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[ 索引号 ] 1150023000868956XJ/2024-00027 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县三元镇人民政府
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 发布日期 ] 2024-09-26
[ 索引号 ] 1150023000868956XJ/2024-00027
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县三元镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 发布日期 ] 2024-09-26

丰都县三元镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7.推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

三元镇人民政府按丰委编委[2019]41号文下设行政机构8个,分别是党群办、党政办、经发办、应急办、平安办、财政办、民政和社会事务办、规划建设管理环保办;下设事业机构5个(二级单位),分别是农服中心、文化服务中心、社保所、退服站、执法大队。

三元镇人民政府核定编制人数共59名,其中机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制1名;事业编制35名,其中农业服务中心21名(其中农业8名、林业3名、水利3名、畜牧6名、其他1名),文化服务中心3名,劳动就业和社会保障服务所5名,退役军人服务站2名,综合行政执法大队4名。现有在职在编人员合计56人,其中行政24人(包括工勤1人),事业32人。编外人员147人(含本土人才11个、公益性岗位人员7人、临聘人员5人、街道清扫保洁人员19人、村干部45人、组干部60人)、遗属人员2人、退休干部22人。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计3336.38万元,支出总计3336.38万元。收支较上年决算数减少218.68万元,下降6.15%,主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计3125.97万元,较上年决算数减少200.43万元,下降6.03%,主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中:财政拨款收入3125.97万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余210.41万元。

3.支出情况。2023年度支出合计3314.01万元,较上年决算数减少240.50万元,下降6.77%,主要原因是年中人员变动及专项工作经费减少。其中:基本支出1501.76万元,占45.32%;项目支出1812.26万元,占54.68%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余22.37万元,较上年决算数增加21.81万元,增长3894.64%,主要原因是资金存结。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计3336.38万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少218.68万元,下降6.15%。主要原因一是上年度相比乡镇项目减少,项目收支出减少;二是落实过紧日子的基本要求。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3065.86万元,较上年决算数减少246.21万元,下降7.43%。主要原因是专项工作经费及项目数量减少。较年初预算数增加1328.93万元,增长76.51%。主要原因是年中调整预算及财政专项资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余210.41万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3253.90万元,较上年决算数减少286.27万元,下降8.09%。主要原因一是与上年度相比乡镇项目减少,项目收入支出减少;二是落实过紧日子的基本要求。较年初预算数增加1283.19万元,增长65.11%。主要原因是年中调整预算及财政专项资金增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余22.37万元,较上年决算数增加21.81万元,增长3894.64%,主要原因是资金存结。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出715.62万元,占21.99%,较年初预算数增加77.65万元,增长12.17%,主要原因是如“信访维稳工作经费”、“残疾人基本调查补助”等工作经费的增加;二是年中调整预算人员类支出增加,如“职业年金做实(个人部分)”、“2022年超额绩效清算”等基本支出。

(2)国防支出2.17万元,占0.07%,较年初预算数增加2.17万元,增长100.00%,主要原因是项目支出增加,如“三元镇人武部规范化建设经费项目”。

(3)公共安全支出3.00万元,占0.09%,较年初预算数无增减,主要原因是存量资金结转结余。

(4)文化旅游体育与传媒支出54.97万元,占1.69%,较年初预算数增加10.79万元,增长24.42%,主要原因是专项工作经费增加,如“文化服务中心免费开放资金”、“中央公共文化服务体系建设专项资金”等工作经费。

(5)社会保障与就业支出478.18万元,占14.70%,较年初预算数增加209.32万元,增长77.85%,主要原因是项目支出增加,如“丰都县三元镇社区居家养老服务中心建设项目”、“三元镇2023年涉农公益性岗位资金”等项目。

(6)卫生健康支出52.48万元,占1.61%,较年初预算数减少2.32万元,下降4.23%,主要原因是卫生健康支出项目类支出减少。

(7)城乡社区支出114.97万元,占3.53%,较年初预算数增加14.35万元,增长14.26%,主要原因是市政维修维护管理清扫保洁垃圾处置经费增加。

(8)农林水支出1473.32万元,占45.28%,较年初预算数增加700.28万元,增长90.59%,主要原因是项目支出增加,如“2023年新农人培育提升工程”、“三元镇梯子河场镇人居环境改善项目”、“2023年入户道路建设”、“2023年三元镇梯子河村麻柳村人居环境示范整治项目”等项目。

(9)交通运输支出254.84万元,占7.83%,较年初预算数增加254.84万元,增长100.00%,主要原因是项目支出增加,如“丰都县三元镇撤并村村道改建公路工程”、“三元镇2020年‘四好农村路’改建工程”、“三元镇2022年乡村公路安防工程”等项目。

(10)自然资源海洋气象等支出38.00万元,占1.17%,较年初预算数增加38.00万元,增长100.00%,主要原因是项目支出增加,如“2023年林业有害生物防治”项目。

(11)住房保障支出50.01万元,占1.54%,较年初预算数减少15.68万元,下降23.87%,主要原因是公积金基数调整及人员调出。

(12)灾害防治及应急管理支出16.35万元,占0.50%,较年初预算数增加11.35万元,增长227.00%,主要原因是项目支出增加,如“三元镇2022年中央自然灾害救灾资金”、“中秋国庆期间道路边坡垮塌排危抢险”项目。

(13)其他支出0.00万元,占0.00%,较年初预算数减少17.55万元,下降100.00%,主要原因是预备费调整科目使用。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1501.76万元。其中:人员经费1286.42万元,较上年决算数减少26.91万元,下降2.05%,主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、社保、住房公积金等。公用经费215.34万元,较上年决算数减少157.96万元,下降42.31%,主要原因是政府运行工作缩减开支,落实过“紧日子”的基本要求。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、工会经费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入60.11万元,较上年决算数增加45.78万元,增长319.47%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出和用于社会福利的彩票公益金支出的收入增加。本年支出60.11万元,较上年决算数增加45.78万元,增长319.47%,主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出和用于社会福利的彩票公益金支出的支出增加。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.42万元,较年初预算数减少27.28万元,下降65.42%,主要原因是政府运行工作缩减开支,落实过“紧日子”的基本要求。较上年支出数减少6.50万元,下降31.07%,主要原因是落实差旅费实报实销及压缩公务接待费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位未发生因公出国(境)支出,与上年度决算数持平。

公务车购置费0.00万元,较上年支出数减少8.08万元,下降100.00%,主要原因是本年度未购置公务车。

公务车运行维护费9.09万元,主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.91万元,下降54.55%,主要原因是上年新购入的公务车为电动车,年初是以油车进行预算,故费用支出减少。较上年支出数减少1.18万元,下降11.49%,主要原因是压缩公务用车运行维护费一般开支。

公务接待费5.33万元,主要用于接待上级检查、同级调研等各类接待费用。费用支出较年初预算数减少16.37万元,下降75.44%,主要原因是上年将工作餐列入了公务接待费内,本年已做调整。较上年支出数增加2.75万元,增长106.59%,主要原因是本年度开展了红心柚啤酒节,邀请了其他行政事业单位人员参加并提供住宿,公务接待费增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待4批次322人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费165.59元,车均购置费0万元,车均维护费2.27万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.94万元,较上年决算数减少1.21万元,下降56.28%,主要原因是提高资金使用效率,落实过紧日子的要求。本年度培训费支出9.73万元,较上年决算数增加2.29万元,增长30.78%,主要原因是新进人员增加,参与培训人次增加。

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出156.33万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费等。机关运行经费较上年支出数减少55.96万元,下降26.36%,主要原因是提高资金使用效率,落实过紧日子的要求。

(三)国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额2.65万元,其中:政府采购货物支出2.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.65万元,占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购台式电脑和笔记本电脑。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对81个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3803.27万元。

丰都县三元镇人民政府(本级)2023年度项目支出绩效自评情况表(见附件1)

(二)单位绩效评价情况

我单位对“2023年三元镇大城寨村中药材产业受灾重建项目”、“三元镇2023年助残员及阳光家园居家托养补助”、“2023年林业有害生物防治经费”等81个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金3803.27万元,评价得分90分,评价等次为优,绩效评价发现了绩效目标调整不及时、效益指标质量不高等主要问题,提出加强绩效目标调整、提高效益指标质量等下一步工作建议。

(三)财政绩效评价情况

县财政局委托第三方对我单位“三元镇梯子河场镇人居环境改善项目”、“三元镇2022年乡村公路安防工程”、“丰都县三元镇社区居家养老服务中心建设项目(第三批补助资金)”、“丰都县三元镇社区居家养老服务中心建设项目(第四批补助资金)”、“三元镇2023年乡村治理“积分制”项目”、“三元镇2023年旧房整治提升”、“三元镇2023年涉农公益性岗位资金”、“三元镇2023年入户道路建设”、“三元镇2023年扶持发展新型农村集体经济项目”、“三元镇前湾撤并村村道改建公路工程建设工程”10个项目开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金906.48万元,评价得分90分,评价等次为优,绩效评价发现了效益指标不充分和不易衡量等主要问题,提出提高效益指标的可衡量性和增加效益指标的质量等下一步工作建议。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(四)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(五)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(六)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(八)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-70690235,联系人:向攸宜。

收入支出决算总表




公开01表

公开单位:重庆市丰都县三元镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,065.86 

一、一般公共服务支出

715.62 

二、政府性基金预算财政拨款收入

60.11 

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

2.17 

四、上级补助收入


四、公共安全支出

3.00 

五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

54.97 

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

478.18 



九、卫生健康支出

52.48 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

140.09 



十二、农林水支出

1,473.32 



十三、交通运输支出

254.84 



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

38.00 



十九、住房保障支出

50.01 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

16.35 



二十三、其他支出

35.00 



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

3,125.97 

本年支出合计

3,314.01 

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

210.41 

年末结转和结余

22.37 

总计

3,336.38 

总计

3,336.38 

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市丰都县三元镇人民政府(本级)







公开02表







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

3,125.97 

3,125.97 







201

一般公共服务支出

665.72 

665.72 







20101

人大事务

6.08 

6.08 







2010104

人大会议

2.36 

2.36 







2010199

其他人大事务支出

3.72 

3.72 







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

656.41 

656.41 







2010301

行政运行

502.41 

502.41 







2010308

信访事务

5.00 

5.00 







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

149.00 

149.00 







20138

市场监督管理事务

3.24 

3.24 







2013899

其他市场监督管理事务

3.24 

3.24 







203

国防支出

2.17 

2.17 







20399

其他国防支出

2.17 

2.17 







2039999

其他国防支出

2.17 

2.17 







204

公共安全支出

3.00 

3.00 







20406

司法

3.00 

3.00 







2040699

其他司法支出

3.00 

3.00 







207

文化旅游体育与传媒支出

54.97 

54.97 







20701

文化和旅游

54.97 

54.97 







2070109

群众文化

33.97 

33.97 







2070199

其他文化和旅游支出

21.00 

21.00 







208

社会保障和就业支出

478.18 

478.18 







20801

人力资源和社会保障管理事务

74.15 

74.15 







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

74.15 

74.15 







20802

民政管理事务

15.93 

15.93 







2080208

基层政权建设和社区治理

15.93 

15.93 







20805

行政事业单位养老支出

266.38 

266.38 







2080501

行政单位离退休

0.10 

0.10 







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.87 

88.87 







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.96 

72.96 







2080599

其他行政事业单位养老支出

104.46 

104.46 







20807

就业补助

72.38 

72.38 







2080705

公益性岗位补贴

72.38 

72.38 







20810

社会福利

17.00 

17.00 







2081006

养老服务

17.00 

17.00 







20811

残疾人事业

4.74 

4.74 







2081104

残疾人康复

4.74 

4.74 







20828

退役军人管理事务

27.59 

27.59 







2082850

事业运行

27.59 

27.59 







210

卫生健康支出

52.48 

52.48 







21011

行政事业单位医疗

42.48 

42.48 







2101101

行政单位医疗

14.78 

14.78 







2101102

事业单位医疗

7.30 

7.30 







2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.40 

20.40 







21015

医疗保障管理事务

10.00 

10.00 







2101506

医疗保障经办事务

10.00 

10.00 







212

城乡社区支出

140.09 

140.09 







21201

城乡社区管理事务

56.97 

56.97 







2120199

其他城乡社区管理事务支出

56.97 

56.97 







21205

城乡社区环境卫生

58.00 

58.00 







2120501

城乡社区环境卫生

58.00 

58.00 







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

25.11 

25.11 







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.11 

25.11 







213

农林水支出

1,409.72 

1,409.72 







21301

农业农村

415.97 

415.97 







2130104

事业运行

333.37 

333.37 







2130108

病虫害控制

4.85 

4.85 







2130122

农业生产发展

72.25 

72.25 







2130124

农村合作经济

5.50 

5.50 







21302

林业和草原

2.95 

2.95 







2130299

其他林业和草原支出

2.95 

2.95 







21303

水利

216.32 

216.32 







2130315

抗旱

14.87 

14.87 







2130399

其他水利支出

201.45 

201.45 







21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

542.15 

542.15 







2130504

农村基础设施建设

160.30 

160.30 







2130505

生产发展

352.17 

352.17 







2130506

社会发展

7.50 

7.50 







2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

22.18 

22.18 







21307

农村综合改革

232.33 

232.33 







2130701

对村级公益事业建设的补助

62.28 

62.28 







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

170.06 

170.06 







214

交通运输支出

180.30 

180.30 







21401

公路水路运输

100.60 

100.60 







2140104

公路建设

70.00 

70.00 







2140106

公路养护

30.60 

30.60 







21406

车辆购置税支出

79.70 

79.70 







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

79.70 

79.70 







220

自然资源海洋气象等支出

38.00 

38.00 







22001

自然资源事务

38.00 

38.00 







2200106

自然资源利用与保护

38.00 

38.00 







221

住房保障支出

50.01 

50.01 







22102

住房改革支出

50.01 

50.01 







2210201

住房公积金

50.01 

50.01 







224

灾害防治及应急管理支出

16.35 

16.35 







22406

自然灾害防治

11.35 

11.35 







2240699

其他自然灾害防治支出

11.35 

11.35 







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00 

5.00 







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00 

5.00 







229

其他支出

35.00 

35.00 







22960

彩票公益金安排的支出

35.00 

35.00 







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

35.00 

35.00 







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县三元镇人民政府(本级)





公开03表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

3,314.01 

1,501.76 

1,812.26 




201

一般公共服务支出

715.62 

580.92 

134.70 




20101

人大事务

6.08 


6.08 




2010104

人大会议

2.36 


2.36 




2010199

其他人大事务支出

3.72 


3.72 




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

706.30 

580.92 

125.38 




2010301

行政运行

542.30 

542.30 





2010308

信访事务

15.00 


15.00 




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

149.00 

38.62 

110.38 




20138

市场监督管理事务

3.24 


3.24 




2013899

其他市场监督管理事务

3.24 


3.24 




203

国防支出

2.17 


2.17 




20399

其他国防支出

2.17 


2.17 




2039999

其他国防支出

2.17 


2.17 




204

公共安全支出

3.00 


3.00 




20406

司法

3.00 


3.00 




2040699

其他司法支出

3.00 


3.00 




207

文化旅游体育与传媒支出

54.97 

33.97 

21.00 




20701

文化和旅游

54.97 

33.97 

21.00 




2070109

群众文化

33.97 

33.97 





2070199

其他文化和旅游支出

21.00 


21.00 




208

社会保障和就业支出

478.18 

383.94 

94.23 




20801

人力资源和社会保障管理事务

74.15 

74.15 





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

74.15 

74.15 





20802

民政管理事务

15.93 

15.81 

0.12 




2080208

基层政权建设和社区治理

15.93 

15.81 

0.12 




20805

行政事业单位养老支出

266.38 

266.38 





2080501

行政单位离退休

0.10 

0.10 





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.87 

88.87 





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.96 

72.96 





2080599

其他行政事业单位养老支出

104.46 

104.46 





20807

就业补助

72.38 


72.38 




2080705

公益性岗位补贴

72.38 


72.38 




20810

社会福利

17.00 


17.00 




2081006

养老服务

17.00 


17.00 




20811

残疾人事业

4.74 


4.74 




2081104

残疾人康复

4.74 


4.74 




20828

退役军人管理事务

27.59 

27.59 





2082850

事业运行

27.59 

27.59 





210

卫生健康支出

52.48 

42.48 

10.00 




21011

行政事业单位医疗

42.48 

42.48 





2101101

行政单位医疗

14.78 

14.78 





2101102

事业单位医疗

7.30 

7.30 





2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.40 

20.40 





21015

医疗保障管理事务

10.00 


10.00 




2101506

医疗保障经办事务

10.00 


10.00 




212

城乡社区支出

140.09 

56.97 

83.11 




21201

城乡社区管理事务

56.97 

56.97 





2120199

其他城乡社区管理事务支出

56.97 

56.97 





21205

城乡社区环境卫生

58.00 


58.00 




2120501

城乡社区环境卫生

58.00 


58.00 




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

25.11 


25.11 




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

25.11 


25.11 




213

农林水支出

1,473.32 

353.47 

1,119.85 




21301

农业农村

419.57 

333.37 

86.20 




2130104

事业运行

333.37 

333.37 





2130108

病虫害控制

4.85 


4.85 




2130122

农业生产发展

72.25 


72.25 




2130124

农村合作经济

5.50 


5.50 




2130135

农业资源保护修复与利用

3.60 


3.60 




21302

林业和草原

2.95 


2.95 




2130299

其他林业和草原支出

2.95 


2.95 




21303

水利

276.32 


276.32 




2130315

抗旱

14.87 


14.87 




2130399

其他水利支出

261.45 


261.45 




21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

542.15 


542.15 




2130504

农村基础设施建设

160.30 


160.30 




2130505

生产发展

352.17 


352.17 




2130506

社会发展

7.50 


7.50 




2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

22.18 


22.18 




21307

农村综合改革

232.33 

20.09 

212.24 




2130701

对村级公益事业建设的补助

62.28 


62.28 




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

170.06 

20.09 

149.96 




214

交通运输支出

254.84 


254.84 




21401

公路水路运输

100.60 


100.60 




2140104

公路建设

70.00 


70.00 




2140106

公路养护

30.60 


30.60 




21406

车辆购置税支出

154.24 


154.24 




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

79.70 


79.70 




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

74.54 


74.54 




220

自然资源海洋气象等支出

38.00 


38.00 




22001

自然资源事务

38.00 


38.00 




2200106

自然资源利用与保护

38.00 


38.00 




221

住房保障支出

50.01 

50.01 





22102

住房改革支出

50.01 

50.01 





2210201

住房公积金

50.01 

50.01 





224

灾害防治及应急管理支出

16.35 


16.35 




22406

自然灾害防治

11.35 


11.35 




2240699

其他自然灾害防治支出

11.35 


11.35 




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00 


5.00 




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00 


5.00 




229

其他支出

35.00 


35.00 




22960

彩票公益金安排的支出

35.00 


35.00 




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

35.00 


35.00 




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位: 重庆市丰都县三元镇人民政府(本级)




公开04表




单位:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,065.86 

一、一般公共服务支出

715.62 

715.62 



二、政府性基金预算财政拨款

60.11 

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

2.17 

2.17 





四、公共安全支出

3.00 

3.00 





五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

54.97 

54.97 





八、社会保障和就业支出

478.18 

478.18 





九、卫生健康支出

52.48 

52.48 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

140.09 

114.97 

25.11 




十二、农林水支出

1,473.32 

1,473.32 





十三、交通运输支出

254.84 

254.84 





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

38.00 

38.00 





十九、住房保障支出

50.01 

50.01 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

16.35 

16.35 





二十三、其他支出

35.00 


35.00 




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

3,125.97 

本年支出合计

3,314.01 

3,253.90 

60.11 


年初财政拨款结转和结余

210.41 

年末财政拨款结转和结余

22.37 

22.37 



一般公共预算财政拨款

210.41 






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

3,336.38 

总计

3,336.38 

3,276.27 

60.11 


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县三元镇人民政府(本级)


公开05表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,253.90 

1,501.76 

1,752.14 

201

一般公共服务支出

715.62 

580.92 

134.70 

20101

人大事务

6.08 


6.08 

2010104

人大会议

2.36 


2.36 

2010199

其他人大事务支出

3.72 


3.72 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

706.30 

580.92 

125.38 

2010301

行政运行

542.30 

542.30 


2010308

信访事务

15.00 


15.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

149.00 

38.62 

110.38 

20138

市场监督管理事务

3.24 


3.24 

2013899

其他市场监督管理事务

3.24 


3.24 

203

国防支出

2.17 


2.17 

20399

其他国防支出

2.17 


2.17 

2039999

其他国防支出

2.17 


2.17 

204

公共安全支出

3.00 


3.00 

20406

司法

3.00 


3.00 

2040699

其他司法支出

3.00 


3.00 

207

文化旅游体育与传媒支出

54.97 

33.97 

21.00 

20701

文化和旅游

54.97 

33.97 

21.00 

2070109

群众文化

33.97 

33.97 


2070199

其他文化和旅游支出

21.00 


21.00 

208

社会保障和就业支出

478.18 

383.94 

94.23 

20801

人力资源和社会保障管理事务

74.15 

74.15 


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

74.15 

74.15 


20802

民政管理事务

15.93 

15.81 

0.12 

2080208

基层政权建设和社区治理

15.93 

15.81 

0.12 

20805

行政事业单位养老支出

266.38 

266.38 


2080501

行政单位离退休

0.10 

0.10 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

88.87 

88.87 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

72.96 

72.96 


2080599

其他行政事业单位养老支出

104.46 

104.46 


20807

就业补助

72.38 


72.38 

2080705

公益性岗位补贴

72.38 


72.38 

20810

社会福利

17.00 


17.00 

2081006

养老服务

17.00 


17.00 

20811

残疾人事业

4.74 


4.74 

2081104

残疾人康复

4.74 


4.74 

20828

退役军人管理事务

27.59 

27.59 


2082850

事业运行

27.59 

27.59 


210

卫生健康支出

52.48 

42.48 

10.00 

21011

行政事业单位医疗

42.48 

42.48 


2101101

行政单位医疗

14.78 

14.78 


2101102

事业单位医疗

7.30 

7.30 


2101199

其他行政事业单位医疗支出

20.40 

20.40 


21015

医疗保障管理事务

10.00 


10.00 

2101506

医疗保障经办事务

10.00 


10.00 

212

城乡社区支出

114.97 

56.97 

58.00 

21201

城乡社区管理事务

56.97 

56.97 


2120199

其他城乡社区管理事务支出

56.97 

56.97 


21205

城乡社区环境卫生

58.00 


58.00 

2120501

城乡社区环境卫生

58.00 


58.00 

213

农林水支出

1,473.32 

353.47 

1,119.85 

21301

农业农村

419.57 

333.37 

86.20 

2130104

事业运行

333.37 

333.37 


2130108

病虫害控制

4.85 


4.85 

2130122

农业生产发展

72.25 


72.25 

2130124

农村合作经济

5.50 


5.50 

2130135

农业资源保护修复与利用

3.60 


3.60 

21302

林业和草原

2.95 


2.95 

2130299

其他林业和草原支出

2.95 


2.95 

21303

水利

276.32 


276.32 

2130315

抗旱

14.87 


14.87 

2130399

其他水利支出

261.45 


261.45 

21305

巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

542.15 


542.15 

2130504

农村基础设施建设

160.30 


160.30 

2130505

生产发展

352.17 


352.17 

2130506

社会发展

7.50 


7.50 

2130599

其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

22.18 


22.18 

21307

农村综合改革

232.33 

20.09 

212.24 

2130701

对村级公益事业建设的补助

62.28 


62.28 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

170.06 

20.09 

149.96 

214

交通运输支出

254.84 


254.84 

21401

公路水路运输

100.60 


100.60 

2140104

公路建设

70.00 


70.00 

2140106

公路养护

30.60 


30.60 

21406

车辆购置税支出

154.24 


154.24 

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

79.70 


79.70 

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

74.54 


74.54 

220

自然资源海洋气象等支出

38.00 


38.00 

22001

自然资源事务

38.00 


38.00 

2200106

自然资源利用与保护

38.00 


38.00 

221

住房保障支出

50.01 

50.01 


22102

住房改革支出

50.01 

50.01 


2210201

住房公积金

50.01 

50.01 


224

灾害防治及应急管理支出

16.35 


16.35 

22406

自然灾害防治

11.35 


11.35 

2240699

其他自然灾害防治支出

11.35 


11.35 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00 


5.00 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

5.00 


5.00 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县三元镇人民政府(本级)




公开06表




单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,071.28 

302

商品和服务支出

215.34 

310

资本性支出


30101

基本工资

284.05 

30201

办公费

40.10 

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

105.16 

30202

印刷费

0.23 

31002

办公设备购置


30103

奖金

134.74 

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费

0.06 

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

262.06 

30205

水费

1.62 

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

103.72 

30206

电费

6.23 

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

73.00 

30207

邮电费

19.19 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

23.28 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.40 

30211

差旅费

33.36 

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

64.87 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

13.00 

30213

维修(护)费

0.21 

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

12.16 

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

215.14 

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

7.83 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

5.33 

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

51.41 

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

163.63 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

19.14 

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0.10 

30227

委托业务费

1.53 

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费


31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.13 

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

9.09 

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

20.12 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

38.99 

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,286.42 

公用经费合计

215.34 

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县三元镇人民政府(本级)





公开07表





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


60.11 

60.11 


60.11 


212

城乡社区支出


25.11 

25.11 


25.11 


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


25.11 

25.11 


25.11 


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


25.11 

25.11 


25.11 


229

其他支出


35.00 

35.00 


35.00 


22960

彩票公益金安排的支出


35.00 

35.00 


35.00 


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


35.00 

35.00 


35.00 


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位: 重庆市丰都县三元镇人民政府(本级)


公开08表


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计











备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。

机构运行信息表





公开09表

公开单位: 重庆市丰都县三元镇人民政府(本级)



单位:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

四、机关运行经费

156.33 

(一)支出合计

14.42 

14.42 

(一)行政单位

156.33 

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

9.09 

9.09 

五、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4   

(2)公务用车运行维护费

9.09 

9.09 

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

5.33 

5.33 

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

5.33 

3.机要通信用车

3 

其中:外事接待费


4.应急保障用车

1 

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

4 

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

4 

(一)政府采购支出合计

2.65 

其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出

2.65 

6.国内公务接待人次(人)

322 

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额

2.65 

8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额

2.65 

二、会议费

0.94 



三、培训费

9.73 



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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