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[ 索引号 ] 115002307116254536/2025-00015 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县武平镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-09-16 [ 发布日期 ] 2025-09-16
[ 索引号 ] 115002307116254536/2025-00015
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县武平镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-16
[ 发布日期 ] 2025-09-16

丰都县武平镇人民政府2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7.负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

8.承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、 新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。武平镇核定编制人数共57名,其中机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制2名,事业编制共32名。现有在职人员合计52人,其中行政22人,机关后勤编制2人、事业28人。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4061.84万元。收、支与2023年度相比,增加726.16万元,增长21.8%,主要原因是专款项目的增加。

1.收入情况。2024年度收入合计4061.84万元,与2023年度相比,增加827.56万元,增长25.6%,主要原因是本年上级专款项目收入的增加如武平镇雪玉山乡村戏台建设、乡镇健身广场项目、冷玉山旅游新村绿化工程款、百集山村健身步道升级改造项目资金、低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、新农人培育提升项目、丧葬抚恤费、丰彭二级路永久征地补偿费、自然灾害资金、乡村旅游基础设施配套项目工程以及53名职工工资及五险一金基数的增长导致人员经费增加、新场镇人行道及管网建设、新场镇路灯安装、2023年旧房整治提升资金、2024年蔬菜产业配套设施建设项目民工工资等。其中:财政拨款收入4061.84万元,占100.0%;事业收入0.00万元,占0.0%;经营收入0.00万元,占0.0%;其他收入0.00万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计4061.84万元,与2023年度相比,增加727.36万元,增长21.8%,主要原因是本年上级专款项目支出的增加如冷玉山旅游新村绿化工程款、百集山村健身步道升级改造项目、低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、新农人培育提升项目资金、丧葬抚恤费、丰彭二级路永久征地补偿费、自然灾害资金以及53名职工工资及五险一金基数的增长导致人员经费增加、新场镇人行道及管网建设、2023年旧房整治提升资金、2024年蔬菜产业配套设施建设项目民工工资等。其中:基本支出1739.60万元,占42.8%;项目支出2322.24万元,占57.2%;经营支出0.00万元,占0.0%。此外,结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少1.20万元,下降100.0%,主要原因是上年财政拨款结转项目支出结转1.2万元。一般公共预算财政拨款因为2022年年末支付失败导致有1.2万元的退款,而退款退回时间是在决算取数之后,导致决算系统结转结余有项目结转1.2万元,而退回款项已被收回至财政,账上没有这笔款项的结余,今年决算进行差错更正。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4061.84万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加726.16万元,增长21.8%。主要原因是本年上级专款项目支出的增加如冷玉山旅游新村绿化工程款、百集山村健身步道升级改造项目资金、低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、新农人培育提升项目资金、丧葬抚恤费、丰彭二级路永久征地补偿费、自然灾害资金以及53名职工工资及五险一金基数的增长导致人员经费增加、新场镇人行道及管网建设、2023年旧房整治提升资金、2024年蔬菜产业配套设施建设项目民工工资等。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3895.48万元,与2023年度相比,增加691.13万元,增长21.6%。主要原因是本年上级专款项目收入的增加如武平镇雪玉山乡村戏台建设、乡镇健身广场项目,冷玉山旅游新村绿化工程、低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、新农人培育提升项目资金、丧葬抚恤费、自然灾害资金、乡村旅游基础设施配套项目工程款以及53名职工工资及五险一金基数的增长导致人员经费增加、新场镇人行道及管网建设、新场镇路灯安装、2023年旧房整治提升资金、2024年蔬菜产业配套设施建设项目民工工资等。较年初预算数增加1775.40万元,增长83.7%。主要原因是年初预算后年中新增专项项目资金:武平镇2023年农村公路安防工程款、武平镇通塘湾撤并村道路建设计划工程款、烟农户产后补贴、武平镇新老场镇护岸新建项目工程款、支低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、武平镇2022年营造林改造项目款、铁门坎至土鱼溪联网公路改建工程计划工程款、各村(社区)食品药品安全协管员补助经费、武平镇2020年道路扩宽项目工程款、武平镇社区养老服务中心(站)建设项目、2024年武平镇农村公共厕所、2024年新农人培育提升项目补助资金、武平镇2023年旧房整治提升项目资金、2023年中央自然灾害救灾补助资金、城镇C、D级危房搬离整治项目款、雪玉山公路油化工程建设计划工程款、雪玉山乡村戏台建设项目工程款、雪玉山健身广场建设工程款、武平镇万亩优质油茶配套项目、2024年蔬菜产业配套设施建设项目、撂荒耕地核查和盘活利用项目、武平镇新场镇人行道石板铺装工程款、武平镇新场镇人行道及管网建设、武平镇新场镇路灯安装、武平镇2023年农村公路安防工程款、武平镇冷玉山旅游新村绿化工程款、油茶产业基础设施配套以工代赈项目民工工资。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3895.48万元,与2023年度相比,增加590.92万元,增长17.9%。主要原因是本年上级专款项目支出的增加如冷玉山旅游新村绿化工程款,低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、新农人培育提升项目资金、丧葬抚恤费、乡村旅游基础设施配套项目工程款以及53名职工工资及五险一金基数的增长导致人员经费增加、新场镇人行道及管网建设、2023年旧房整治提升资金、2024年蔬菜产业配套设施建设项目民工工资等。较年初预算数增加1775.40万元,增长83.7%。主要原因是主要原因是年初预算后年中新增专项项目资金:武平镇2023年农村公路安防工程款、武平镇通塘湾撤并村道路建设计划工程款、烟农户产后补贴、武平镇新老场镇护岸新建项目工程款、支低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、武平镇2022年营造林改造项目款、铁门坎至土鱼溪联网公路改建工程计划工程款、各村(社区)食品药品安全协管员补助经费、武平镇2020年道路扩宽项目工程款、武平镇社区养老服务中心(站)建设项目、2024年武平镇农村公共厕所、2024年新农人培育提升项目补助资金、武平镇2023年旧房整治提升项目资金、2023年中央自然灾害救灾补助资金、城镇C、D级危房搬离整治项目款、雪玉山公路油化工程建设计划工程款、雪玉山乡村戏台建设项目工程款、雪玉山健身广场建设工程款、武平镇万亩优质油茶配套项目、2024年蔬菜产业配套设施建设项目、撂荒耕地核查和盘活利用项目、武平镇新场镇人行道石板铺装工程款、武平镇新场镇人行道及管网建设、武平镇新场镇路灯安装、武平镇2023年农村公路安防工程款、武平镇冷玉山旅游新村绿化工程款、油茶产业基础设施配套以工代赈项目民工工资。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:

(1)一般公共服务支出610.98万元,占15.7%,较年初预算数增加67.01万元,增长12.3%,主要原因是本年新增武平镇第五次全国经济普查清查阶段两员补助 、食品药品安全协管员补助经费、24年非公组织党组织工作活动经费等支出。

(2)文化旅游体育与传媒支出382.45万元,占9.8%,较年初预算数增加304.91万元,增长393.2%,主要原因是年中新增武平镇雪玉山乡村戏台建设项目、乡镇健身广场项目、冷玉山旅游新村绿化工程款以及事业单位清算。

(3)社会保障和就业支出629.74万元,占16.2%,较年初预算数增加191.57万元,增长43.7%,主要原因是今年五险调基数导致五险支出较年初增加,以及事业单位清算和职工死亡丧葬费等支出的增加。

(4)卫生健康支出66.59万元,占1.7%,较年初预算数增加1.62万元,增长2.5%,主要原因是预算后新增由三支一扶转正人员导致医疗保险等费用的增加。

(5)城乡社区支出233.25万元,占6.0%,较年初预算数增加123.94万元,增长113.4%,主要原因是年中新增武平镇新场镇人行道及管网建设项目以及事业单位清算等支出。

(6)农林水支出1530.87万元,占39.3%,较年初预算数增加1008.58万元,增长193.1%,主要原因是年中营造林项目、武平镇新老场镇护岸新建项目工程款项目、武平镇农村公共厕所项目、武平镇2023年旧房整治提升项目、武平镇低收入脱贫人口到户产业和防旱抗旱救灾补助资金、武平镇万亩优质油茶配套项目、武平镇2024年蔬菜产业配套设施建设项目工程款、武平镇2024年新农人培育提升项目等项目的增加。

(7)交通运输支出264.87万元,占6.8%,较年初预算数减少10.33万元,下降3.8%,主要原因是涉及存量资金要求核算不列收支。

(8)住房保障支出151.20万元,占3.9%,较年初预算数增加88.58万元,增长141.5%,主要原因是年中新增2023年旧房整治提升项目、磨刀洞CD级危房办理整治进度款项目、城镇C、D级危房搬离整治项目款以及新增转正人员的住房公积金。

(9)灾害防治及应急管理支出25.53万元,占0.7%,较年初预算数增加18.53万元,增长264.7%,主要原因是年中新增武平镇市级自然灾害补助资金项目、2024年森林防灭火物资采购项目、2023年中央自然灾害救助(洪涝)、2023年中央自然灾害救助(地灾)、武平镇中央自然灾害补助资金。

(10)其他支出0.00万元,占0.0%,较年初预算数减少19.00万元,下降100.0%,主要原因是今年预备费未支出。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,与2023年度相比,减少1.20万元,下降100.0%,主要原因是上年财政拨款结转项目支出结转1.2万元。一般公共预算财政拨款因为2022年年末支付失败导致有1.2万元的退款,而退款退回时间是在决算取数之后,导致决算系统结转结余有项目结转1.2万元,而退回款项已被收回至财政,账上没有这笔款项的结余,今年决算进行差错更正。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1739.60万元。

其中:

人员经费1477.01万元,与2023年度相比,增加54.67万元,增长3.8%,主要原因是职工工资及五险一金基数的增加。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效、五险、公积金等。

公用经费262.59万元,与2023年度相比,减少164.36万元,下降38.5%,主要原因是落实过紧日子要求,压缩各项支出。公用经费用途主要包括在预算过程中实际支出的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及职工伙食费。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入166.36万元,与2023年度相比,增加136.43万元,增长455.8%,主要原因是本年新增丰都雪玉山避暑露营节活动经费15万元、23年丰彭二级路永久征地补偿费115.1万元等项目。本年支出166.36万元,与2023年度相比,增加136.43万元,增长455.8%,主要原因是本年新增丰都雪玉山避暑露营节活动经费15万元、23年丰彭二级路永久征地补偿费115.1万元等项目支出。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计19.88万元,较年初预算数减少4.12万元,下降17.2%,主要原因是落实过紧日子要求减少公务接待和公务用车运行维护费。较上年支出数减少24.59万元,下降55.3%,主要原因是本年较上年减少公务用车购置费用。

(二)“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国(境)费用支出,与上年决算数持平。

公务用车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少24.48万元,下降100.0%,主要原因是因为本年较上年减少公务用车购置费24.48万元。

公务用车运行维护费11.43万元,主要用于公务用车加油费、维修费、保险费以及过路过桥费。费用支出较年初预算数减少1.57万元,下降12.1%,较上年支出数减少0.07万元,下降0.6%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是落实过紧日子要求,减少公务用车运行维护费。

公务接待费8.45万元,主要用于接待为执行公务或开展业务活动需要的合理开支的接待费,主要包括接待对象的用餐费和住宿费。费用支出较年初预算数减少2.55万元,下降23.2%,较上年支出数减少0.04万元,下降0.5%,较年初预算和上年决算下降的主要原因是落实过紧日子要求,减少接待,在食堂吃工作餐减少接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为6辆;国内公务接待173批次1417人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费59.65元,车均购置费0万元,车均维护费1.91万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元,与2023年度相比,减少4.53万元,下降100.0%,主要原因是主要原因在于今年会议费减少,且会议生活开支纳入食堂开支里面核算。本年度培训费支出1.93万元,与2023年度相比,增加0.94万元,增长95.0%,主要原因是原因在于人大培训增加。本年度差旅费支出64.48万元,与2023年度相比,增加60.01万元,增长1342.5%,主要原因是2023年财政紧张导致2023年的差旅费在2024年报销。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出110.50万元,机关运行经费主要用于开支行政的日常公用经费支出,主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及职工伙食费。机关运行经费较上年支出数减少161.68万元,下降59.4%,主要原因是较上年减少公务用车购置费用以及落实过紧日子要求。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)部门自评情况

根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体和102个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金4221.09万元。

2024年度部门整体绩效自评表

2024年度项目绩效自评表见附件

(二)部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价    

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:王晓燕023-70660008


收入支出决算总表

公开01

部门:丰都县武平镇人民政府

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

3,895.48

一、一般公共服务支出

610.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

166.36

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

382.45

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

629.74

九、卫生健康支出

66.59

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

360.15

十二、农林水支出

1,530.87

十三、交通运输支出

264.87

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

151.20

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

25.53

二十三、其他支出

39.46

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,061.84

本年支出合计

4,061.84

使用非财政拨款结余(含专用结余)

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

4,061.84

总计

4,061.84

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:丰都县武平镇人民政府

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

4,061.84

4,061.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

610.98

610.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

597.93

597.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

480.08

480.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

117.85

117.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

2.94

2.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

382.45

382.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

382.45

382.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

62.29

62.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

320.16

320.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

629.74

629.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

142.45

142.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

142.45

142.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

249.43

249.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.92

96.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.23

50.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

101.80

101.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

78.29

78.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

78.29

78.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

66.59

66.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.59

66.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.85

23.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.68

18.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.06

24.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

360.15

360.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

63.25

63.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

63.25

63.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

107.00

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

107.00

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

63.00

63.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

104.55

104.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

104.55

104.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

22.35

22.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

22.35

22.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,530.87

1,530.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

432.85

432.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

271.17

271.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

20.69

20.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

140.98

140.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

13.94

13.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

18.36

18.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

7.52

7.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

10.84

10.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

800.73

800.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

150.23

150.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

544.01

544.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

7.82

7.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

98.68

98.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

265.00

265.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.50

1.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

263.50

263.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

264.87

264.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

264.87

264.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

252.67

252.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

12.20

12.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

151.20

151.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

86.40

86.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

86.40

86.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.53

25.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

16.53

16.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

4.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

39.46

39.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

39.46

39.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

24.46

24.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:丰都县武平镇人民政府

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

4,061.84

1,739.60

2,322.24

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

610.98

573.21

37.76

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

2010199

其他人大事务支出

6.00

0.00

6.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

597.93

573.21

24.72

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

480.08

480.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

117.85

93.13

24.72

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

2.94

0.00

2.94

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

2.94

0.00

2.94

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

2013299

其他组织事务支出

0.50

0.00

0.50

0.00

0.00

0.00

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

382.45

62.29

320.16

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

382.45

62.29

320.16

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

62.29

62.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

320.16

0.00

320.16

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

629.74

430.76

198.98

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

123.64

123.64

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

142.45

57.69

84.76

0.00

0.00

0.00

2080208

基层政权建设和社区治理

142.45

57.69

84.76

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

249.43

249.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

0.48

0.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.92

96.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.23

50.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

101.80

101.80

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

78.29

0.00

78.29

0.00

0.00

0.00

2080705

公益性岗位补贴

78.29

0.00

78.29

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2081006

养老服务

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

20811

残疾人事业

5.94

0.00

5.94

0.00

0.00

0.00

2081199

其他残疾人事业支出

5.94

0.00

5.94

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

66.59

66.59

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.59

66.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

23.85

23.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

18.68

18.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.06

24.06

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

360.15

63.25

296.90

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

63.25

63.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

63.25

63.25

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

0.00

2120303

小城镇基础设施建设

107.00

0.00

107.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

63.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

63.00

0.00

63.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

104.55

0.00

104.55

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

104.55

0.00

104.55

0.00

0.00

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

22.35

0.00

22.35

0.00

0.00

0.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

22.35

0.00

22.35

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,530.87

478.69

1,052.18

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

432.85

271.17

161.67

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

271.17

271.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2130122

农业生产发展

20.69

0.00

20.69

0.00

0.00

0.00

2130199

其他农业农村支出

140.98

0.00

140.98

0.00

0.00

0.00

21302

林业和草原

13.94

0.00

13.94

0.00

0.00

0.00

2130207

森林资源管理

13.94

0.00

13.94

0.00

0.00

0.00

21303

水利

18.36

0.00

18.36

0.00

0.00

0.00

2130306

水利工程运行与维护

7.52

0.00

7.52

0.00

0.00

0.00

2130314

防汛

10.84

0.00

10.84

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

800.73

0.00

800.73

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

150.23

0.00

150.23

0.00

0.00

0.00

2130505

生产发展

544.01

0.00

544.01

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

7.82

0.00

7.82

0.00

0.00

0.00

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

98.68

0.00

98.68

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

265.00

207.52

57.48

0.00

0.00

0.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.50

0.00

1.50

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

263.50

207.52

55.98

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

264.87

0.00

264.87

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

264.87

0.00

264.87

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

252.67

0.00

252.67

0.00

0.00

0.00

2140110

公路和运输安全

12.20

0.00

12.20

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

151.20

64.80

86.40

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

86.40

0.00

86.40

0.00

0.00

0.00

2210105

农村危房改造

86.40

0.00

86.40

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.53

0.00

25.53

0.00

0.00

0.00

22406

自然灾害防治

16.53

0.00

16.53

0.00

0.00

0.00

2240601

地质灾害防治

8.00

0.00

8.00

0.00

0.00

0.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

0.00

0.00

0.00

2240699

其他自然灾害防治支出

3.70

0.00

3.70

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2240703

自然灾害救灾补助

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

39.46

0.00

39.46

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

39.46

0.00

39.46

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

24.46

0.00

24.46

0.00

0.00

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:丰都县武平镇人民政府

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,895.48

一、一般公共服务支出

610.98

610.98

二、政府性基金预算财政拨款

166.36

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

382.45

382.45

八、社会保障和就业支出

629.74

629.74

九、卫生健康支出

66.59

66.59

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

360.15

233.25

126.90

十二、农林水支出

1,530.87

1,530.87

十三、交通运输支出

264.87

264.87

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

151.20

151.20

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

25.53

25.53

二十三、其他支出

39.46

39.46

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

4,061.84

本年支出合计

4,061.84

3,895.48

166.36

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

4,061.84

总计

4,061.84

3,895.48

166.36

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县武平镇人民政府

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

3,895.48

1,739.60

2,155.88

201

一般公共服务支出

610.98

573.21

37.76

20101

人大事务

6.00

0.00

6.00

2010199

其他人大事务支出

6.00

0.00

6.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

597.93

573.21

24.72

2010301

行政运行

480.08

480.08

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

117.85

93.13

24.72

20105

统计信息事务

2.94

0.00

2.94

2010507

专项普查活动

2.94

0.00

2.94

20132

组织事务

0.50

0.00

0.50

2013299

其他组织事务支出

0.50

0.00

0.50

20138

市场监督管理事务

3.60

0.00

3.60

2013816

食品安全监管

3.60

0.00

3.60

207

文化旅游体育与传媒支出

382.45

62.29

320.16

20701

文化和旅游

382.45

62.29

320.16

2070109

群众文化

62.29

62.29

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

320.16

0.00

320.16

208

社会保障和就业支出

629.74

430.76

198.98

20801

人力资源和社会保障管理事务

123.64

123.64

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

123.64

123.64

0.00

20802

民政管理事务

142.45

57.69

84.76

2080208

基层政权建设和社区治理

142.45

57.69

84.76

20805

行政事业单位养老支出

249.43

249.43

0.00

2080501

行政单位离退休

0.48

0.48

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

96.92

96.92

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

50.23

50.23

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

101.80

101.80

0.00

20807

就业补助

78.29

0.00

78.29

2080705

公益性岗位补贴

78.29

0.00

78.29

20810

社会福利

30.00

0.00

30.00

2081006

养老服务

30.00

0.00

30.00

20811

残疾人事业

5.94

0.00

5.94

2081199

其他残疾人事业支出

5.94

0.00

5.94

210

卫生健康支出

66.59

66.59

0.00

21011

行政事业单位医疗

66.59

66.59

0.00

2101101

行政单位医疗

23.85

23.85

0.00

2101102

事业单位医疗

18.68

18.68

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

24.06

24.06

0.00

212

城乡社区支出

233.25

63.25

170.00

21201

城乡社区管理事务

63.25

63.25

0.00

2120199

其他城乡社区管理事务支出

63.25

63.25

0.00

21203

城乡社区公共设施

107.00

0.00

107.00

2120303

小城镇基础设施建设

107.00

0.00

107.00

21205

城乡社区环境卫生

63.00

0.00

63.00

2120501

城乡社区环境卫生

63.00

0.00

63.00

213

农林水支出

1,530.87

478.69

1,052.18

21301

农业农村

432.85

271.17

161.67

2130104

事业运行

271.17

271.17

0.00

2130122

农业生产发展

20.69

0.00

20.69

2130199

其他农业农村支出

140.98

0.00

140.98

21302

林业和草原

13.94

0.00

13.94

2130207

森林资源管理

13.94

0.00

13.94

21303

水利

18.36

0.00

18.36

2130306

水利工程运行与维护

7.52

0.00

7.52

2130314

防汛

10.84

0.00

10.84

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

800.73

0.00

800.73

2130504

农村基础设施建设

150.23

0.00

150.23

2130505

生产发展

544.01

0.00

544.01

2130506

社会发展

7.82

0.00

7.82

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

98.68

0.00

98.68

21307

农村综合改革

265.00

207.52

57.48

2130701

对村级公益事业建设的补助

1.50

0.00

1.50

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

263.50

207.52

55.98

214

交通运输支出

264.87

0.00

264.87

21401

公路水路运输

264.87

0.00

264.87

2140104

公路建设

252.67

0.00

252.67

2140110

公路和运输安全

12.20

0.00

12.20

221

住房保障支出

151.20

64.80

86.40

22101

保障性安居工程支出

86.40

0.00

86.40

2210105

农村危房改造

86.40

0.00

86.40

22102

住房改革支出

64.80

64.80

0.00

2210201

住房公积金

64.80

64.80

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

25.53

0.00

25.53

22406

自然灾害防治

16.53

0.00

16.53

2240601

地质灾害防治

8.00

0.00

8.00

2240602

森林草原防灾减灾

4.83

0.00

4.83

2240699

其他自然灾害防治支出

3.70

0.00

3.70

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

9.00

0.00

9.00

2240703

自然灾害救灾补助

9.00

0.00

9.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:丰都县武平镇人民政府

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,068.44

302

商品和服务支出

262.21

310

资本性支出

0.38

30101

基本工资

235.31

30201

办公费

6.43

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

113.99

30202

印刷费

0.34

31002

办公设备购置

0.38

30103

奖金

144.13

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

291.47

30205

水费

1.14

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

99.18

30206

电费

21.47

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

51.38

30207

邮电费

25.09

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

42.73

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

11.33

30211

差旅费

64.03

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

69.72

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

9.20

30213

维修(护)费

0.31

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

408.57

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

1.31

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

8.45

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

401.97

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

24.68

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

6.60

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

31.60

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

11.43

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

18.30

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

0.13

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

47.51

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

1,477.01

公用经费合计

262.59

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:丰都县武平镇人民政府

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

166.36

166.36

0.00

166.36

0.00

212

城乡社区支出

0.00

126.90

126.90

0.00

126.90

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

104.55

104.55

0.00

104.55

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

104.55

104.55

0.00

104.55

0.00

21210

国有土地收益基金安排的支出

0.00

22.35

22.35

0.00

22.35

0.00

2121099

其他国有土地收益基金支出

0.00

22.35

22.35

0.00

22.35

0.00

229

其他支出

0.00

39.46

39.46

0.00

39.46

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

39.46

39.46

0.00

39.46

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

24.46

24.46

0.00

24.46

0.00

2296099

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

0.00

15.00

15.00

0.00

15.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:丰都县武平镇人民政府

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:丰都县武平镇人民政府

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

110.50

(一)支出合计

19.88

19.88

(一)行政单位

110.50

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

2.公务用车购置及运行维护费

11.43

11.43

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

6

2)公务用车运行维护费

11.43

11.43

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

8.45

8.45

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

8.45

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

4

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

2

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

6

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

173

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

1,417

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

1.93

四、差旅费

64.48

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


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