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[ 索引号 ] 11500230008686465W/2026-00001 [ 发文字号 ] 2026年1号
[ 主题分类 ] 审计 [ 体裁分类 ] 审计报告
[ 发布机构 ] 丰都县审计局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-01-08 [ 发布日期 ] 2026-01-13
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[ 体裁分类 ] 审计报告
[ 发布机构 ] 丰都县审计局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-01-08
[ 发布日期 ] 2026-01-13

丰都县审计局关于2024年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况的公告

2026113公告

2025825日,县十九届人大常委会第次会议听取并审议了丰都县2024年度县级预算执行和其他财政收支审计工作的报告对问题整改工作提出明确要求。县政府高度重视,20251230日,县十九届人大常委会第三十二次会议对整改落实情况进行了审议

根据《中华人民共和国审计法》《重庆市审计条例》《重庆市人民代表大会常务委员会关于加强审计查出问题整改情况监督的决定》等规定,现将2024年度县级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改落实情况公告如下。

一、审计查出重点问题整改落实情况

(一)县级财政预算执行和决算草案审计的整改情况

一是针对“代编预算和专项资金分配下达不及时”“超范围使用预备费”等5个问题,县财政局、丰一中等单位通过学习财经法规、出台专项制度等措施完成整改。二是针对“违规统筹或挪用科技发展专项资金”等3个问题,县财政局、县科技局通过重新下达资金计划、印发申报审核制度,退还、归垫资金完成整改。三是针对4个单位应编未编政府采购预算”问题,县财政局通过开展培训、加强指导等措施完成整改。四是针对“县地质环境监测站超编制配备公务用车”问题,县规划自然资源局通过移交资产完成整改。

(二)部门预算执行和其他财政财务收支审计的整改情况

一是针对“年初预算编制不实”“会议费科目核算不准确”等13个问题,县教委、县文化旅游委、县医保局通过组织学习、完善内控制度等措施完成整改。二是针对“财务报销不规范”等3个问题,县文化旅游委县医保局通过出台制度强化管理完成整改三是针对“固定资产账实不符”等3问题,县文化旅游委、县教委、县医保局通过资产清理、补录登记资产等措施完成整改。是针对“无预算列支非预算单位体彩办开支”3问题,县文化旅游委通过停止向协会直接拨款、统一采购政府服务等措施完成整改是针对“未按规定向社会公开行政处罚结果”等2问题,县医保局通过公开处罚结果、下发催告书等措施完成整改是针对“挤占挪用专项资金”等2个问题,县教委县医保局通过清退、归垫资金完成整改。是针对“未及时清退返聘单位退休职工”等2个问题,县文化旅游委、县教委通过清退违规聘用、借用人员完成整改八是针对“专项资金未及时分配”等4个问题,县教委、县文化旅游委、县医保局通过开展举一反三清理工作、及时分配专项资金等措施完成整改。

(三)乡镇财政决算和其他财政财务收支审计的整改情况

一是针对“‘三公’经费预算不降反增”“未编制采购预算采购”等9问题,武平镇政府、青龙乡政府通过修订、出台管理制度,开展专题培训等措施完成整改。二是针对“违规发放补贴”等7个问题,武平镇政府、青龙乡政府通过上缴、退回资金,规范报销审核等措施完成整改。三是针对“决算编报不实”等4个问题,武平镇政府、青龙乡政府通过账务调整、组织学习完成整改。四是针对“违规聘用人员”等2个问题,武平镇政府、青龙乡政府通过清理、解聘人员完成整改。五是针对“应计未计固定资产”等5个问题武平镇政府、青龙乡政府通过录入固定资产、公开预算信息等措施完成整改

(四)公共投资项目审计的整改情况

一是针对“项目未按时完成建设任务”“变更增加投资未履行审批手续”等16个问题,三合街道办事处、中税希望小学通过出台管理制度和补齐工程资料等措施完成整改。二是针对“施工现场监管不到位和验收把关不严导致多结算价款”“多计工程竣工结算价款”等8个问题,实业发展集团、三合街道办事处、中税希望小学通过调账、核减、退回多结算工程款等措施完成整改三是针对“项目未进行消防验收并投入使用”3问题,中税希望小学、实业发展集团、三合街道办事处通过完成安全鉴定、优化设计、及时修改财务决算并报县财政局审批等措施完成整改。

(五)保障和改善民生审计的整改情况

一是针对“违规将营养改善计划补助资金转入个人资金账户”“已建成高标准农田未及时划为永久基本农田”等21问题,县教委、县农业农村委、县住房城乡建委通过完善制度、划入永久基本农田储备区等措施完成整改。二是针对“截留农田建设补助资金”等10个问题,县教委、县农业农村委、县住房城乡建委通过及时分配、下达专项资金,归垫、收回和及时完成资金支付等措施完成整改三是针对“未对建设质量、建设管理等总体情况进行评价”等6个问题,县农业农村委、县住房城乡建委通过完成项目自评、完善项目储备库等措施完成整改。针对“未执行大宗食材统一采购”等4个问题,县教委通过统一采购等措施完成整改是针对“项目过程资料及验收等不规范”等2个问题,县住房城乡建委通过加强现场监管和日常管理等措施完成整改。六是针对“个别食堂存在安全隐患”等6个问题,通过进行加固,补建等措施完成整改。

(六)有效盘活利用国有资产审计的整改情况

一是针对“1个项目未按临时用地批准用途用地”等3个问题,县规划自然资源局、县林业局、县水利局通过撤销批复、取得许可证等措施完成整改。二是针对“违规出借复垦保证金专用账户”等3个问题,县规划自然资源局、县林业局通过资金转入专户、及时支付资金等措施完成整改,涉及资金969.27万元。三是针对7宗地块控规调整后未及时上图入库”1个问题,县规划自然资源局通过将地块上图入库完成整改。

二、下一步工作打算

(一)持续推进问题整改。结合“审计问题清单”工作,加强对未完成整改问题的监督力度,持续做好“月通报、年考核”、下发重点问题督办函、开展审计整改“回头看”等工作,对其余未完成整改问题,各整改责任单位打卡推进,确保按期完成整改。

(二)开展审计指数评价。根据审计指数评价细则,结合被审计单位提供资料和开展整改等工作的及时性、真实性、完整性逗硬量化评价形成被审计单位现任离任党政主要领导干部推进审计整改评价得分,督促被审计单位主要负责人履行第一责任人责任,提高整改率,扎实推进审计整改“下半篇文章”

(三)强化各类监督力量。联合县纪委监委机关、巡察办,整合监督力量,实现纪审联动、巡审联动、财审联动,共享重点数据、共研案件线索、共商处置方案,对屡审屡犯、敷衍整改、虚假整改问题严肃查处。

(四)强化制度执行。定期梳理高频共性问题,动态更新并印发《屡审屡犯问题清单》《审计知识读本》等资料,提前规避同类风险加大内审指导力度,特别是指导项目资金较多的乡镇、部门提升内审工作水平。结合“三清”工作要求,全面梳理现行财务规范,及时下发财务制度汇编资料,开展培训工作,督促各单位严格执行财经制度,进一步维护财经纪律。

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