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| [ 索引号 ] | 11500230MB19803549/2026-00040 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县规划和自然资源局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县规划和自然资源局 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
丰都县工业园区规划和自然资源所2026年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
贯彻执行国家和上级颁发的有关土地、矿产资源的法规、行政规章和政策;负责管理辖区内土地、地质矿产资源。配合工业园区拟订工业园区控制性详细规划及各类专项规划;协助工业园区建设规划和建设项目选址、征地拆迁、用地报批、土地供后监管、行政审批及执法工作。负责区域内的土地出让和划拨、用地规划许可、不动产登记(仅含城镇房屋首次登记、划拨土地使用权首次登记、出让土地使用权首次登记)管理前期工作。完成县规划自然资源局、工业园区交办的其他任务。
(二)单位构成
根据上述职责,丰都县工业园区规划和自然资源所为副科级全额拨款事业单位,事业编制3名。
丰都县工业园区规划和自然资源所设以下内设岗位:
(一)综合管理岗(承担所内日常办公工作)。负责所内日常运转工作,承担文秘、综合协调、督导检查、档案、保密、会务、政务公开、信息、机构编制、人事、财务、后勤等工作;统筹对内对外形象宣传和媒体报道工作;负责党风廉政建设、工业园区非公企业沟通联系工作。
(二)规划管理岗。负责工业园区国土空间总体规划、控制性详细规划及各类专项规划编制、调整部分事务工作;负责工业园区建设项目选址踏勘;负责数据管理、分析、统计工作;负责建设项目选址意见书、规划条件和用地规划许可前期受理及初审工作;负责对工业园区的各类专项规划以及项目用地进行综合协调与平衡。
(三)自然资源管理岗。负责工业园区征地拆迁、用地报批部分事务工作,负责工业园区土地出让和划拨前期工作,土地供后监管部分事务工作,负责处理工业园区企业用地需求保障工作。
(四)不动产登记受理审查岗。负责工业园区不动产登记城镇房屋首次登记、划拨土地使用权首次登记、出让土地使用权首次登记受理及初审工作,负责协调工业园区企业产权纠纷矛盾工作。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数60.73万元,其中:一般公共预算拨款60.73万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入0万元。收入较去年增加21.66万元,主要是2025年11月新成立单位。
(二)支出预算:2026年年初预算60.73万元,其中:自然资源海洋气象等支出47.37万元,社会保障和就业支出7.85万元,卫生健康支出2.8万元,住房保障支出2.71万元。支出较去年增加21.66万元,主要是基本支出增加21.66万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入60.73 万元,一般公共预算财政拨款支出60.73万元,比2025年增加21.66万元。主要是因人员变动,基本支出增加21.66万元,该支出主要用于保障人员工资及在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
丰都县工业园区规划和自然资源所2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
丰都县工业园区规划和自然资源所2026年无国有资本经营预算收支。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0.5万元,,比2025年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年减少0万元,公务接待费0.5万元,比2025年增加0万元,公务用车运行维护费0万元,比2025年减少0万元,公务用车购置费0万元,比2025年减少0万元;主要原因是本年度无公务车购置。
五、重要事项的情况说明
(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年本单位无项目支出所以无绩效目标。
(四)国有资产占有使用情况。截至2026年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、0执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:余秌樾 联系方式:023-70708061
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