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[ 索引号 ] 11500230008689682N/2024-00022 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县兴龙镇人民政府
[ 成文日期 ] 2024-09-26 [ 发布日期 ] 2024-09-26
[ 索引号 ] 11500230008689682N/2024-00022
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县兴龙镇人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-09-26
[ 发布日期 ] 2024-09-26

丰都县兴龙镇人民政府(本级)2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划,加强公共设施的建设和管理,发展各项服务事业。

3.依法管理本级财政、执行本级预算。

4.为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等方面的服务。

5.保护国有资产和集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保护各种组织的合法权益。

6.开展社会主义民主与法制教育,加强社会治安综合治理,调解民事纠纷,维护社会秩序。

7.保护妇女、儿童和老人的合法权益。

8.负责民政工作,发展社会福利事业,做好社会保障工作,办理兵役事项。

9.承办上级人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置

丰都县兴龙镇人民政府下设综合办事机构9个,分别是党政办公室、党群工作办公室、人大常委会办公室、经济发展办公室(挂统计、农村经营管理办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。下设事业单位5个,分别是兴龙镇农业服务中心、兴龙镇文化服务中心、兴龙镇劳动就业和社会保障服务所、兴龙镇退役军人服务站、兴龙镇综合行政执法大队。

二、单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说

1.总体情况。2023年度收入总计2817.44万元,支出总计2817.44万元。收支较上年决算数减少1060.75万元,下降27.35%,主要原因是本年工程建设项目减少。

2.收入情况。2023年度收入合计2668.98万元,较上年决算数减少929.55万元,下降25.83%,主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少。其中:财政拨款收入2668.98万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余148.45万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2804.06万元,较上年决算数减少1063.75万元,下降27.50%,主要原因是本年度交通基础设施工程建设项目减少,所以项目支出减少。其中:基本支出1706.10万元,占60.84%;项目支出1097.96万元,占39.16%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余13.38万元,较上年决算数增加3.00万元,增长28.90%,主要原因是资金重复支付,退款到代管资金,造成年末结转结余资金增加。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2817.44万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1060.75万元,下降27.35%。主要原因是本年实施的工程项目减少,所以项目支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2537.36元,较上年决算数增加142.95万元,增长5.97%。主要原因是涉及人员招录、调进调出等人员变动情况,人员经费增加。较年初预算数增加959.63万元,增长60.82%。主要原因是项目支出增加,主要用于松材线虫防治、退耕还林、工程项目建设等。此外,年初财政拨款结转和结余148.45万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2672.44万元,较上年决算数增加8.74万元,增长0.33%。主要原因是本年度开展宣传工作增加,商品服务费用增加。较年初预算数增加938.92万元,增长54.16%。主要原因是项目支出增加,主要用于松材线虫防治、退耕还林、工程项目建设等

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余13.38万元,较上年决算数增加3.00万元,增长28.90%主要原因是资金重复支付,退款到代管资金,造成年末结转结余资金增加。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出769.77万元,占28.80%,较年初预算数减少231.19万元,下降23.10%,主要原因是年中人员变动预算调整及公用经费减少等。

2)国防支出5.20万元,占0.19%,较年初预算数增加5.20万元,增长100.00%,主要原因是动用年初结转结余及年中新增基层征兵工作一次性奖励等专项资金。

3)文化旅游体育与传媒支出47.34万元,占1.77%,较年初预算数增加42.34万元,增长846.80%,主要原因是动用年初结转结余及新增宣传文化等专项经费

4)社会保障与就业支出438.44万元,占16.41%,较年初预算数增加205.62万元,增长88.32%,主要原因是年中新增专项及预算调整年中人员变动预算调整及新增2023年助残员及阳光家园居家托养资金、2023年涉农公益性岗位资金等专项资金

5)卫生健康支出62.35万元,占2.33%,较年初预算数增加4.00万元,增长6.86%,主要原因是年中新增医疗保障服务能力提升等经费

6)城乡社区支出98.20万元,占3.67%,较年初预算数增加58.70万元,增长148.61%,主要原因是年中新增2022年公路养护费等专项资金

7)农林水支出733.54万元,占27.45%,较年初预算数增加421.90万元,增长135.38%,主要原因是年中新增兴龙镇松材线虫防治、新农人提升项目等专项资金

8)交通运输支出431.73万元,占16.15%,较年初预算数增加431.73万元,增长100.00%,主要原因是年初无相关预算,年中新增兴龙镇农村公路建设工程等专项资金

9自然资源海洋气象等支出28.00万元,占1.05%,较年初预算数增28.00万元,增长100.00%,主要原因是用于兴龙镇三峡工程试验性蓄退水有收益土地受影响补偿补助费。

10住房保障支出53.87万元,占2.02%,较年初预算数减少13.38万元,下降19.90%,主要原因是人员变动,住房公积金缴纳减少

11灾害防治及应急管理支出4.00万元,占0.15%,较年初预算数增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是年中新增市级自然灾害救助补助等专项资金

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1706.10万元。其中:人员经费1430.92万元,较上年决算数增加118.57万元,增长9.03%,主要原因是人员增加,人员经费相对增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴等支出。公用经费275.17万元,较上年决算数增加47.63万元,增长20.93%,主要原因是本年度开展宣传工作增加,广告制作费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费等支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入131.62万元,较上年决算数减少1072.49万元,下降89.07%,主要原因是本年基金类工程建设项目减少。本年支出131.62万元,较上年决算数减少1072.49万元,下降89.07%,主要原因是本年基金类工程建设项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2023年度三公经费支出共计15.44万元,较年初预算数减少8.58万元,下降35.72%,主要原因是严格公务接待及公务用车审批,本年度无新购公务用车。较上年支出数增加4.45万元,增长40.49%,主要原因是本年度各项工作检查同比增加,增加对上级检查等活动的接待费、本年度车辆运行状况不佳,车辆维修费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国(境)费用,与上年持平。

本单位2023年度未发生公务车购置费,与上年持平。

公务车运行维护费11.93万元,主要用于公务车加油、保险、日常维护、故障维修等费用。费用支出较年初预算数减少8.07万元,下降40.35%,主要原因是公务用车使用频率减少。较上年支出数增加1.88万元,增长18.71%,主要原因是本年度车辆运行状况不佳,维修费增加。

公务接待费3.51万元,主要用于接待上级部门检查等。费用支出较年初预算数减少0.51万元,下降12.69%,主要原因是打造节约型机关,公务接待活动均在食堂进行。较上年支出数增加2.57万元,增长273.40%,主要原因是本年度各项工作检查同比增加对上级检查等活动的接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待59批次586人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2023年本单位人均接待费59.92元,车均购置费0万元,车均维护费3.98万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.33万元,较上年决算数减少1.46万元,下降52.33%,主要原因是本年度举行会议次数减少。本年度培训费支出0.71万元,较上年决算数增加0.50万元,增长238.10%,主要原因是本年度人员职工参与培训次数增加

(二)机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出255.17万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加47.63万元,增长22.95%,主要原因是本年新增招考录用人员,公用经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

 2023年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我单位对89个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金3200.7470万元。

项目支出绩效自评表(见附件

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

向宏娟  023-70688006



收入支出决算总表




公开01

公开单位:重庆市丰都县兴龙镇人民政府(本级)


单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

2,537.36

一、一般公共服务支出

769.77

二、政府性基金预算财政拨款收入

131.62

二、外交支出


三、国有资本经营预算财政拨款收入


三、国防支出

5.20

四、上级补助收入


四、公共安全支出


五、事业收入


五、教育支出


六、经营收入


六、科学技术支出


七、附属单位上缴收入


七、文化旅游体育与传媒支出

47.34

八、其他收入


八、社会保障和就业支出

444.44



九、卫生健康支出

62.35



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

213.82



十二、农林水支出

733.54



十三、交通运输支出

431.73



十四、资源勘探工业信息等支出




十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出

28.00



十九、住房保障支出

53.87



二十、粮油物资储备支出




二十一、国有资本经营预算支出




二十二、灾害防治及应急管理支出

4.00



二十三、其他支出

10.00



二十四、债务还本支出




二十五、债务付息支出




二十六、抗疫特别国债安排的支出


本年收入合计

2,668.98

本年支出合计

2,804.06

使用非财政拨款结余和专用结余


结余分配


年初结转和结余

148.45

年末结转和结余

13.38

总计

2,817.44

总计

2,817.44

备注:1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位:重庆市丰都县兴龙镇人民政府(本级)







公开02







单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

2,668.98

2,668.98







201

一般公共服务支出

757.77

757.77







20101

人大事务

5.99

5.99







2010199

其他人大事务支出

5.99

5.99







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

738.74

738.74







2010301

行政运行

602.18

602.18







2010308

信访事务

41.80

41.80







2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

94.76

94.76







20138

市场监督管理事务

2.16

2.16







2013899

其他市场监督管理事务

2.16

2.16







20199

其他一般公共服务支出

10.88

10.88







2019999

其他一般公共服务支出

10.88

10.88







203

国防支出

0.20

0.20







20399

其他国防支出

0.20

0.20







2039999

其他国防支出

0.20

0.20







207

文化旅游体育与传媒支出

47.34

47.34







20701

文化和旅游

47.34

47.34







2070109

群众文化

35.94

35.94







2070199

其他文化和旅游支出

11.40

11.40







208

社会保障和就业支出

444.44

444.44







20801

人力资源和社会保障管理事务

68.32

68.32







2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

68.32

68.32







20802

民政管理事务

57.89

57.89







2080208

基层政权建设和社区治理

57.89

57.89







20805

行政事业单位养老支出

223.26

223.26







2080501

行政单位离退休

32.55

32.55







2080502

事业单位离退休

19.76

19.76







2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.16

81.16







2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.59

62.59







2080599

其他行政事业单位养老支出

27.21

27.21







20807

就业补助

55.78

55.78







2080705

公益性岗位补贴

55.78

55.78







20811

残疾人事业

3.79

3.79







2081104

残疾人康复

3.79

3.79







20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

6.00

6.00







2082201

移民补助

6.00

6.00







20828

退役军人管理事务

29.39

29.39







2082850

事业运行

29.39

29.39







210

卫生健康支出

62.35

62.35







21004

公共卫生

9.00

9.00







2100409

重大公共卫生服务

9.00

9.00







21011

行政事业单位医疗

53.35

53.35







2101101

行政单位医疗

18.93

18.93







2101102

事业单位医疗

12.38

12.38







2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.04

22.04







212

城乡社区支出

213.82

213.82







21201

城乡社区管理事务

58.70

58.70







2120199

其他城乡社区管理事务支出

58.70

58.70







21205

城乡社区环境卫生

39.50

39.50







2120501

城乡社区环境卫生

39.50

39.50







21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

115.62

115.62







2120802

土地开发支出

54.47

54.47







2120805

补助被征地农民支出

3.46

3.46







2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

57.69

57.69







213

农林水支出

653.57

653.57







21301

农业农村

356.94

356.94







2130104

事业运行

249.73

249.73







2130108

病虫害控制

24.60

24.60







2130122

农业生产发展

65.98

65.98







2130153

农田建设

16.10

16.10







2130199

其他农业农村支出

0.53

0.53







21302

林业和草原

6.90

6.90







2130209

森林生态效益补偿

2.60

2.60







2130234

林业草原防灾减灾

1.99

1.99







2130299

其他林业和草原支出

2.30

2.30







21303

水利

43.46

43.46







2130315

抗旱

2.00

2.00







2130399

其他水利支出

41.46

41.46







21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

59.48

59.48







2130504

农村基础设施建设

22.94

22.94







2130505

生产发展

24.30

24.30







2130506

社会发展

9.15

9.15







2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.09

3.09







21307

农村综合改革

186.79

186.79







2130701

对村级公益事业建设的补助

6.00

6.00







2130705

对村民委员会和村党支部的补助

180.79

180.79







214

交通运输支出

393.63

393.63







21401

公路水路运输

389.79

389.79







2140104

公路建设

389.79

389.79







21406

车辆购置税支出

3.84

3.84







2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

3.84

3.84







220

自然资源海洋气象等支出

28.00

28.00







22001

自然资源事务

28.00

28.00







2200199

其他自然资源事务支出

28.00

28.00







221

住房保障支出

53.87

53.87







22102

住房改革支出

53.87

53.87







2210201

住房公积金

53.87

53.87







224

灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00







22401

应急管理事务

1.00

1.00







2240108

应急救援

1.00

1.00







22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00

3.00







2240703

自然灾害救灾补助

1.00

1.00







2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.00

2.00







229

其他支出

10.00

10.00







22960

彩票公益金安排的支出

10.00

10.00







2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00

10.00







备注:1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

公开单位重庆市丰都县兴龙镇人民政府(本级)





公开03





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

2,804.06

1,706.10

1,097.96




201

一般公共服务支出

769.77

708.94

60.83




20101

人大事务

5.99


5.99




2010199

其他人大事务支出

5.99


5.99




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

750.74

708.94

41.80




2010301

行政运行

614.18

614.18





2010308

信访事务

41.80


41.80




2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

94.76

94.76





20138

市场监督管理事务

2.16


2.16




2013899

其他市场监督管理事务

2.16


2.16




20199

其他一般公共服务支出

10.88


10.88




2019999

其他一般公共服务支出

10.88


10.88




203

国防支出

5.20


5.20




20399

其他国防支出

5.20


5.20




2039999

其他国防支出

5.20


5.20




207

文化旅游体育与传媒支出

47.34

35.94

11.40




20701

文化和旅游

47.34

35.94

11.40




2070109

群众文化

35.94

35.94





2070199

其他文化和旅游支出

11.40


11.40




208

社会保障和就业支出

444.44

364.78

79.66




20801

人力资源和社会保障管理事务

68.32

68.32





2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

68.32

68.32





20802

民政管理事务

57.89

43.80

14.09




2080208

基层政权建设和社区治理

57.89

43.80

14.09




20805

行政事业单位养老支出

223.26

223.26





2080501

行政单位离退休

32.55

32.55





2080502

事业单位离退休

19.76

19.76





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.16

81.16





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.59

62.59





2080599

其他行政事业单位养老支出

27.21

27.21





20807

就业补助

55.78


55.78




2080705

公益性岗位补贴

55.78


55.78




20811

残疾人事业

3.79


3.79




2081104

残疾人康复

3.79


3.79




20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

6.00


6.00




2082201

移民补助

6.00


6.00




20828

退役军人管理事务

29.39

29.39





2082850

事业运行

29.39

29.39





210

卫生健康支出

62.35

53.35

9.00




21004

公共卫生

9.00


9.00




2100409

重大公共卫生服务

9.00


9.00




21011

行政事业单位医疗

53.35

53.35





2101101

行政单位医疗

18.93

18.93





2101102

事业单位医疗

12.38

12.38





2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.04

22.04





212

城乡社区支出

213.82

58.70

155.12




21201

城乡社区管理事务

58.70

58.70





2120199

其他城乡社区管理事务支出

58.70

58.70





21205

城乡社区环境卫生

39.50


39.50




2120501

城乡社区环境卫生

39.50


39.50




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

115.62


115.62




2120802

土地开发支出

54.47


54.47




2120805

补助被征地农民支出

3.46


3.46




2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

57.69


57.69




213

农林水支出

733.54

430.52

303.02




21301

农业农村

436.91

249.73

187.18




2130104

事业运行

249.73

249.73





2130108

病虫害控制

24.60


24.60




2130122

农业生产发展

65.98


65.98




2130135

农业资源保护修复与利用

3.60


3.60




2130153

农田建设

16.10


16.10




2130199

其他农业农村支出

76.91


76.91




21302

林业和草原

6.90


6.90




2130209

森林生态效益补偿

2.60


2.60




2130234

林业草原防灾减灾

1.99


1.99




2130299

其他林业和草原支出

2.30


2.30




21303

水利

43.46


43.46




2130315

抗旱

2.00


2.00




2130399

其他水利支出

41.46


41.46




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

59.48


59.48




2130504

农村基础设施建设

22.94


22.94




2130505

生产发展

24.30


24.30




2130506

社会发展

9.15


9.15




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.09


3.09




21307

农村综合改革

186.79

180.79

6.00




2130701

对村级公益事业建设的补助

6.00


6.00




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

180.79

180.79





214

交通运输支出

431.73


431.73




21401

公路水路运输

407.16


407.16




2140104

公路建设

389.79


389.79




2140106

公路养护

17.37


17.37




21406

车辆购置税支出

24.57


24.57




2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

3.84


3.84




2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

20.73


20.73




220

自然资源海洋气象等支出

28.00


28.00




22001

自然资源事务

28.00


28.00




2200199

其他自然资源事务支出

28.00


28.00




221

住房保障支出

53.87

53.87





22102

住房改革支出

53.87

53.87





2210201

住房公积金

53.87

53.87





224

灾害防治及应急管理支出

4.00


4.00




22401

应急管理事务

1.00


1.00




2240108

应急救援

1.00


1.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00


3.00




2240703

自然灾害救灾补助

1.00


1.00




2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.00


2.00




229

其他支出

10.00


10.00




22960

彩票公益金安排的支出

10.00


10.00




2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

10.00


10.00




备注:1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

公开单位重庆市丰都县兴龙镇人民政府(本级)




公开04




单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,537.36

一、一般公共服务支出

769.77

769.77



二、政府性基金预算财政拨款

131.62

二、外交支出





三、国有资本经营预算财政拨款


三、国防支出

5.20

5.20





四、公共安全支出







五、教育支出







六、科学技术支出







七、文化旅游体育与传媒支出

47.34

47.34





八、社会保障和就业支出

444.44

438.44

6.00




九、卫生健康支出

62.35

62.35





十、节能环保支出







十一、城乡社区支出

213.82

98.20

115.62




十二、农林水支出

733.54

733.54





十三、交通运输支出

431.73

431.73





十四、资源勘探工业信息等支出







十五、商业服务业等支出







十六、金融支出







十七、援助其他地区支出







十八、自然资源海洋气象等支出

28.00

28.00





十九、住房保障支出

53.87

53.87





二十、粮油物资储备支出







二十一、国有资本经营预算支出







二十二、灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00





二十三、其他支出

10.00


10.00




二十四、债务还本支出







二十五、债务付息支出







二十六、抗疫特别国债安排的支出





本年收入合计

2,668.98

本年支出合计

2,804.06

2,672.44

131.62


年初财政拨款结转和结余

148.45

年末财政拨款结转和结余

13.38

13.38



一般公共预算财政拨款

148.45






政府性基金预算财政拨款







国有资本经营预算财政拨款







总计

2,817.44

总计

2,817.44

2,685.81

131.62


备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市丰都县兴龙镇人民政府(本级)


公开05


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

2,672.44

1,706.10

966.34

201

一般公共服务支出

769.77

708.94

60.83

20101

人大事务

5.99


5.99

2010199

其他人大事务支出

5.99


5.99

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

750.74

708.94

41.80

2010301

行政运行

614.18

614.18


2010308

信访事务

41.80


41.80

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

94.76

94.76


20138

市场监督管理事务

2.16


2.16

2013899

其他市场监督管理事务

2.16


2.16

20199

其他一般公共服务支出

10.88


10.88

2019999

其他一般公共服务支出

10.88


10.88

203

国防支出

5.20


5.20

20399

其他国防支出

5.20


5.20

2039999

其他国防支出

5.20


5.20

207

文化旅游体育与传媒支出

47.34

35.94

11.40

20701

文化和旅游

47.34

35.94

11.40

2070109

群众文化

35.94

35.94


2070199

其他文化和旅游支出

11.40


11.40

208

社会保障和就业支出

438.44

364.78

73.66

20801

人力资源和社会保障管理事务

68.32

68.32


2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

68.32

68.32


20802

民政管理事务

57.89

43.80

14.09

2080208

基层政权建设和社区治理

57.89

43.80

14.09

20805

行政事业单位养老支出

223.26

223.26


2080501

行政单位离退休

32.55

32.55


2080502

事业单位离退休

19.76

19.76


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

81.16

81.16


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

62.59

62.59


2080599

其他行政事业单位养老支出

27.21

27.21


20807

就业补助

55.78


55.78

2080705

公益性岗位补贴

55.78


55.78

20811

残疾人事业

3.79


3.79

2081104

残疾人康复

3.79


3.79

20828

退役军人管理事务

29.39

29.39


2082850

事业运行

29.39

29.39


210

卫生健康支出

62.35

53.35

9.00

21004

公共卫生

9.00


9.00

2100409

重大公共卫生服务

9.00


9.00

21011

行政事业单位医疗

53.35

53.35


2101101

行政单位医疗

18.93

18.93


2101102

事业单位医疗

12.38

12.38


2101199

其他行政事业单位医疗支出

22.04

22.04


212

城乡社区支出

98.20

58.70

39.50

21201

城乡社区管理事务

58.70

58.70


2120199

其他城乡社区管理事务支出

58.70

58.70


21205

城乡社区环境卫生

39.50


39.50

2120501

城乡社区环境卫生

39.50


39.50

213

农林水支出

733.54

430.52

303.02

21301

农业农村

436.91

249.73

187.18

2130104

事业运行

249.73

249.73


2130108

病虫害控制

24.60


24.60

2130122

农业生产发展

65.98


65.98

2130135

农业资源保护修复与利用

3.60


3.60

2130153

农田建设

16.10


16.10

2130199

其他农业农村支出

76.91


76.91

21302

林业和草原

6.90


6.90

2130209

森林生态效益补偿

2.60


2.60

2130234

林业草原防灾减灾

1.99


1.99

2130299

其他林业和草原支出

2.30


2.30

21303

水利

43.46


43.46

2130315

抗旱

2.00


2.00

2130399

其他水利支出

41.46


41.46

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

59.48


59.48

2130504

农村基础设施建设

22.94


22.94

2130505

生产发展

24.30


24.30

2130506

社会发展

9.15


9.15

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

3.09


3.09

21307

农村综合改革

186.79

180.79

6.00

2130701

对村级公益事业建设的补助

6.00


6.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

180.79

180.79


214

交通运输支出

431.73


431.73

21401

公路水路运输

407.16


407.16

2140104

公路建设

389.79


389.79

2140106

公路养护

17.37


17.37

21406

车辆购置税支出

24.57


24.57

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

3.84


3.84

2140602

车辆购置税用于农村公路建设支出

20.73


20.73

220

自然资源海洋气象等支出

28.00


28.00

22001

自然资源事务

28.00


28.00

2200199

其他自然资源事务支出

28.00


28.00

221

住房保障支出

53.87

53.87


22102

住房改革支出

53.87

53.87


2210201

住房公积金

53.87

53.87


224

灾害防治及应急管理支出

4.00


4.00

22401

应急管理事务

1.00


1.00

2240108

应急救援

1.00


1.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

3.00


3.00

2240703

自然灾害救灾补助

1.00


1.00

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

2.00


2.00

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位重庆市丰都县兴龙镇人民政府(本级)





公开06





单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按经济分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按经济分类科目)

金额

301

工资福利支出

1,117.00

302

商品和服务支出

274.08

310

资本性支出

1.10

30101

基本工资

229.12

30201

办公费

68.26

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

151.08

30202

印刷费


31002

办公设备购置

1.10

30103

奖金

138.94

30203

咨询费


31003

专用设备购置


30106

伙食补助费


30204

手续费


31005

基础设施建设


30107

绩效工资

244.29

30205

水费

0.09

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

94.24

30206

电费

5.27

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

72.65

30207

邮电费

27.60

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

45.61

30208

取暖费


31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

8.31

30211

差旅费

34.75

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

62.30

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿


30114

医疗费

13.36

30213

维修(护)费

3.54

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

57.11

30214

租赁费

0.90

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

313.92

30215

会议费

0.07

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.71

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

3.51

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助


30304

抚恤金

22.94

30224

被装购置费


31201

资本金注入


30305

生活补助

285.18

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

28.95

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

5.80

30227

委托业务费


31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

33.73

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费


399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

11.93

39907

国家赔偿费用支出


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

22.85

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39909

经常性赠与





30299

其他商品和服务支出

31.93

39910

资本性赠与





307

债务利息及费用支出


39999

其他支出





30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

1,430.92

公用经费合计

275.17

备注:1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位重庆市丰都县兴龙镇人民政府(本级)





公开07





单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计


131.62

131.62


131.62


208

社会保障和就业支出


6.00

6.00


6.00


20822

大中型水库移民后期扶持基金支出


6.00

6.00


6.00


2082201

移民补助


6.00

6.00


6.00


212

城乡社区支出


115.62

115.62


115.62


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出


115.62

115.62


115.62


2120802

土地开发支出


54.47

54.47


54.47


2120805

补助被征地农民支出


3.46

3.46


3.46


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出


57.69

57.69


57.69


229

其他支出


10.00

10.00


10.00


22960

彩票公益金安排的支出


10.00

10.00


10.00


2296002

用于社会福利的彩票公益金支出


10.00

10.00


10.00


备注:1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位重庆市丰都县兴龙镇人民政府(本级)


公开08


单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计




备注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表





公开09

公开单位重庆市丰都县兴龙镇人民政府(本级)



单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

四、机关运行经费

255.17

(一)支出合计

15.44

15.44

(一)行政单位

255.17

1.因公出国(境)费



(二)参照公务员法管理事业单位


2.公务用车购置及运行维护费

11.93

11.93

五、资产信息

1)公务用车购置费



(一)车辆数合计(辆)

4   

2)公务用车运行维护费

11.93

11.93

1.副部(省)级及以上领导用车


3.公务接待费

3.51

3.51

2.主要领导干部用车


1)国内接待费

3.51

3.机要通信用车

1

其中:外事接待费


4.应急保障用车

3

2)国(境)外接待费


5.执法执勤用车


(二)相关统计数

6.特种专业技术用车


1.因公出国(境)团组数(个)


7.离退休干部用车


2.因公出国(境)人次数(人)


8.其他用车


3.公务用车购置数(辆)


(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)


4.公务用车保有量(辆)

3

六、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

59

(一)政府采购支出合计


其中:外事接待批次(个)


1.政府采购货物支出


6.国内公务接待人次(人)

586

2.政府采购工程支出


其中:外事接待人次(人)


3.政府采购服务支出


7.国(境)外公务接待批次(个)


(二)政府采购授予中小企业合同金额


8.国(境)外公务接待人次(人)


其中:授予小微企业合同金额


二、会议费

1.33



三、培训费

0.71



备注:1.本表反映单位本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。




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