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[ 索引号 ] 1150023000868980XD/2024-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县三建乡人民政府
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 发布日期 ] 2024-09-26
[ 索引号 ] 1150023000868980XD/2024-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县三建乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 发布日期 ] 2024-09-26

丰都县三建乡人民政府(本级)2023年度决算公开说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令 2.执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理等行政工作; 3.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他利; 4.保护各种经济组织的合法权益; 5.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利; 6.完成三建乡乡村振兴市级示范乡建设和场镇滑坡避险整体搬迁工作;7.办理上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

行政机构十个:党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子)、 民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、 平安建设办公室、 规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人民代表办公室、综合行政执法办公室。

事业机构五个:丰都县三建乡农业服务中心、丰都县三建乡文化服务中心、丰都县三建乡劳动就业和社会保障服务所、丰都县三建乡综合行政执法大队、丰都县三建乡退役军人服务站。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1总体情况。2023年度收入总计7676.11万元,支出总计7676.11万元。收支较上年决算数减少1770.76万元,下降18.74%,主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支是808.65万元,而2023年为0万元;扶贫产业精细化管护费2022年收支是2056.5万元,而2023年收支是986.1万元。

2收入情况。2023年度收入合计6764.35万元,较上年决算数减少2211.35万元,下降24.64%,主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支是808.65万元,而2023年为0万元;扶贫产业精细化管护费2022年收支是2056.5万元,而2023年收支是986.1万元。2022年动用年初结转和结余是471.17万元,而2023年是911.76万元。

其中:财政拨款收入6764.35万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余911.76万元。

3支出情况。2023年度支出合计7676.11万元,较上年决算数减少1770.76万元,下降18.74%,主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支是808.65万元,而2023年为0万元;扶贫产业精细化管护费2022年收支是2056.5万元,而2023年收支是986.1万元。其中:基本支出1684.25万元,占21.94%;项目支出5991.86万元,占78.06%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。  

()财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7676.11万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1770.76万元,下降18.74%。主要原因是2022年招商引资优惠政策产业补助项目收支是808.65万元,而2023年为0万元;扶贫产业精细化管护费2022年收支是2056.5万元,而2023年收支是986.1万元。  

()一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6361.29万元,较上年决算数减少69.46万元,下降1.08%。主要原因是2023年厉行节约,减少临聘人员及公益岗位人员。较年初预算数增加4828.86万元,增长315.11%。主要原因是中途追加的扶贫及新场镇建设项目的预算数。此外,年初财政拨款结转和结余877.71万元。

2支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7239.00万元,较上年决算数增加337.07万元,增长4.88%。主要原因是场镇避险搬迁项目建设资金比上年增加。较年初预算数增加5589.08万元,增长338.75%。主要原因是中途追加的扶贫及新场镇建设项目产生的支出。

3结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与上年决算数持平。

4比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出769.07万元,占10.62%,较年初预算数增加154.68万元,增长25.18%,主要原因是人员调资及补发职工以前年度绩效等及公益性岗位人员部分工资。

2)国防支出5.00万元,占0.07%,较年初预算数增加5.00万元,增长100.00%,主要原因是县上中途追加预算用于武装部规范化建设项目支出。

3)公共安全支出24.42万元,占0.34%,较年初预算数增加14.42万元,增长144.20%,主要原因是中途追加铁路护路人员支出14.42万元。

4)文化旅游体育与传媒支出299.65万元,占4.14%,较年初预算数增加281.72万元,增长1571.22%,主要原因是中途追加预算支出新场镇文化服务中心建设款269.35万元及调入人员等支出。

5)社会保障与就业支出653.19万元,占9.02%,较年初预算数增加388.93万元,增长147.18%,主要原因是中途追加公益性岗位补贴105.32万元、敬老院建设款205万元、基层政权建设和社区管理55.88万元及职工养老保险职业年金调整基数增加支出。

6)卫生健康支出63.02万元,占0.87%,较年初预算数增加13.75万元,增长27.91%,主要原因是中途追加医疗保障服务能力提升项目资金10.00万元及职工医疗保障基数调标等支出。

7)节能环保支出17.00万元,占0.23%,较年初预算数增加15.00万元,增长750.00%,主要原因是中途追加农村生活垃圾分类体系建设款15.00万元。

8)城乡社区支出85.33万元,占1.18%,较年初预算数增加20.74万元,增长32.11%,主要原因是中途增加人员及补发职工以前年度绩效增加支出。

9)农林水支出3243.44万元,占44.81%,较年初预算数增加2724.04万元,增长524.46%,主要原因是中途追加病虫害防治经费5.00万元,产业管护费963.09万元,新场镇建设款250.6万元,农村人居环境整治284.95万元,绿春坝人行吊桥100.00万元,龙河流域示范河湖、乡村治理、产业联网路、松材线虫防治及新农人等1120.4万元增加支出

10)交通运输支出465.19万元,占6.43%,较年初预算数增加465.19万元,增长100.00%,主要原因是中途追加公路整治提升项目增加支出。

11)自然资源海洋气象等支出1448.54万元,占20.01%,较年初预算数增加1433.30万元,增长9404.86%,主要原因是中途追加三建滑坡避险搬迁项目报件费1388万元、林业有害生物防治项目50万元。

12)住房保障支出142.53万元,占1.97%,较年初预算数增加79.54万元,增长126.27%,主要原因是中途追加旧房整治提升资金增加支出。

13)灾害防治及应急管理支出22.64万元,占0.31%,较年初预算数增加8.64万元,增长61.71%,主要原因是中途追加冬春救助、地灾应急8.64万元增加支出。

14)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少15.85万元,下降100.00%,主要原因是年初预算的预备费是其他支出15.85万元,中途将预备费调整了功能科目形成。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1684.25万元。其中:人员经费1350.15万元,较上年决算数增加18.65万元,增长1.40%,主要原因是新增调入人员。人员经费用途主要包括职工的工资、津贴、资金、绩效工资、五险、公积金及退休人员健康休养费等。公用经费334.10万元,较上年决算数增加81.82万元,增长32.43%,主要原因是村级支出50.46万元,搬办公楼增加办公经费31.36万元。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余34.05万元,年末结转结余0.00万元。本年收入403.06万元,较上年决算数减少2141.89万元,下降84.16%,主要原因是2023年场镇避险搬迁项目款比2022年减少形成。本年支出437.10万元,较上年决算数减少2107.85万元,下降82.82%,主要原因是2023年场镇避险搬迁项目款比2022年减少形成。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计43.55万元,较年初预算数减少0.05万元,下降0.11%,主要原因是今年厉行节约、压减开支,所以比预算数下降了0.05万元。较上年支出数增加11.82万元,增长37.25%,主要原因是2022部分支出在2023年列支。

(二)三公经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,本单位2023年度未发生因公出国(境)费用,与上年决算数持平。

公务车购置费0.00万元,本单位2023年度未发生公务车购置费,与上年决算数持平。

公务车运行维护费15.97万元,主要用于扶贫工作、政府职工下村及至市县衔接工作开支公务车燃油费、维修费、保险费和路桥费。费用支出较年初预算数减少0.03万元,下降0.19%,主要原因是今年厉行节约、压减开支,所以比预算数减少了0.03万元。较上年支出数增加3.87万元,增长31.98%,主要原因是2022部分支出在2023年列支。

公务接待费27.58万元,主要用于接待县级和市部门检查指导工作。费用支出较年初预算数减少0.02万元,下降0.07%,主要原因是今年厉行节约、压减开支,所以比上年数减少了0.02万元。较上年支出数增加7.94万元,增长40.43%,主要原因是2022部分支出在2023年列支。

(三)“三公”经费实物量情况

 2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待296批次2897人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费95.19元,车均购置费0万元,车均维护费2.66万元

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.00万元,较上年决算数增加2.71万元,增长934.48%,主要原因是今年各项会议支出比较多。本年度培训费支出10.23万元,较上年决算数增加6.98万元,增长214.77%,主要原因是今年各项专项培训比2022年多。

(二)机关运行经费支出情况说明。

2023年度本单位机关运行经费支出218.04万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.52万元,增长0.24%,主要原因是搬迁办公楼增加支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20231231日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

 2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对105个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金6606.13万元。

三建乡人民政府(本级)2023年度项目支出绩效自评情况表

2023年度项目绩效自评表

项目名称:

三建乡乡村道路养护

项目编码:

50023022T000002219926

自评总分:

100.00



项目主管部门:

928-丰都县三建乡人民政府

财政归口处室:

007-基财科

部门

联系人:

秦勤

联系

电话

177******48 

资金情况


年初预算数

全年(调整)

预算数

全年执行数

执行率

执行率

权重

执行率

得分

年度总金额

0.00

119,200.00

119,200.00




其中:财政拨款

0.00

119,200.00

119,200.00

100

10.00

10.00

一般公共预算

0.00

119,200.00

119,200.00

100



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

对全乡12公里乡道公路以及70公里村道公路进行日常养护及损毁维修,确保道路通畅

对全乡12公里乡道公路以及70公里村道公路进行日常养护及损毁维修,确保道路通畅

完成了全乡12公里乡道公路以及70公里村道公路的日常养护及损毁维修,确保道路通畅,资金支付率100%。

绩效指标

指标

名称

计量单位

指标

性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标

权重

指标

得分

是否核心指标

说明

养护村道公路里程

公里

70

70

0

100

10

10

养护村道公路里程


养护乡道公路里程

公里

12

12

0

100

10

10

养护乡道公路里程


路况养护达标


定性

合格

1

0

100

10

10

路况养护达标


每年经费养护周期

1

1

0

100

10

10

每年经费养护周期


增加养护人员家庭经济收入

万元

12

12

0

100

10

10

增加养护人员家庭经济收入


确保道路路况安全作用


定性

显著提高

1

0

100

10

10

确保道路路况安全作用


(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专有名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开信息反馈和联系方式:

王津渝     023-70672001


收入支出决算总表




公开01

公开单位:重庆市丰都县三建乡人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

6,361.29

一、一般公共服务支出

769.07

二、政府性基金预算财政拨款收入

403.06

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

5.00

四、上级补助收入


四、公共安全支出

24.42

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

299.65

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

653.19



九、卫生健康支出

63.02



十、节能环保支出

17.00



十一、城乡社区支出

454.48



十二、农林水支出

3,243.44



十三、交通运输支出

465.19



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

1,448.54



十九、住房保障支出

142.53



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

22.64



二十三、其他支出

67.95



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

6,764.35

本年支出合计

7,676.11

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

911.76

年末结转和结余


总计

7,676.11

总计

7,676.11

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市丰都县三建乡人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

6,764.35

6,764.35







201

一般公共服务支出

659.63

659.63







20101

人大事务

8.00

8.00







2010104

人大会议

3.00

3.00







2010199

其他人大事务支出

5.00

5.00







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

637.75

637.75







2010301

行政运行

614.90

614.90







2010308

信访事务

15.85

15.85







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.00

7.00







20132

组织事务

11.00

11.00







2013202

一般行政管理事务

11.00

11.00







20138

市场监督管理事务

2.88

2.88







2013899

其他市场监督管理事务

2.88

2.88







204

公共安全支出

14.40

14.40







20499

其他公共安全支出

14.40

14.40







2049999

其他公共安全支出

14.40

14.40







207

文化旅游体育与传媒支出

130.04

130.04







20701

文化和旅游

130.04

130.04







2070109

群众文化

24.58

24.58







2070199

其他文化和旅游支出

105.46

105.46







208

社会保障和就业支出

629.26

629.26







20801

人力资源和社会保障管理事务

32.83

32.83







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

32.83

32.83







20802

民政管理事务

55.87

55.87







2080208

基层政权建设和社区治理

55.87

55.87







20805

行政事业单位养老支出

189.25

189.25







2080501

行政单位离退休

0.10

0.10







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.79

75.79







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70.76

70.76







2080599

其他行政事业单位养老支出

42.60

42.60







20807

就业补助

105.32

105.32







2080705

公益性岗位补贴

105.32

105.32







20810

社会福利

205.00

205.00







2081002

老年福利

205.00

205.00







20811

残疾人事业

5.15

5.15







2081104

残疾人康复

5.15

5.15







20828

退役军人管理事务

35.85

35.85







2082850

事业运行

35.85

35.85







210

卫生健康支出

58.67

58.67







21011

行政事业单位医疗

48.67

48.67







2101101

行政单位医疗

16.77

16.77







2101102

事业单位医疗

12.54

12.54







2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.36

19.36







21015

医疗保障管理事务

10.00

10.00







2101505

医疗保障政策管理

10.00

10.00







211

节能环保支出

17.00

17.00







21103

污染防治

17.00

17.00







2110304

固体废弃物与化学品

15.00

15.00







2110399

其他污染防治支出

2.00

2.00







212

城乡社区支出

441.59

441.59







21201

城乡社区管理事务

54.44

54.44







2120199

其他城乡社区管理事务支出

54.44

54.44







21205

城乡社区环境卫生

18.00

18.00







2120501

城乡社区环境卫生

18.00

18.00







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

369.16

369.16







2120802

土地开发支出

297.55

297.55







2120804

农村基础设施建设支出

52.50

52.50







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

19.11

19.11







213

农林水支出

3,118.75

3,118.75







21301

农业农村

667.03

667.03







2130104

事业运行

265.25

265.25







2130108

病虫害控制

5.00

5.00







2130122

农业生产发展

319.76

319.76







2130124

农村合作经济

43.25

43.25







2130199

其他农业农村支出

33.77

33.77







21302

林业和草原

41.30

41.30







2130207

森林资源管理

6.00

6.00







2130234

林业草原防灾减灾

30.00

30.00







2130299

其他林业和草原支出

5.30

5.30







21303

水利

839.95

839.95







2130314

防汛

3.40

3.40







2130399

其他水利支出

836.55

836.55







21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,313.79

1,313.79







2130504

农村基础设施建设

296.51

296.51







2130505

生产发展

957.85

957.85







2130506

社会发展

12.75

12.75







2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

46.68

46.68







21307

农村综合改革

256.68

256.68







2130701

对村级公益事业建设的补助

22.80

22.80







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

233.88

233.88







214

交通运输支出

51.92

51.92







21401

公路水路运输

51.92

51.92







2140104

公路建设

40.00

40.00







2140106

公路养护

11.92

11.92







220

自然资源海洋气象等支出

1,448.54

1,448.54







22001

自然资源事务

1,448.54

1,448.54







2200106

自然资源利用与保护

60.46

60.46







2200199

其他自然资源事务支出

1,388.07

1,388.07







221

住房保障支出

142.53

142.53







22101

保障性安居工程支出

119.00

119.00







2210105

农村危房改造

119.00

119.00







22102

住房改革支出

23.53

23.53







2210201

住房公积金

23.53

23.53







224

灾害防治及应急管理支出

18.12

18.12







22401

应急管理事务

7.50

7.50







2240106

安全监管

5.00

5.00







2240108

应急救援

2.50

2.50







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.22

10.22







2240703

自然灾害救灾补助

1.22

1.22







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00

9.00







22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.40

0.40







2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.40

0.40







229

其他支出

33.90

33.90







22960

彩票公益金安排的支出

33.90

33.90







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

27.90

27.90







2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

6.00

6.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市丰都县三建乡人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

7,676.11

1,684.25

5,991.86




201

一般公共服务支出

769.07

714.34

54.73




20101

人大事务

18.00


18.00




2010104

人大会议

3.00


3.00




2010199

其他人大事务支出

15.00


15.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

737.19

714.34

22.85




2010301

行政运行

714.34

714.34





2010308

信访事务

15.85


15.85




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.00


7.00




20132

组织事务

11.00


11.00




2013202

一般行政管理事务

11.00


11.00




20138

市场监督管理事务

2.88


2.88




2013899

其他市场监督管理事务

2.88


2.88




203

国防支出

5.00


5.00




20399

其他国防支出

5.00


5.00




2039999

其他国防支出

5.00


5.00




204

公共安全支出

24.42


24.42




20406

司法

10.02


10.02




2040604

基层司法业务

0.93


0.93




2040612

法治建设

9.10


9.10




20499

其他公共安全支出

14.40


14.40




2049999

其他公共安全支出

14.40


14.40




207

文化旅游体育与传媒支出

299.65

25.63

274.01




20701

文化和旅游

299.65

25.63

274.01




2070109

群众文化

25.63

25.63





2070199

其他文化和旅游支出

274.01


274.01




208

社会保障和就业支出

653.19

262.38

390.80




20801

人力资源和社会保障管理事务

34.91

34.91





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

34.91

34.91





20802

民政管理事务

74.87


74.87




2080208

基层政权建设和社区治理

55.87


55.87




2080299

其他民政管理事务支出

19.00


19.00




20805

行政事业单位养老支出

189.25

189.25





2080501

行政单位离退休

0.10

0.10





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.79

75.79





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70.76

70.76





2080599

其他行政事业单位养老支出

42.60

42.60





20807

就业补助

105.32


105.32




2080705

公益性岗位补贴

105.32


105.32




20810

社会福利

205.00


205.00




2081002

老年福利

205.00


205.00




20811

残疾人事业

5.15


5.15




2081104

残疾人康复

5.15


5.15




20825

其他生活救助

0.47


0.47




2082502

其他农村生活救助

0.47


0.47




20828

退役军人管理事务

38.22

38.22





2082850

事业运行

38.22

38.22





210

卫生健康支出

63.02

48.67

14.35




21004

公共卫生

4.35


4.35




2100409

重大公共卫生服务

4.35


4.35




21011

行政事业单位医疗

48.67

48.67





2101101

行政单位医疗

16.77

16.77





2101102

事业单位医疗

12.54

12.54





2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.36

19.36





21015

医疗保障管理事务

10.00


10.00




2101505

医疗保障政策管理

10.00


10.00




211

节能环保支出

17.00


17.00




21103

污染防治

17.00


17.00




2110304

固体废弃物与化学品

15.00


15.00




2110399

其他污染防治支出

2.00


2.00




212

城乡社区支出

454.48

57.66

396.82




21201

城乡社区管理事务

57.66

57.66





2120199

其他城乡社区管理事务支出

57.66

57.66





21205

城乡社区环境卫生

27.67


27.67




2120501

城乡社区环境卫生

27.67


27.67




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

369.16


369.16




2120802

土地开发支出

297.55


297.55




2120804

农村基础设施建设支出

52.50


52.50




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

19.11


19.11




213

农林水支出

3,243.44

552.04

2,691.40




21301

农业农村

681.31

279.52

401.78




2130104

事业运行

279.52

279.52





2130108

病虫害控制

5.00


5.00




2130122

农业生产发展

319.76


319.76




2130124

农村合作经济

43.25


43.25




2130199

其他农业农村支出

33.77


33.77




21302

林业和草原

41.30


41.30




2130207

森林资源管理

6.00


6.00




2130234

林业草原防灾减灾

30.00


30.00




2130299

其他林业和草原支出

5.30


5.30




21303

水利

839.95


839.95




2130314

防汛

3.40


3.40




2130399

其他水利支出

836.55


836.55




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,371.57


1,371.57




2130502

一般行政管理事务

5.69


5.69




2130504

农村基础设施建设

296.51


296.51




2130505

生产发展

1,005.74


1,005.74




2130506

社会发展

12.75


12.75




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

50.88


50.88




21307

农村综合改革

309.31

272.51

36.80




2130701

对村级公益事业建设的补助

36.80


36.80




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

272.51

272.51





214

交通运输支出

465.19


465.19




21401

公路水路运输

415.19


415.19




2140104

公路建设

92.00


92.00




2140106

公路养护

11.92


11.92




2140199

其他公路水路运输支出

311.27


311.27




21406

车辆购置税支出

50.00


50.00




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

50.00


50.00




220

自然资源海洋气象等支出

1,448.54


1,448.54




22001

自然资源事务

1,448.54


1,448.54




2200106

自然资源利用与保护

60.46


60.46




2200199

其他自然资源事务支出

1,388.07


1,388.07




221

住房保障支出

142.53

23.53

119.00




22101

保障性安居工程支出

119.00


119.00




2210105

农村危房改造

119.00


119.00




22102

住房改革支出

23.53

23.53





2210201

住房公积金

23.53

23.53





224

灾害防治及应急管理支出

22.64


22.64




22401

应急管理事务

12.02


12.02




2240106

安全监管

9.52


9.52




2240108

应急救援

2.50


2.50




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.22


10.22




2240703

自然灾害救灾补助

1.22


1.22




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00


9.00




22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.40


0.40




2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.40


0.40




229

其他支出

67.95


67.95




22960

彩票公益金安排的支出

67.95


67.95




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

61.95


61.95




2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出

6.00


6.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市丰都县三建乡人民政府(本级)




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

6,361.29

一、一般公共服务支出

769.07

769.07



二、政府性基金预算财政拨款

403.06

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

5.00

5.00





四、公共安全支出

24.42

24.42





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

299.65

299.65





八、社会保障和就业支出

653.19

653.19





九、卫生健康支出

63.02

63.02





十、节能环保支出

17.00

17.00





十一、城乡社区支出

454.48

85.33

369.16




十二、农林水支出

3,243.44

3,243.44





十三、交通运输支出

465.19

465.19





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

1,448.54

1,448.54





十九、住房保障支出

142.53

142.53





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

22.64

22.64





二十三、其他支出

67.95


67.95




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

6,764.35

本年支出合计

7,676.11

7,239.00

437.10


年初财政拨款结转和结余

911.76

年末财政拨款结转和结余





一般公共预算财政拨款

877.71






政府性基金预算财政拨款

34.05






国有资本经营预算财政拨款







总计

7,676.11

总计

7,676.11

7,239.00

437.10


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市丰都县三建乡人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

7,239.00

1,684.25

5,554.76

201

一般公共服务支出

769.07

714.34

54.73

20101

人大事务

18.00


18.00

2010104

人大会议

3.00


3.00

2010199

其他人大事务支出

15.00


15.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

737.19

714.34

22.85

2010301

行政运行

714.34

714.34


2010308

信访事务

15.85


15.85

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

7.00


7.00

20132

组织事务

11.00


11.00

2013202

一般行政管理事务

11.00


11.00

20138

市场监督管理事务

2.88


2.88

2013899

其他市场监督管理事务

2.88


2.88

203

国防支出

5.00


5.00

20399

其他国防支出

5.00


5.00

2039999

其他国防支出

5.00


5.00

204

公共安全支出

24.42


24.42

20406

司法

10.02


10.02

2040604

基层司法业务

0.93


0.93

2040612

法治建设

9.10


9.10

20499

其他公共安全支出

14.40


14.40

2049999

其他公共安全支出

14.40


14.40

207

文化旅游体育与传媒支出

299.65

25.63

274.01

20701

文化和旅游

299.65

25.63

274.01

2070109

群众文化

25.63

25.63


2070199

其他文化和旅游支出

274.01


274.01

208

社会保障和就业支出

653.19

262.38

390.80

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.91

34.91


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

34.91

34.91


20802

民政管理事务

74.87


74.87

2080208

基层政权建设和社区治理

55.87


55.87

2080299

其他民政管理事务支出

19.00


19.00

20805

行政事业单位养老支出

189.25

189.25


2080501

行政单位离退休

0.10

0.10


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.79

75.79


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

70.76

70.76


2080599

其他行政事业单位养老支出

42.60

42.60


20807

就业补助

105.32


105.32

2080705

公益性岗位补贴

105.32


105.32

20810

社会福利

205.00


205.00

2081002

老年福利

205.00


205.00

20811

残疾人事业

5.15


5.15

2081104

残疾人康复

5.15


5.15

20825

其他生活救助

0.47


0.47

2082502

其他农村生活救助

0.47


0.47

20828

退役军人管理事务

38.22

38.22


2082850

事业运行

38.22

38.22


210

卫生健康支出

63.02

48.67

14.35

21004

公共卫生

4.35


4.35

2100409

重大公共卫生服务

4.35


4.35

21011

行政事业单位医疗

48.67

48.67


2101101

行政单位医疗

16.77

16.77


2101102

事业单位医疗

12.54

12.54


2101199

其他行政事业单位医疗支出

19.36

19.36


21015

医疗保障管理事务

10.00


10.00

2101505

医疗保障政策管理

10.00


10.00

211

节能环保支出

17.00


17.00

21103

污染防治

17.00


17.00

2110304

固体废弃物与化学品

15.00


15.00

2110399

其他污染防治支出

2.00


2.00

212

城乡社区支出

85.33

57.66

27.67

21201

城乡社区管理事务

57.66

57.66


2120199

其他城乡社区管理事务支出

57.66

57.66


21205

城乡社区环境卫生

27.67


27.67

2120501

城乡社区环境卫生

27.67


27.67

213

农林水支出

3,243.44

552.04

2,691.40

21301

农业农村

681.31

279.52

401.78

2130104

事业运行

279.52

279.52


2130108

病虫害控制

5.00


5.00

2130122

农业生产发展

319.76


319.76

2130124

农村合作经济

43.25


43.25

2130199

其他农业农村支出

33.77


33.77

21302

林业和草原

41.30


41.30

2130207

森林资源管理

6.00


6.00

2130234

林业草原防灾减灾

30.00


30.00

2130299

其他林业和草原支出

5.30


5.30

21303

水利

839.95


839.95

2130314

防汛

3.40


3.40

2130399

其他水利支出

836.55


836.55

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

1,371.57


1,371.57

2130502

一般行政管理事务

5.69


5.69

2130504

农村基础设施建设

296.51


296.51

2130505

生产发展

1,005.74


1,005.74

2130506

社会发展

12.75


12.75

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

50.88


50.88

21307

农村综合改革

309.31

272.51

36.80

2130701

对村级公益事业建设的补助

36.80


36.80

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

272.51

272.51


214

交通运输支出

465.19


465.19

21401

公路水路运输

415.19


415.19

2140104

公路建设

92.00


92.00

2140106

公路养护

11.92


11.92

2140199

其他公路水路运输支出

311.27


311.27

21406

车辆购置税支出

50.00


50.00

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

50.00


50.00

220

自然资源海洋气象等支出

1,448.54


1,448.54

22001

自然资源事务

1,448.54


1,448.54

2200106

自然资源利用与保护

60.46


60.46

2200199

其他自然资源事务支出

1,388.07


1,388.07

221

住房保障支出

142.53

23.53

119.00

22101

保障性安居工程支出

119.00


119.00

2210105

农村危房改造

119.00


119.00

22102

住房改革支出

23.53

23.53


2210201

住房公积金

23.53

23.53


224

灾害防治及应急管理支出

22.64


22.64

22401

应急管理事务

12.02


12.02

2240106

安全监管

9.52


9.52

2240108

应急救援

2.50


2.50

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10.22


10.22

2240703

自然灾害救灾补助

1.22


1.22

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00


9.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

0.40


0.40

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

0.40


0.40

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市丰都县三建乡人民政府(本级)





公开06





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,054.36

302

商品和服务支出

330.38

310

资本性支出

3.72

30101

基本工资

241.90

30201

办公费

105.72

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

104.58

30202

印刷费

0.05

31002

办公设备购置

3.72

30103

奖金

163.58

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

37.39

30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

237.40

30205

水费

0.94

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

75.79

30206

电费

16.64

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

70.84

30207

邮电费

24.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

29.31

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

19.11

30211

差旅费

46.51

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

44.14

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

7.36

30213

维修(护)费


31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

22.96

30214

租赁费


31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

295.79

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

9.53

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

27.58

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

290.55

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

36.24

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

3.40

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

24.49

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

1.83

30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

15.97

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

21.36

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

1.36

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,350.15

公用经费合计

334.10

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市丰都县三建乡人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

34.05

403.06

437.10


437.10


212

城乡社区支出


369.16

369.16


369.16


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


369.16

369.16


369.16


2120802

土地开发支出


297.55

297.55


297.55


2120804

农村基础设施建设支出


52.50

52.50


52.50


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


19.11

19.11


19.11


229

其他支出

34.05

33.90

67.95


67.95


22960

彩票公益金安排的支出

34.05

33.90

67.95


67.95


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

34.05

27.90

61.95


61.95


2296006

用于残疾人事业的彩票公益金支出


6.00

6.00


6.00


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市丰都县三建乡人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

公开单位重庆市丰都县三建乡人民政府(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

218.04

(一)支出合计

43.55

43.55

(一)行政单位

218.04

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

15.97

15.97

五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

6   

2)公务用车运行维护费

15.97

15.97

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

27.58

27.58

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

27.58

3.机要通信用车

2

其中:外事接待费


4.应急保障用车

1

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

3

1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

6

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

296

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

2,897

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

3.00



三、培训费

10.23



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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