| [ 索引号 ] | 135002300086872300/2021-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县妇联 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-03 | [ 发布日期 ] | 2021-12-03 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 丰都县妇联 |
| [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-12-03 |
| [ 发布日期 ] | 2021-12-03 |
重庆市丰都县妇女联合会2020年度部门决算公开说明
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义道路,切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性,汇聚全县广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。
2. 加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务,把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围,引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神,培育良好家风。
3. 依法依章程独立自主开展工作。按照县委和市妇联的要求,指导全县各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作。
4. 团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。
5. 突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责,服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定,帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。
6. 拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,以社区、农村、家庭为主阵地,加强对乡镇(街道)、村(社区)等妇女群众集中区域的组织覆盖,加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作,创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。
7. 积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用,按照法定程序承担转移的社会管理服务职能,打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用,动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合管理、矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用,积极代表和组织妇女群众参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。
8. 研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究,调查、研究全县城乡妇女儿童的状况、问题,及时为县委、县政府决策提出建议。加强宣传,营造有利于妇女全面发展的社会氛围。表彰、宣传先进妇女,培养推荐女性人才,开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。
(二)机构设置。丰都县妇女联合会下设全额事业单位丰都县妇女儿童服务中心,内设办公室、家庭与儿童工作部(县政府妇女儿童工作委员会办公室)和发展与维权工作部三个部门。
(三)单位构成。从预算单位构成看,无下级预算单位。
(四)机构改革情况。本单位2018年度未涉及机构改革,没有相关机构和财务调整事项。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2020年度收入总计262.06万元,支出总计262.06万元,收支较上年决算数减少27.97万元、减少9.64%,主要原因是今年妇女儿童工作专项工作经费投入减少。
2.收入情况。2020年度收入合计262.06万元,较上年决算数减少27.97万元,减少9.64%,主要原因是今年妇女儿童工作专项工作经费投入减少。其中:财政拨款收入262.06万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计262.06万元,较上年决算数减少27.97万元,减少9.64%,主要原因是今年妇女儿童工作专项工作经费投入减少。其中:基本支出179.76万元,占68.59%;项目支出82.3万元,占31.41%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计均为262.06万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计都减少27.97万元,减少9.64%,主要原因是今年妇女儿童工作专项工作经费投入减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入262.06万元,较上年决算数减少27.97万元、减少9.64%,主要原因是今年妇女儿童工作专项工作经费投入减少。较年初预算数增加30.28万元,增长13.06%。主要原因是人员工资调晋级等增加、扶贫干部经费和项目经费增加等。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出262.06万元,较上年决算数减少27.97万元、减少9.64%,主要原因是今年妇女儿童工作专项工作经费投入减少。较年初预算数增加30.28万元,增长13.06%。主要原因是人员工资调晋级等增加、扶贫干部经费和项目经费增加等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出220.9万元,占84.29%,较年初预算数增加26.98万元,增长13.91%,主要原因是年中追加人员工资和追加项目经费。
(2)社会保障与就业支出23.59万元,占9%,较年初预算数增加2.07万元,增长9.62%,主要原因是社会保障与就业支出标准调整。
(3)卫生健康支出9.64万元,占3.68%,较年初预算数增加0.39万元,增长4.22%,主要原因是缴费标准调整。
(4)住房保障支出7.63万元,占2.91%,较年初预算数增加0.54万元,增长7.62%,主要原因是调整标准。
(5)其他支出0.3万元,占0.12%,较年初预算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是没有预算其他支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出179.76万元。其中:人员经费162.06万元,较上年决算数增加23.52万元,增长16.98%,主要原因是中途追加人员经费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休经费等。公用经费17.7万元,较上年决算数减少12.8万元,下降41.96%,主要原因是本着节约开支的要求,减少公用经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计0.24万元,较年初预算数减少0.06万元,下降20%,主要原因是单位根据实际情况严格按照“三公”经费要求节约开支。较上年支出数减少0.01万元,下降4%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2020年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。
2020年度本单位未发生公务车购置费支出。
2020年度本单位未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.24万元,主要用于接待市妇联来我县检查妇女儿童工作。费用支出较年初预算数减少0.06万元,下降20%,主要原因是单位根据实际情况严格按照“三公”经费要求节约开支。较上年支出数减少0.01万元,下降4%,要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费略有下降。
(三)三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待5批次50人,其中:国内外事接待5批次,50人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费48元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2020年度本部门机关运行经费支出17.7万元,机关运行经费主要用于开支机关运行经费,主要用于办公费、水费、电费、会议费、培训费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出。机关运行经费较上年决算数减少12.8万元,减少41.97%,主要原因是贯彻执行树立过紧“日子”的思想,减少日常办公费及差旅费等开支。
本年度会议费支出0.25万元,较上年决算数减少0.23万元,下降47.92%,主要原因是精简各种会议召开等费用。本年度培训费支出1.05万元,较上年决算数减少3.21万元,下降75.35%,主要原因是今年没有开展大型培训活动。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。
2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金82万元;无委托第三方形式开展绩效自评项目。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
|
2020年度项目绩效自评表 | ||||||||||||
|
项目名称 |
丰都县妇女儿童事业发展资金 |
自评总分 |
99 | |||||||||
|
主管部门 |
丰都县妇女联合会 |
实施单位 |
丰都县妇女联合会 | |||||||||
|
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
82 |
82 |
82 |
100 |
100% |
100 | ||||||
|
其中:财政拨款 |
82 |
82 |
82 |
100% |
||||||||
|
上年结转结余 |
||||||||||||
|
其他资金 |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
全年完成情况 | ||||||||||
|
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,全面贯彻落实习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述特别是“11.2”重要讲话精神、总书记视察重庆重要讲话精神,按照县委和市妇联的部署要求,聚焦保持和增强政治性先进性群众性,狠抓思想政治引领工作、狠抓围绕中心服务大局、狠抓家庭家教家风建设、狠抓精准服务暖心关爱、狠抓基层妇联改革、狠抓妇联党的建设,努力构建联系广泛、服务妇女的工作体系,多做扶贫帮困、雪中送炭、化解矛盾、凝聚人心的工作,团结带领广大妇女为把总书记殷殷嘱托全面落实在重庆大地上、实现全面建成小康社会目标任务彰显更大作为、作出更大贡献。 |
2020年,县妇联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,稳中求进的工作思路,在疫情影响的情况下,抓紧推进各项妇女儿童活动开展。其中,完成妇女之家规范化建设17个,儿童之家规范化建设18个,打造县级妇女儿童活动中心一个。开展留守儿童关爱慰问活动3场次,慰问人数280人,超过年初预算值;开展留守妇女技能培训3场次,培训妇女555人次,超过年初预算值,培训巾帼脱贫示范基地3个,超过年初预算值,评选县级最美阿基听25户。另外还开展了各类妇女慰问活动,家风家教培育活动,各类公益培训等,通过各类活动的开展,有效提升了我县妇女群众的综合素质,促进良好家风社风。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际 |
分值 |
得分 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
妇女之家建设 |
17个 |
17个 |
10 |
10 | ||||||
|
数量指标 |
儿童之家建设 |
18个 |
18个 |
10 |
10 | |||||||
|
数量指标 |
开展家家幸福安康活动场次 |
15场次 |
16场次 |
10 |
10 | |||||||
|
数量指标 |
开展巾帼技能培训人次 |
150人次 |
555人次 |
10 |
10 | |||||||
|
数量指标 |
关爱留守儿童 |
180人次 |
280人次 |
10 |
10 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益目标 |
评选最美家庭 |
20户 |
25户 |
20 |
20 | ||||||
|
社会效益目标 |
关爱慰问贫困妇女人次 |
200人次 |
600人次 |
20 |
19 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
妇女群众满意度 |
85% |
90% |
10 |
10 | ||||||
|
说明 |
||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我单位未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专有名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业
(三)其他收入:指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(六)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(七)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十二)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十三)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十四)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十五)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-70605645