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[ 索引号 ] 11500230711673914R/2025-00025 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县太平坝乡人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 11500230711673914R/2025-00025
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县太平坝乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县太平坝乡人民政府2024年度决算公开说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业;依法管理本级财政、执行本级预算;为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务;保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益;开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序;推行计划生育,控制人口增长,保护妇女、儿童和老人的合法权益;负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项;承办上级人民政府交办的其他事项。

机构设置

政府设置党政内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室和平安法治办公室,较上年减少6个,原因是机构改革(丰委编委〔2024〕63号)精简了内设机构。事业机构4个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心和产业发展服务中心,较上年减少1个,原因是机构改革(丰委编委〔2024〕63号)精简了内设机构。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1801.72万元。收、支与2023年度相比,减少160.45万元,下降8.2%,主要原因是厉行节约,严格控制各项费用支出,减少不必要的开支。

1.收入情况。2024年度收入合计1703.15万元,与2023年度相比,减少70.05万元,下降4.0%,主要原因是业务活动(压减公用经费)、人员调动经费减少。其中:财政拨款收入1703.15万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余98.57万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1719.59万元,与2023年度相比,减少160.46万元,下降8.5%,主要原因是业务活动(压减公用经费)、人员调动经费减少。其中:基本支出977.20万元,占56.8%;项目支出742.39万元,占43.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余82.13万元,较上年决算数增加0万元,与上年决算数持平。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1801.72万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各减少160.45万元,下降8.2%。主要原因是厉行节约,严格控制各项费用支出,减少不必要的开支。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1652.85万元,与2023年度相比,减少77.10万元,下降4.5%。主要原因是业务活动(压减公用经费)、人员调动经费减少。较年初预算数增加592.83万元,增长55.9%。主要原因是7-12月预算调整、丰财预留【2024】45号、丰财预留【2024】139号、丰财预留【2024】518号等资金文件调整。此外,年初财政拨款结转和结余98.57万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1669.29万元,与2023年度相比,减少167.51万元,下降9.1%。主要原因是业务活动(压减公用经费)、人员调动经费减少。较年初预算数增加609.27万元,增长57.5%。主要原因是7-12月预算调整、丰财预留【2024】45号、丰财预留【2024】139号、丰财预留【2024】518号等资金文件调整。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出453.18万元,占27.2%,较年初预算数增加75.06万元,增长19.9%,主要原因:专项工作经费增加,如:“烟叶统筹返还”、“兑现烟农户产后补贴”等。

(2)文化旅游体育与传媒支出115.98万元,占7.0%,较年初预算数增加33.39万元,增长40.4%,主要原因是专项工作经费增加,“旅游停车场及公厕”、“七夕相亲民俗文化活动策划”等。

(3)社会保障和就业支出256.29万元,占15.4%,较年初预算数增加50.11万元,增长24.3%,主要原因是专项工作经费增加,如:“2024年涉农公益性岗位工资”、“2024年助残员及阳光家园补助”、“残疾人调查经费”等。

(4)卫生健康支出30.53万元,占1.8%,较年初预算数减少6.06万元,下降16.6%,主要原因是人员调出医疗保险缴费等支出减少。

(5)城乡社区支出81.30万元,占4.9%,较年初预算数增加12.67万元,增长18.5%,主要原因是7-12月预算调整、丰财预留【2024】220号、丰财预留【2024】518号等资金文件调整。

(6)农林水支出650.91万元,占39.0%,较年初预算数增加419.07万元,增长180.8%,主要原因是专项工作经费增加,如:“2022年农村公共厕所”、“湿地修复与保护”、“2024年新农人培育提升”等。

(7)交通运输支出13.94万元,占0.8%,较年初预算数增加5.82万元,增长71.7%,主要原因是专项工作经费增加,如:“2023年公路养护补助”。

(8)住房保障支出30.83万元,占1.9%,较年初预算数减少6.51万元,下降17.4%,主要原因是人员调出住房公积金缴费支出减少。

(9)灾害防治及应急管理支出36.33万元,占2.2%,较年初预算数增加36.33万元,增长100.0%,主要原因是专项工作经费增加,如:“2023年自然灾害救助补助”、“2024年自然灾害救助补助”、“水毁地灾塌陷隐患整治”等。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余82.13万元,与2023年度相比,无增减。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出977.20万元。

其中:

人员经费741.04万元,与2023年度相比,减少205.77万元,下降21.7%,主要原因是人员调动经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利待遇、对个人和家庭的补助等费用。公用经费236.16万元,与2023年度相比,减少29.66万元,下降11.2%,主要原因是业务活动(压减公用经费)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入50.30万元,与2023年度相比,增加7.05万元,增长16.3%,主要原因是专项工作经费增加,如:“凤凰社区养老服务站”、“凤凰花海爱情主题公园”、“老年幸福(爱心)食堂建设补助”等。

本年支出50.30万元,与2023年度相比,增加7.05万元,增长16.3%,主要原因是专项工作经费增加,如:“凤凰社区养老服务站”、“凤凰花海爱情主题公园”、“老年幸福(爱心)食堂建设补助”等。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计25.62万元,较年初预算数增加0.12万元,增长0.5%,主要原因是“百日攻坚”三大行动工作需要,导致公务用车运行维护费用增加。较上年支出数增加1.24万元,增长5.1%,主要原因是环保车使用多年车辆保险费用增加及修建丰彭二级路导致路面受损致使车辆运行维护费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国(境)费用,与上年决算数持平。

本部门2024年度未发生公务车购置费,与上年决算数持平。

公务用车运行维护费11.68万元,主要用于县内因公出行、项目检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.32万元,下降2.7%,主要原因是落实“三公”经费只减不增要求。较上年支出数增加1.25万元,增长12.0%,主要原因是车辆老化严重,其修理费燃油费增加。

公务接待费13.95万元,主要用于接待招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.45万元,增长3.3%,主要原因是招商引资工作、接受相关部门检查项目指导工作次数增加。较上年支出数无增减,主要原因是落实“三公”经费只减不增要求。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待257批次1551人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费89.94元,车均购置费0万元,车均维护费3.89万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.09万元,与2023年度相比,减少0.31万元,下降22.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出0.33万元,与2023年度相比,增加0.20万元,增长153.9%,主要原因是本年事业编人员参加网上在岗培训导致培训次数增加。本年度差旅费支出27.33万元,与2023年度相比,增加7.69万元,增长39.2%,主要原因是“百日攻坚”三大行动及撂荒地复耕等工作需要,导致差旅费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出56.03万元,机关运行经费主要用于开支办公费0.06万元、印刷费0万元、咨询费0万元、电费10.7万元、邮电费0.84万元、差旅费3.19万元、维修(护)费0万元、培训费0.04万元、公务接待费13.95万元、专用材料费0万元、劳务费0.2万元、委托业务费0万元、工会经费1.98万元、公务用车运行维护费11.68万元、其他交通费用11.8万元、其他商品和服务支出1.61万元。机关运行经费较上年支出数减少144.14万元,下降72.0%,主要原因是人员减少,运行经费减少。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和61个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金935.055879万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好,有力保障了项目的正常开展及机关事业部门正常运行,项目基本达到了预期绩效目标,评价等级均为中等及以上等级。

2024年度部门整体绩效自评表

2024度部门整体绩效自评表

项目名称:

丰都县太平坝乡人民政府整体监控

项目编码:

50023000024P000080

自评总分:

99.61



项目主管部门:

923-丰都县太平坝乡

财政归口处室:

007-基财科

部门联系人:

谭鸿耘

联系电话:

18423040425

资金情况


年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率

执行率权重

执行率得分

年度总金额

11,072,902.53

18,893,638.97

18,150,526.97




其中:财政拨款

11,072,902.53

18,893,638.97

18,150,526.97

96.07

10.00

9.61

一般公共预算

11,072,902.53

18,317,438.97

17,647,526.97

96.34



绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

保障全年乡人代会及其他工作会议的筹备、资料整理。保障政务服务、政务值班、日常事务性工作等。保障县人大代表开展调研活动。发放遗属生活困难补助1人。完成站办所服务,保障办公场所正常运转;搞好食堂的运行工作。保障党建统领基层治理工作正常开展。


圆满完成全年乡人代会及其他工作会议的筹备、资料整理。圆满完成政务服务、政务值班、日常事务性工作等。圆满完成县人大代表开展调研活动。发放遗属生活困难补助1人。圆满完成党建统领基层治理工作。

绩效指标

指标名称

计量部门

指标性质

指标值

全年完成值

偏离度(%)

得分系数(%)

指标权重

指标得分

是否核心指标

说明

保障辖区平安建设 安全生产 信息稳定 民兵 兵役 退役军人服务社会保障 民生保障  人居环境工作 场镇建设管理 社区文化 科普 体育 教育等工作正常开展


定性

有效保障

1

0

100

20

20


保障职工正常办公


定性

有效保障

1

0

100

20

20


辖区内群众满意度

%

85

85

0

100

20

20


部门经费

万元

20

20

0

100

20

20


按预算支出


定性

严格按照预算支出

1

0

100

20

20


2024年度项目支出绩效自评表见附件

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式:

谭鸿耘   023-70666001


收入支出决算总表




公开01表

部门:丰都县太平坝乡人民政府


部门:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,652.85 

一、一般公共服务支出

453.18 

二、政府性基金预算财政拨款收入

50.30 

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出


四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属部门上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

115.98 

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

256.29 



九、卫生健康支出

30.53 



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

81.30 



十二、农林水支出

650.91 



十三、交通运输支出

13.94 



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

30.83 



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

36.33 



二十三、其他支出

50.30 



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

1,703.15 

本年支出合计

1,719.59 

使用非财政拨款结余(含专用结余)


结余分配


年初结转和结余

98.57 

年末结转和结余

82.13 

总计

1,801.72 

总计

1,801.72 

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:丰都县太平坝乡人民政府







公开02表







部门:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属部门上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

1,703.15

1,703.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

453.18

453.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.27

5.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5.27 

5.27 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

436.14

436.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

269.37 

269.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.77 

166.77 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

统计信息事务

2.83

2.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

2.83 

2.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20113

商贸事务

7.14

7.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

7.14 

7.14 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20138

市场监督管理事务

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

1.80 

1.80 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化旅游体育与传媒支出

115.98

115.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

115.98

115.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

43.08 

43.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070199

其他文化和旅游支出

72.90 

72.90 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

256.29

256.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

54.67

54.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

54.67 

54.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802

民政管理事务

57.91

57.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

57.91 

57.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业部门养老支出

96.54

96.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政部门离退休

0.10 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

48.51 

48.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

27.76 

27.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业部门养老支出

20.18 

20.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20807

就业补助

43.97

43.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

43.97 

43.97 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20811

残疾人事业

3.19

3.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

2.88 

2.88 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199

其他残疾人事业支出

0.31 

0.31 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业部门医疗

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政部门医疗

12.92 

12.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业部门医疗

6.48 

6.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业部门医疗支出

11.13 

11.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

81.30

81.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

45.30

45.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

45.30 

45.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205

城乡社区环境卫生

36.00

36.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

36.00 

36.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

640.29

640.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

164.24

164.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

94.76 

94.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130122

农业生产发展

56.66 

56.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

2.58 

2.58 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199

其他农业农村支出

10.24 

10.24 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21302

林业和草原

194.85

194.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

182.50 

182.50 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130207

森林资源管理

0.65 

0.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130212

湿地保护

11.70 

11.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21303

水利

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

25.99 

25.99 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

126.85

126.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

2.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130505

生产发展

20.60 

20.60 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130506

社会发展

19.41 

19.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

84.84 

84.84 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21307

农村综合改革

128.35

128.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.70 

0.70 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

127.65 

127.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

214

交通运输支出

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

8.12

8.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

8.12 

8.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.83 

30.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

36.33

36.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

10.62 

10.62 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22406

自然灾害防治

11.83

11.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2240602

森林草原防灾减灾

4.83 

4.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

13.89

13.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

13.89 

13.89 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

50.30

50.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

50.30

50.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

25.00 

25.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

25.30 

25.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:丰都县太平坝乡人民政府





公开03表





部门:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属部门补助支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

1,719.59

977.20

742.39

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

453.18

395.92

57.26

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

5.27

0.00

5.27

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

5.27 

0.00 

5.27 

0.00 

0.00 

0.00 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

436.14

395.92

40.22

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

269.37 

269.37 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.77 

126.56 

40.22 

0.00 

0.00 

0.00 

20105

统计信息事务

2.83

0.00

2.83

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

2.83 

0.00 

2.83 

0.00 

0.00 

0.00 

20113

商贸事务

7.14

0.00

7.14

0.00

0.00

0.00

2011308

招商引资

7.14 

0.00 

7.14 

0.00 

0.00 

0.00 

20138

市场监督管理事务

1.80

0.00

1.80

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

1.80 

0.00 

1.80 

0.00 

0.00 

0.00 

207

文化旅游体育与传媒支出

115.98

43.08

72.90

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

115.98

43.08

72.90

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

43.08 

43.08 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2070199

其他文化和旅游支出

72.90 

0.00 

72.90 

0.00 

0.00 

0.00 

208

社会保障和就业支出

256.29

209.12

47.16

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

54.67

54.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

54.67 

54.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20802

民政管理事务

57.91

57.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

57.91 

57.91 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805

行政事业部门养老支出

96.54

96.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政部门离退休

0.10 

0.10 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

48.51 

48.51 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

27.76 

27.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599

其他行政事业部门养老支出

20.18 

20.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20807

就业补助

43.97

0.00

43.97

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

43.97 

0.00 

43.97 

0.00 

0.00 

0.00 

20811

残疾人事业

3.19

0.00

3.19

0.00

0.00

0.00

2081104

残疾人康复

2.88 

0.00 

2.88 

0.00 

0.00 

0.00 

2081199

其他残疾人事业支出

0.31 

0.00 

0.31 

0.00 

0.00 

0.00 

210

卫生健康支出

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业部门医疗

30.53

30.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政部门医疗

12.92 

12.92 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101102

事业部门医疗

6.48 

6.48 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101199

其他行政事业部门医疗支出

11.13 

11.13 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

212

城乡社区支出

81.30

45.30

36.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

45.30

45.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

45.30 

45.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21205

城乡社区环境卫生

36.00

0.00

36.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

36.00 

0.00 

36.00 

0.00 

0.00 

0.00 

213

农林水支出

650.91

222.42

428.49

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

164.24

94.76

69.48

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

94.76 

94.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130122

农业生产发展

56.66 

0.00 

56.66 

0.00 

0.00 

0.00 

2130153

耕地建设与利用

2.58 

0.00 

2.58 

0.00 

0.00 

0.00 

2130199

其他农业农村支出

10.24 

0.00 

10.24 

0.00 

0.00 

0.00 

21302

林业和草原

205.47

0.00

205.47

0.00

0.00

0.00

2130205

森林资源培育

193.12 

0.00 

193.12 

0.00 

0.00 

0.00 

2130207

森林资源管理

0.65 

0.00 

0.65 

0.00 

0.00 

0.00 

2130212

湿地保护

11.70 

0.00 

11.70 

0.00 

0.00 

0.00 

21303

水利

25.99

0.00

25.99

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

25.99 

0.00 

25.99 

0.00 

0.00 

0.00 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

126.85

0.00

126.85

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

2.00 

0.00 

2.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2130505

生产发展

20.60 

0.00 

20.60 

0.00 

0.00 

0.00 

2130506

社会发展

19.41 

0.00 

19.41 

0.00 

0.00 

0.00 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

84.84 

0.00 

84.84 

0.00 

0.00 

0.00 

21307

农村综合改革

128.35

127.65

0.70

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.70 

0.00 

0.70 

0.00 

0.00 

0.00 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

127.65 

127.65 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

214

交通运输支出

13.94

0.00

13.94

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

13.94

0.00

13.94

0.00

0.00

0.00

2140106

公路养护

5.82 

0.00 

5.82 

0.00 

0.00 

0.00 

2140110

公路和运输安全

8.12 

0.00 

8.12 

0.00 

0.00 

0.00 

221

住房保障支出

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

30.83

30.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

30.83 

30.83 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

36.33

0.00

36.33

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

10.62

0.00

10.62

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

10.62 

0.00 

10.62 

0.00 

0.00 

0.00 

22406

自然灾害防治

11.83

0.00

11.83

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

4.00 

0.00 

4.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2240602

森林草原防灾减灾

4.83 

0.00 

4.83 

0.00 

0.00 

0.00 

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00 

0.00 

3.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

13.89

0.00

13.89

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

13.89 

0.00 

13.89 

0.00 

0.00 

0.00 

229

其他支出

50.30

0.00

50.30

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

50.30

0.00

50.30

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

25.00 

0.00 

25.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

25.30 

0.00 

25.30 

0.00 

0.00 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:丰都县太平坝乡人民政府




公开04表




部门:万元

收     入

支     出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,652.85 

一、一般公共服务支出

453.18 

453.18 



二、政府性基金预算财政拨款

50.30 

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出







四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

115.98 

115.98 





八、社会保障和就业支出

256.29 

256.29 





九、卫生健康支出

30.53 

30.53 





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

81.30 

81.30 





十二、农林水支出

650.91 

650.91 





十三、交通运输支出

13.94 

13.94 





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出







十九、住房保障支出

30.83 

30.83 





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

36.33 

36.33 





二十三、其他支出

50.30 


50.30 




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

1,703.15 

本年支出合计

1,719.59 

1,669.29 

50.30 


年初财政拨款结转和结余

98.57 

年末财政拨款结转和结余

82.13 

82.13 



一般公共预算财政拨款

98.57 






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

1,801.72 

总计

1,801.72 

1,751.42 

50.30 


备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县太平坝乡人民政府


公开05表


部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

1,669.29

977.20

692.09

201

一般公共服务支出

453.18

395.92

57.26

20101

人大事务

5.27

0.00

5.27

2010199

其他人大事务支出

5.27 

0.00 

5.27 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

436.14

395.92

40.22

2010301

行政运行

269.37 

269.37 

0.00 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

166.77 

126.56 

40.22 

20105

统计信息事务

2.83

0.00

2.83

2010507

专项普查活动

2.83 

0.00 

2.83 

20113

商贸事务

7.14

0.00

7.14

2011308

招商引资

7.14 

0.00 

7.14 

20138

市场监督管理事务

1.80

0.00

1.80

2013816

食品安全监管

1.80 

0.00 

1.80 

207

文化旅游体育与传媒支出

115.98

43.08

72.90

20701

文化和旅游

115.98

43.08

72.90

2070109

群众文化

43.08 

43.08 

0.00 

2070199

其他文化和旅游支出

72.90 

0.00 

72.90 

208

社会保障和就业支出

256.29

209.12

47.16

20801

人力资源和社会保障管理事务

54.67

54.67

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

54.67 

54.67 

0.00 

20802

民政管理事务

57.91

57.91

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

57.91 

57.91 

0.00 

20805

行政事业部门养老支出

96.54

96.54

0.00

2080501

行政部门离退休

0.10 

0.10 

0.00 

2080505

机关事业部门基本养老保险缴费支出

48.51 

48.51 

0.00 

2080506

机关事业部门职业年金缴费支出

27.76 

27.76 

0.00 

2080599

其他行政事业部门养老支出

20.18 

20.18 

0.00 

20807

就业补助

43.97

0.00

43.97

2080705

公益性岗位补贴

43.97 

0.00 

43.97 

20811

残疾人事业

3.19

0.00

3.19

2081104

残疾人康复

2.88 

0.00 

2.88 

2081199

其他残疾人事业支出

0.31 

0.00 

0.31 

210

卫生健康支出

30.53

30.53

0.00

21011

行政事业部门医疗

30.53

30.53

0.00

2101101

行政部门医疗

12.92 

12.92 

0.00 

2101102

事业部门医疗

6.48 

6.48 

0.00 

2101199

其他行政事业部门医疗支出

11.13 

11.13 

0.00 

212

城乡社区支出

81.30

45.30

36.00

21201

城乡社区管理事务

45.30

45.30

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

45.30 

45.30 

0.00 

21205

城乡社区环境卫生

36.00

0.00

36.00

2120501

城乡社区环境卫生

36.00 

0.00 

36.00 

213

农林水支出

650.91

222.42

428.49

21301

农业农村

164.24

94.76

69.48

2130104

事业运行

94.76 

94.76 

0.00 

2130122

农业生产发展

56.66 

0.00 

56.66 

2130153

耕地建设与利用

2.58 

0.00 

2.58 

2130199

其他农业农村支出

10.24 

0.00 

10.24 

21302

林业和草原

205.47

0.00

205.47

2130205

森林资源培育

193.12 

0.00 

193.12 

2130207

森林资源管理

0.65 

0.00 

0.65 

2130212

湿地保护

11.70 

0.00 

11.70 

21303

水利

25.99

0.00

25.99

2130314

防汛

25.99 

0.00 

25.99 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

126.85

0.00

126.85

2130504

农村基础设施建设

2.00 

0.00 

2.00 

2130505

生产发展

20.60 

0.00 

20.60 

2130506

社会发展

19.41 

0.00 

19.41 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

84.84 

0.00 

84.84 

21307

农村综合改革

128.35

127.65

0.70

2130701

对村级公益事业建设的补助

0.70 

0.00 

0.70 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

127.65 

127.65 

0.00 

214

交通运输支出

13.94

0.00

13.94

21401

公路水路运输

13.94

0.00

13.94

2140106

公路养护

5.82 

0.00 

5.82 

2140110

公路和运输安全

8.12 

0.00 

8.12 

221

住房保障支出

30.83

30.83

0.00

22102

住房改革支出

30.83

30.83

0.00

2210201

住房公积金

30.83 

30.83 

0.00 

224

灾害防治及应急管理支出

36.33

0.00

36.33

22401

应急管理事务

10.62

0.00

10.62

2240199

其他应急管理支出

10.62 

0.00 

10.62 

22406

自然灾害防治

11.83

0.00

11.83

2240601

地质灾害防治

4.00 

0.00 

4.00 

2240602

森林草原防灾减灾

4.83 

0.00 

4.83 

2240699

其他自然灾害防治支出

3.00 

0.00 

3.00 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

13.89

0.00

13.89

2240703

自然灾害救灾补助

13.89 

0.00 

13.89 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:丰都县太平坝乡人民政府




公开06表




部门:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按“款”级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

546.47 

302

商品和服务支出

234.21 

310

资本性支出

1.95 

30101

基本工资

118.67 

30201

办公费

40.45 

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

52.13 

30202

印刷费

0.41 

31002

办公设备购置

1.95 

30103

奖金

90.82 

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

131.20 

30205

水费


31006

大型修缮


30108

机关事业部门基本养老保险缴费

51.72 

30206

电费

12.19 

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

28.95 

30207

邮电费

5.64 

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

20.88 

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

7.12 

30211

差旅费

23.45 

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

30.93 

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

4.68 

30213

维修(护)费

1.44 

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

9.38 

30214

租赁费

0.45 

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

194.57 

30215

会议费


31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.33 

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

13.95 

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

2.21 

312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

192.57 

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

27.27 

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

2.00 

30227

委托业务费

0.70 

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

24.38 

31206

其他资本性补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.27 

31299

其他对企业补助


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

11.68 

399

其他支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

13.35 

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品和服务支出

56.06 

39909

经常性赠与





307

债务利息及费用支出


39910

资本性赠与





30701

国内债务付息


39999

其他支出





30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

741.04 

公用经费合计

236.16 

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:丰都县太平坝乡人民政府





公开07表





部门:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按“项”级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

50.30

50.30

0.00

50.30

0.00

229

其他支出

0.00

50.30

50.30

0.00

50.30

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

50.30

50.30

0.00

50.30

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00 

25.00 

25.00 

0.00 

25.00 

0.00 

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00 

25.30 

25.30 

0.00 

25.30 

0.00 

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县太平坝乡人民政府


公开08表


部门:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00


0.00



0.00


0.00

备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09表

部门:丰都县太平坝乡人民政府



部门:万元

项  目

预算数

决算数

项  目

决算数

一、“三公”经费支出

五、机关运行经费

56.03 

(一)支出合计

25.62 

25.62 

(一)行政部门

56.03 

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业部门


2.公务用车购置及运行维护费

11.68 

11.68 

六、资产信息

(1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

3 

(2)公务用车运行维护费

11.68 

11.68 

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

13.95 

13.95 

2.主要领导干部用车


(1)国内接待费

13.95 

3.机要通信用车


其中:外事接待费


4.应急保障用车

3 

(2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3 

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

257 

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

1,551 

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.09 



三、培训费

0.33 



四、差旅费

27.33 



备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。


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