赔偿费用支出



30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用

4.50

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴






30299

其他商品和服务支出

41.41

39909

经常性赠与






307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与






30701

国内债务付息


39999

其他支出






30702

国外债务付息









30703

国内债务发行费用









30704

国外债务发行费用






人员经费合计

2,823.78

公用经费合计

603.38


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


部门丰都县人民政府名山街道办事处





公开07






单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出




合计

0.00

16.36

16.36

0.00

16.36

0.00


212

城乡社区支出

0.00

10.76

10.76

0.00

10.76

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

10.76

10.76

0.00

10.76

0.00


2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

10.76

10.76

0.00

10.76

0.00


229

其他支出

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

0.00


2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

0.00


备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表


部门丰都县人民政府名山街道办事处


公开08



单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出





合计

0.00


0.00




0.00


0.00










备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

部门丰都县人民政府名山街道办事处



单位:万元

项    目

预算数

决算数

项    目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

450.73

(一)支出合计

19.92

19.92

(一)行政单位

450.73

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

16.37

16.37

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

9

(2)公务用车运行维护费

16.37

16.37

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

3.55

3.55

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

3.55

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

4

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

5

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

9

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

72

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

603

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

0.29



三、培训费

2.68



四、差旅费

36.07



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




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