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[ 索引号 ] | 11500230008689690H/2025-00022 | [ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县双龙镇人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2025-08-04 | [ 发布日期 ] | 2025-08-04 |
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[ 发文字号 ] | 无 |
[ 主题分类 ] | 财政 |
[ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 丰都县双龙镇人民政府 |
[ 有效性 ] | |
[ 成文日期 ] | 2025-08-04 |
[ 发布日期 ] | 2025-08-04 |
丰都县双龙镇人民政府2024年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、全镇贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。
2、起草全镇财政、税收、国有资产、财务、会计和非贸易外币收支管理方面的规范性文件,制定有关政策和管理制度并组织实施。
3、分析预测宏观经济形势,参与拟定全镇宏观经济政策。
4、参与研究拟定全镇地方金融和融资政策,建立完善融资体系。
5、推进预算管理制度改革、负责推进预算绩效管理。
6、负责政府非税收入管理和政府基金管理,按规定管理行政事业性收费和财政票据。
7、组织实施政府采购制度和管理办法,监督管理政府采购活动。
8、贯彻执行有关国有资本经营预算管理的相关政策,制定具体管理办法和收取国有资本收益。
9、贯彻执行政府债务管理的制度和政策,统一管理政府债务,防范财政风险。
10、负责管理全镇会计工作贯彻执行会计法律法规和具体会计管理制度,审批和管理中介机构从事会计记账业务,监督和规范会计行为,组织、指导和管理社会审计。
11、负责财政法治宣传、信息报道、干部教育培训工作,管理财政队伍等主要职能职责。
(二)单位构成。
镇政府设置党政内设机构8个:党政办、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设和信访维稳办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。事业机构5个:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站和综合行政执法大队。双龙镇人民政府核定编制人数共50名,其中机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制1名、事业编制27名。现有在职人员合计44人,其中行政21人(包括工勤1人),事业23人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1575.42万元,其中:一般公共预算拨款1575.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加68.33万元,主要是城乡社区支出经费拨款增加43.08万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数1575.42万元,其中:一般公共服务支出490.38万元,文化旅游体育与传媒支出30.53万元,社会保障和就业支出351.4万元,卫生健康支出54.43万元,城乡社区支出115.85万元,农林水支出440.34万元,交通运输支出24.02万元,住房保障支出52.41万元,预备费16.06万元。支出较去年增加68.33万元,主要是基本支出增加68.33万元,项目支出增加0万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1575.42万元,一般公共预算财政拨款支出1575.42万元,比2023年增加68.33万元。其中:基本支出1010.29万元,比2023年增加93.6万元,主要原因是一般公共服务支出增加等,主要用于保障政府在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出565.13万元,比2023年增加0.21万元,主要原因是城乡社区支出增加等,主要用于农林水支出等重点工作。
丰都县双龙镇人民政府2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算19.5万元,比2023年减少4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元;公务接待费7.5万元,比2023年减少0万元;公务用车运行维护费12万元,比2023年减少4万元,主要原因是单位公车减少一辆;公务用车购置费0万元,比2023年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费68.27万元,比上年增加1.04万元,主要原因为差旅费支出增加1万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年共19个项目实行了绩效目标管理,涉及资金量565.13万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 2辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:曾华燕 联系方式:023-70694008