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[ 索引号 ] 115002307116254536/2025-00007 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县武平镇人民政府
[ 成文日期 ] 2025-03-12 [ 发布日期 ] 2025-03-12
[ 索引号 ] 115002307116254536/2025-00007
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县武平镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-03-12
[ 发布日期 ] 2025-03-12

丰都县武平镇人民政府2025年部门预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

镇党委、政府围绕贯彻落实党和政府各项方针政策,其主要职责是:贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规、促进经济社会发展、加强社会管理和公共服务、维护社会和谐稳定,进一步强化城市管理和社区服务工作。

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

依法管理本级财政、执行本级预算。

为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)单位构成

武平镇内设机构5个:基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。事业单位5个:便民服务中心(退役军人服务站)、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、村镇建设服务中心。

武平镇核定编制人数共57名,其中机关行政编制23名、机关后勤服务人员事业编制2名,事业编制共32名。现有在职人员合计51人,其中行政24人(包括工勤2人),事业27人,另外"三支一扶"2人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2758.41万元,其中:一般公共预算拨款2685.87万元,政府性基金预算拨款72.54万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加615.87万元,主要是基本支出增加

(二)支出预算:2025年年初预算数2758.41万元,其中:一般公共服务支出737.88万元,文化旅游体育与传媒支出55.47万元,社会保障和就业支出317.97万元,卫生健康支出68.45万元,城乡社区支出180.88万元,农林水支出809.28万元,交通运输支出435.67万元,住房保障支出66万元,灾害防治及应急管理支出18.3万元,预备费19.01万元,其他支出49.5万元。支出较去年增加615.87万元,主要是基本支出增加。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2758.41万元,一般公共预算财政拨款支出2758.41万元,比2024年增加615.87万元。其中:基本支出1288.94万元,比2024年增加81.67万元,主要原因是在职人员工资福利调整等,主要用于保障行政事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1396.93万元,比2024年增加461.66万元,主要原因是项目增加等,主要用于乡村振兴、经济社会发展等重点工作。

2025年政府性基金预算收入72.54万元,政府性基金预算支出72.54万元,比2024年增加50.08万元,主要原因是项目,主要用于文化旅游、乡村振兴等。

丰都县武平镇人民政府2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算23万元,比2024年减少1万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平;公务接待费11万元,与上年持平;公务用车运行维护费12万元,比2024年减少1万元,主要原因是有一辆油电混动车;公务用车购置费0万元,与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费86.22万元,比上年增加3.36万元,主要原因为人员调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

事业单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及资金量1396.93万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用2辆、执勤执法用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:谭应君  联系方式:023-70660008


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