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| [ 索引号 ] | 11500230008686350N/2026-00145 | [ 发文字号 ] | 无 |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 | [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县交通运输委员会 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-02-27 |
| [ 发布日期 ] | 2026-02-27 |
丰都县道路运输事务中心关于2026年预算情况说明的报告
一、单位基本情况
丰都县道路运输事务中心为丰都县交通运输委员会所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。
(一)主要职责任务
为全县道路旅客运输(含城市公共交通、巡游出租汽车、网络预约出租汽车)、货物运输(含危险货物运输)及道路运输相关的机动车维修、驾驶员培训、汽车租赁等行业管理提供辅助性、事务性、技术性服务;为全县邮政业安全监管和行业发展提供事务性、技术性服务保障。
(二)具体职责任务
1. 宣传贯彻道路运输相关法律法规、规章、技术标准和运营规范;贯彻执行邮政业法律法规、方针政策和服务标准。
2. 承担全县道路运输行业发展规划(含道路客货运输、出租汽车、城市公交、客货及公交站场、机动车维修及驾驶员培训等)及信用管理的行政辅助工作。
3. 承担道路运输从业人员、汽车租赁、道路运输站(场)、机动车维修、机动车驾驶员培训等相关业务管理的事务性工作。
4. 承担道路运输行业安全和应急管理的事务性工作,参与道路运输安全事故调查。
5. 承担道路运输行业重点物资、紧急客货运输和高峰客运组织的事务性工作,承担道路运输战备事务性工作。
6. 承担道路运输行业安全服务质量考核、信用体系建设、政务服务及行业统计的事务性工作。
7. 承担道路运输行业运行监测、生态环境保护、节能减排及智慧运输体系、信息化数字化建设应用的事务性工作。
8. 承担道路运输行业精神文明建设工作。
9. 承担邮政业基础数据统计分析、经济指标调度工作;研究提出邮政业服务经济社会发展的建议,拟订邮政业发展规划。
10. 推进全县邮政业项目落地实施,协助开展邮政业招商工作。
11. 承担邮政普遍服务、特殊服务和快递服务末端基础设施建设维护管理、邮政业环境污染治理、邮政业安全管理和安全监管(含支撑体系和信息化)及其他邮政公共服务中由区县实施的具体执行事项等事务性工作。
12. 完成市道路运输事务中心、县交通运输委及上级邮政监管部门交办的其他任务。
以上具体职责任务均属基本公益服务范畴。
(三)单位构成。
1.单位性质:丰都县道路运输事务中心为丰都县交通运输委员会所属正科级财政全额拨款公益一类事业单位。
2.内设机构:内设机构共5个,具体包括:办公室、客货运输科、机动车维修科、驾驶员培训科、安全应急科。
3.人员编制:核定事业编制15名。丰都县道路运输事务中心核定全额事业编制15名,其中设主任1名、副主任2名;内设机构领导职数5名(各科室设科长或主任1名)。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算
2026年年初预算数2493.81万元,均为一般公共预算拨款;政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入均为0万元。收入较上年增加464.88万元,主要原因是运输企业各项政府性补贴预算增加。
(二)支出预算
2026年年初预算数2493.81万元,其中:社会保障和就业支出79.82万元,卫生健康支出17.77万元,交通运输支出2378.50万元,住房保障支出17.72万元。支出较上年增加464.88万元,主要原因是基本支出增加49.54万元、项目支出增加415.34万元。
三、单位预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入2493.81万元,对应支出2493.81万元,较2025年增加464.88万元。其中:基本支出401.00万元,较2025年增加49.54万元,主要因单位职工正常调资,该部分资金主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助及部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2092.81万元,较2025年增加415.34万元,主要因农客运营补贴和公交补贴预算增加。
本单位2026年无政府性基金预算拨款支出、无国有资本经营预算拨款支出。
四、“三公”经费情况说明
2026 年“三公”经费预算4.2万元,与2025年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2025年持平;公务接待费1.5万元,与2025年持平;公务用车运行维护费2.7万元,与2025年持平;公务用车购置费0万元,与2025年持平。
五、其他重要事项的情况说明
(一)本单位未纳入机关运行经费统计范围。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元,均为政府采购货物预算,政府采购工程、服务预算均为0万元;其中一般公共预算拨款安排政府采购预算0.5万元,均为货物采购预算,工程、服务采购预算均为0万元。
(三)绩效目标设置情况。2026年共4个项目实行绩效目标管理,涉及资金1432.14万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2025年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,为一般公务用车;2026年一般公共预算未安排车辆购置经费。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,含一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:郑青煜 联系方式:023-70609192
(此件公开发布)
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