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[ 索引号 ] 11500230711673914R/2026-00008 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县太平坝乡人民政府 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-10 [ 发布日期 ] 2026-03-10
[ 索引号 ] 11500230711673914R/2026-00008
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政;财政预算、决算
[ 发布机构 ] 丰都县太平坝乡人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2026-03-10
[ 发布日期 ] 2026-03-10

丰都县太平坝乡人民政府关于2025年财政预算执行情况和2026年财政预算的报告


一、2025年财政预算执行情况

(一)一般公共预算

1.收入情况。2025年太平坝乡一般公共预算收入总计为1662.06万元,为年度预算数的100%,同比减少26.78万元。

2. 支出情况。2025年太平坝乡财政支出总计为1626.06万元,为年度预算数97.83%(结余36.00万元为历年结余,未批准动用),同比减少26.78万元。支出分项情况如下:

1)一般公共服务支出562.49万元,主要用于人大会议支出、烤烟生产奖励补助机关政府职工工资福利及日常办公等

2)文化体育与传媒支出59.99万元,主要用于夕相亲民俗文化暨乡村旅游、文服中心职工工资福利及日常办公等

3)社会保障和就业支出265.87 万元,主要用于公益性岗位补贴助残员及阳光家园居家托养补助、三支一扶人员工资缴纳行政事业单位在职职工养老保险职业年金等

4)卫生健康支出45.18万元,主要用于缴纳行政事业单位在职职工医疗保险

5节能环保支出13.00万元,主要用于乡道路维护污水管道整治

6城乡社区支出86.69万元,主要用于场镇卫生保洁、丰都县乡镇街道排水(雨水、污水)设施维护、执法大队职工工资福利及日常办公

7)农林水支出518.75万元,主要用于湿地修复与保护项目建设、河道水毁整治、新农人培育提升、产业发展服务中心职工工资福利及日常办公费用

8)交通运输支出17.53 万元,主要用于公路养护补助、道路交通专职化劝导站建设及劝导员工资

9)住房保障支出56.56万元,主要用于缴存在职职工住房公积金

(二)政府性基金预算

1.收入情况。2025年太平坝乡政府性基金预算收入总计为4.91万元,为年度预算数的100%,同比减少39.18万元。

2. 支出情况。2025年太平坝乡政府性基金预算支出总计为4.91万元,为年度预算数100%,同比减少39.18万元。主要用于:凤凰社区养老服务站建设、太平坝乡道路维护。

(三)2025年重点财政工作

是优化支出结构,稳定财政收入严控三公经费与非刚性支出,坚持过紧日子,把钱用在刀刃上;加强往来款资金清理,盘活用好存量资源;加强国有资产监督管理,全面梳理政府国有资产,摸实国有资产底数,提高政府资产使用效益,推动各类资产盘活利用;培育特色产业,加大招商引资力度,打造新的税收增长点

是立足民生保障,守牢“三保”底线聚焦民生实事,切实抓好保工资、保运转、保基本民生工作,确保各项民生事业稳步推进完善基础设施建设,累计投入401.67万元,用于场镇道路改造、绿化养护、环卫保洁,全方位助推乡村振兴,有效提升人居环境,切实提高人民群众幸福感提升社会救助力度,织牢织密精准帮扶防护网,及时发放各类补贴210.91元,有力保障了各类困难群众的权利,提高了困难群众的幸福指数

深化财政改革,提升管理效能严格遵循“无预算不支出、有预算不超支”原则,结合全乡发展实际和重点工作需求、细化收支科目,科学编制年度财政预算,确保预算编制精准贴合工作实际。绩效管理进一步加强,形成事前有目标、事中有监控、事后有评价、结果有运用的管理闭环,完成2025年度整体绩效及预算项目执行情况双监控工作,共完成全乡绩效运行监控项目66个、1317.42万元,自评资金覆盖率达100%

是立足监管督促,规范财务运行一是进一步加强公务费用支出管理,严控三公经费支出,牢固树立过紧日子思想;二是进一步完善村级财务管理办法,严格村级财务收支管理规范村级财务;三是进一步强化内审监督,开展政府财务、5村(社区)财务、村(社区)集体经济财务内部审查,规范财务报销票据,严把财务开支质量关。

二、2026年财政预算

2026年预算编制的总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧扣市委、县委及乡党委决策部署,锚定乡党委、政府中心工作任务,始终坚持稳字当头、稳中求进,科学编制太平坝乡2026年财政预算,为全乡高质量发展提供坚实财力保障。

(一)一般公共预算

2026年一般公共预算收入预期总计1521.70万元其中上年结转结余收入36万元。根据收入安排相应的支出总计预算为1521.70万元。支出的分类情况是:

1.一般公共服务支出595.40万元,主要用于人大代表活动、人大工作、招商引资工作、食品安全监管社会工作事务、保障机关职工工资福利及日常办公等

2.国防支出1万元,主要用于武装征兵等相关工作 ;

3.文化旅游体育与传媒支出68.97万元,主要用于乡村旅游发展支出、保障文化服务中心职工工资福利及日常办公费用

4.社会保障和就业支出197.72万元,主要用于公益性岗位补助、退休职工健康休养费、缴纳行政事业单位在职职工养老保险职业年金、保障便民服务中心与退役军人服务站职工工资福利及日常办公等

5.卫生健康支出34.48万元,主要用于缴纳行政事业单位在职职工医疗保险

6.节能环保支出28.60万元,主要用于乡道路维护污水管道整治

7.城乡社区支出107.22万元,主要用于场镇卫生保洁所需物资及人员工资、综合行政执法改革工作、保障综合行政执法大队职工工资福利及日常办公等

8.农林水事务支出431.13万元,主要用于村(社)干部误工补助及村级办公经费、林业有害生物防治、农村黑臭水体清零区县创建、保障产业发展服务中心职工工资福利及日常办公等

9.交通运输支出5.00万元,主要用于公路养护补助、道路交通专职化劝导站建设及劝导员工资

10.住房保障支出37.63万元,主要用于缴存在职职工住房公积金

11.灾害防治及应急管理支出2.11万元主要用于自然灾害救灾补助;

12.预备费支出12.44万元主要用于突发事件或应急抢险救灾等支出

(二)政府性基金预算

政府性基金收入11.12万元,全部为上年结转收入;政府性基金支出11.12万元,主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、彩票公益金安排的支出。

以上收支预算如因上级政策调整,预算也随之调整,并向人大主席团报告后组织实施。

三、2026年财政工作主要任务

(一)拓宽财政增收渠道,确保财政平衡运行。按照新一轮财税体制,加强财政、税务和金融联动,积极应对税制改革动态变化,依法依规征收、应收尽收,确保税收收入稳定增长。主动向上争取专项资金,大力盘活财政存量资金,多渠道筹措地方可用财力,积极培育新的税收增长点,巩固财政持续增收的基础。

(二)统筹优化支出结构,提升管财理财水平。坚持以人民为中心,切实兜牢三保底线,统筹经济发展和民生支出相协调,财力与事权相匹配。落实以收定支原则,强化预算收支管理,集中财力向和美乡村、民生福祉、环境治理、社会事业等领域倾斜,推动重点民生项目建设,并加大农村社会事业投入,切实服务乡村振兴与基层治理,优化财政支农资金投向和结构,全力解决群众最关心、最直接、最现实的问题。

(三)深化预算管理改革,夯实财政管理基础。贯彻落实预算法及相关法律政策,强化预算全过程动态管理,加强预算编制与执行,推进和完善内部控制体系建设,推动财务公开,主动接受人大、审计与群众监督

    

相关事项说明

2025年预备费使用情况

2025年预备费10.62万元,未动用

三公经费相关情况

2026三公经费预算 15.4万元,比2025年减少9.4万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与上年持平,主要原因是2026年无因公出国(境)安排;公务接待费 7.30万元,比2025年减少5.5万元,主要原因是落实三公经费只减不增要求公务用车运行维护费8.1万元,比2025年减少3.9万元,主要原因是严格按照公车数量编制预算,本年公务用车车辆运行维护费减少公务用车购置费0万元,与上年持平主要原因是2026车购置安排

名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。包括税收收入和非税收入,其中,非税收入主要包括行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。主要包括土地收入、城市建设配套费。

国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。主要为国企上缴利润收入、产权转让收入。

社保基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。目前是全市统筹,由市统一编制、我县不单独编报。

债券资金:即地方政府债券资金,是指重庆市政府以政府的信用为基础并承诺偿还本息,自主向社会发行地方政府债券筹集的财政资金。按债券发行类别分为置换债券资金和新增债券资金,按预算管理分为一般债券(纳入一般公共预算管理)和专项债券(纳入政府性基金预算管理)。

三公经费:指政府部门公务出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务接待费。


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