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[ 索引号 ] 11500230008686166Y/2026-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县发展和改革委员会 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-04 [ 发布日期 ] 2026-03-04
[ 索引号 ] 11500230008686166Y/2026-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县发展和改革委员会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-04
[ 发布日期 ] 2026-03-04

丰都县公共资源交易事务中心2026部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。丰都县公共资源交易事务中心是政府办主管的全额拨款事业单位,主要职责:一是对各类交易活动办理入市交易登记和受理相关业务,统一发布交易信息,受理交易报名,并组织实施各类交易活动二是收集、存储、公布公共资源交易的政策法规以及相关价格、企业、科技和人才等方面信息,并为公共资源交易各方面提供信息、咨询等服务,负责综合性评审专家库的维护三是为监督单位、交易中介(代理)服务机构参与交易活动提供条件,负责交易过程的见证性监督;四是协助制定进入中心项目的交易规则,维护交易场内秩序;五是受招标人委托,依法代理相关招投标事项,并做好交易档案的收集、整理、立卷、归档和管理;六是负责对进入中心的各类公共资源交易活动进行内部监管,配合有关职能单位和监察单位对有关投诉举报进行调查处理;七是建立公共资源交易平台“企业、人员、项目”三大基础数据库,建成市场诚信综合评价体系技术平台,配合有关单位完善对市场主体的实时信用管理;八是建立、运行和维护公共资源网络交易系统;九是承办县政府、县资源交易管理委员会安排的其他工作。

(二)单位构成。本单位包含丰都县公共资源交易事务中心本单位编制7名,其中设主任1名、副主任1名;现实有在职人数7名,退休3名,内设2个职能科室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2026年年初预算数168.88万元,其中:一般公共预算拨款168.88万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少156.41万元,主要是2025年机构改革,该单位进行了人员分流,比去年少了5人,人员经费减少,项目经费全部合并到发改委机关,所以相关预算经费有所减少

(二)支出预算:2026年年初预算数168.88万元,其中:一般公共服务支出125.21万元,社会保障和就业支出28.36万元,卫生健康支出7.67万元,住房保障支出7.64万元。支出较去年减少156.41万元,主要是2025年机构改革,该单位进行了人员分流,比去年少了5人,人员经费减少,项目经费全部合并到发改委机关,所以相关预算经费有所减少

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入168.88万元,一般公共预算财政拨款支出168.88万元,比2025减少156.41万元。其中基本支出168.88万元,比2025年减少117.39万元,主要原因是在职职工人数较去年减少5人;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出39.02万元,比2025减少39.02万元,主要是2025年机构改革,该单位进行了人员分流,项目经费全部合并到发改委机关,所以相关预算经费有所减少

丰都县公共资源交易事务中心2026使用政府性基金预算和国有资本经营预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2026“三公”经费预算2.7万元,比2025年减少1.8万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与去年持平;公务接待费0万元,比2025年减少1.8万元,主要原因是机构改革,公务接待费全部合并到发改委机关控制支出;公务用车运行维护费2.7万元,与去年持平;公务用车购置费0万元,与去年持平。

五、其他重要事项的情况说明

(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0(万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。20260项目支出实行了绩效目标管理。

(四)国有资产占有使用情况。截至202512月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人郑建朋联系方式023-70605370

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